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    2014年相城區(qū)交通局決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 00:40 訪問量:字體:

    第一部分 部門概況
    (一)部門主要職責
    1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī);執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負責全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
    2、負責全區(qū)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督和管理,監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全;負責全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護管理;負責城區(qū)城市道路建設(shè);負責公路標志標線和航標、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護;負責全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護管理;負責全區(qū)重點交通工程建設(shè)的組織實施;組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項目的建設(shè)管理。
    3、負責全區(qū)公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車和三輪車運輸、港站疏遠和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督;負責機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理;負責港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
    4、承擔全區(qū)交通運輸綜合協(xié)調(diào)職責,負責全區(qū)交通運力的綜合平衡;組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資、節(jié)假日運輸工作;指導交通運輸樞紐管理工作,擬訂交通物流業(yè)的政策標準并監(jiān)督實施;負責交通運輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
    5、指導全區(qū)路政、航政、運政和港政等行政執(zhí)法工作;組織協(xié)調(diào)或參與交通運輸資金的籌集與監(jiān)管;指導交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
    6、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作。
    7、擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標準和規(guī)范,組織重大交通科技項目攻關(guān);指導并監(jiān)督全區(qū)交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作,推動行業(yè)科技與信息化進步。
    8、負責局屬單位黨、工、團工作和領(lǐng)導班子建設(shè);負責局機關(guān)和局屬單位人力資源、社會保障、機構(gòu)編制管理工作;指導全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)和教育培訓工作。
    9、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    (二)部門決算單位構(gòu)成情況
    2014年決算單位組成情況:交通局本級(含交通戰(zhàn)備)。
    單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式:交通局是行政單位;交通戰(zhàn)備和9個交管所是全額事業(yè)單位;四個處是自收自支事業(yè)單位。
    在編人員情況:交通局17人,交通戰(zhàn)備5人,9個交管所56人(另人事代理4人),運管處26人,公路處46人,維管處5人,航道處19人。
    內(nèi)設(shè)機構(gòu) 10 個:局長室、主任科員室、辦公室、政策法規(guī)科、安全保衛(wèi)科、財務(wù)審計科、綜合計劃科、綜合運輸科、質(zhì)量監(jiān)督科、交通戰(zhàn)備科。局下屬 13 個事業(yè)單位:公路處、運管處、維管處、航道處、綜管所、渭塘所、北橋所、太平所、陽澄湖所、度假區(qū)所、黃橋所、黃埭所、望亭所。
    (三)2014年度主要工作任務(wù)及目標
        1、有序推進基建工程,加強項目管理水平;加強公交網(wǎng)站場亭建設(shè),航道四改三工程,重點項目協(xié)調(diào)工作;加大融資拓展渠道,加快地產(chǎn)開發(fā)進度。
    2、交通運輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢;農(nóng)村公路養(yǎng)護好路率有所提高;
    3、加強執(zhí)法管理力度,提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運輸市場管理,實現(xiàn)水陸客貨運量平穩(wěn)增長,確保運輸市場健康有序發(fā)展;全面整合公交資源,完善城鄉(xiāng)公交一體化;
    4、探索縮短出租車招車時間和回場制度,為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
    5、狠抓隱患排查力度,加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺推進行政指導;加強港口管理促進規(guī)范經(jīng)營;認真履行工程項目質(zhì)監(jiān)職能。
    6、深化黨風廉政建設(shè),推進文明創(chuàng)建進程。
    7、其他各項保障工作有序進行。
       
