第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)實施機動車維修行政許可。目前全區(qū)共有一二三類維修企業(yè)352家,其中一類20家,二類61家,三類271家。全區(qū)現(xiàn)有4S店23家,其中一類18家,二類5家。擁有營運車輛維修資質(zhì)的企業(yè)為26家,其中客車維修企業(yè)1家,貨車維修企業(yè)25家(其中1家為危險品貨車維修企業(yè))。長期從事運營車輛二級維護送檢,且送檢量達到每年100量次以上的有25家維修企業(yè)。全區(qū)現(xiàn)有從業(yè)人員1645名。
(二)認真貫徹省地方標準,全面推進規(guī)范達標工作。按照江蘇省地方標準《機動車維修業(yè)開業(yè)條件》的要求,嚴格做好新申請企業(yè)的行政許可工作,積極開展已開業(yè)企業(yè)的達標工作,以貫徹省標開業(yè)條件為契機,進一步規(guī)范維修許可行為,推進全區(qū)所有一類維修企業(yè)和部分二類維修企業(yè)健康發(fā)展。
(三)進一步規(guī)范維修市場秩序,確保維修市場平穩(wěn)運行。針對三類維修市場存在的無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、使用假冒偽劣配件等問題,通過采取日常巡查、聯(lián)合執(zhí)法及定點整治的方式大力整頓,有效維護轄區(qū)內(nèi)維修市場秩序。
(四)安全責任監(jiān)管到位,確保維修企業(yè)安全生產(chǎn)。為進一步推進安全生產(chǎn)工作,有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生,同時配合省廳打非治違專項行動,我處對危險品維修企業(yè)、大中型客車維修企業(yè)和檢測站每季度進行一次安全檢查,對其它企業(yè)有計劃的進行安全隱患排查和監(jiān)督檢查,與全區(qū)一、二類維修企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)承諾書,切實做好行業(yè)安全監(jiān)