    第二部分 2014年度收支決算情況說明
    各表簡要說明如下:
    (一)收支決算總表說明
    2014年決算收支994.9萬元。
    1.收入決算
    (1)財政撥款:一般公共預算安排的財政撥款612.3萬元。
    (2)其他收入: 382.6萬元。
    2.支出決算
    (1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。一般公共服務(wù)支出2.9萬元,交通運輸支出991.9萬元。
    (二)收入決算表
    2014年收入決算994.9萬元。其中財政撥款612.3萬元,其他收入382.6萬元
    (三)支出決算表
    2014年支出994.9萬元。其中:基本支出591萬元;項目支出403.9萬元。
    (四)財政撥款收支決算總表說明
    2014年一般公共預算財政撥款數(shù)994.9萬元;支出公共預算財政撥款994.9萬元。
    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
    2014年相城區(qū)住建局一般公共預算財政撥收支994.9萬元。其中基本支出591萬元;項目支出403.9萬元。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    2014年財政撥款基本支出決算994.9萬元。其中:工資福利支出391.3萬元、商品和服務(wù)支出47.5萬元、對個人和家庭的補助152萬元。其他資本性支出0.2萬元。
    (七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
    本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
    2013年度三公經(jīng)費一共使用11.77萬元,因公出國(境)費支出3.8萬元,公務(wù)用車運行經(jīng)費0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待支出7.97元,無外事接待費用支出。
    2014年度三公經(jīng)費一共使用4.99萬元,與2014年預算一致。相對2013年度減少支出6.78萬元,減少比例57.6%。具體明細如下:
    1、2014年沒有因公出國(境)費支出,相對2013年度減少支出3.8萬元。
    2、2014年公務(wù)用車運行經(jīng)費0元,與2013年相同。
    3、2014年度相城區(qū)交通局使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待60批次,600人次,合計支出4.99萬元,相對2013年度減少支出2.98元,減少比例37.39%。無外事接待費用支出。

    (一)收入總計994.88萬元。
    包括:1、財政撥款資金612.31萬元, 為區(qū)級財政撥付的資金
    2、其他收入382.57萬元,為各鎮(zhèn)道路維護經(jīng)費上級指標農(nóng)路補助資金210萬元、上年結(jié)余信息化建設(shè)維護費9.39萬元、上繳港口貨物港務(wù)的經(jīng)費157.5萬元、工會經(jīng)費返還上年結(jié)余經(jīng)費2.94萬元和上年結(jié)余辦公設(shè)備購置經(jīng)費新所購置辦公設(shè)備2.74萬元。
    (二)支出總計994.88萬元。
    結(jié)合本部門具體實際予以解釋。如包括:
    1、一般公共服務(wù)(類)支出2.94萬元,主要用于其他群眾團體事務(wù)支出等工作經(jīng)費
    2、交通運輸(類)支出991.94萬元,主要用于行政運行590.95萬元、一般行政管理事務(wù)24.1萬元、公路養(yǎng)護210萬元、公路和運輸信息化建設(shè)9.39萬元、航道維護83.71萬元、其他公路水路運輸支出73.79萬元。
    二、公共預算財政撥款支出情況
    公共預算財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出總體情況。
    (一)公共預算財政撥款支出總體情況
    蘇州市相城區(qū)交通運輸局2014年度公共預算財政撥款支出612.31萬元,占本年支出的61.55%。其中:基本支出590.95萬元,占本年公共預算財政撥款支出的96.51%;項目支出21.36萬元,占本年公共預算財政撥款支出的3.49%。
    (二)公共預算財政撥款支出構(gòu)成情況
    蘇州市相城區(qū)交通運輸局2014年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:交通運輸(類)支出612.31萬元,占100%。
    (三)“三公”經(jīng)費支出情況
    2014年,蘇州市相城區(qū)交通運輸局“三公經(jīng)費”支出決算4.99萬元,其中:公務(wù)接待費4.99萬元,占100.00%。
    第三部分   名詞解釋
    一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
    十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    第四部分   2014年度決算表

    (一)收入支出決算總表;
    (二)收入決算表;
    (三)支出決算表;
    (四)財政撥款收入支出決算總表;
    (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表;
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表;
    (七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
     

    附件: 2014年度交通運輸局部門決算公開表格.xls

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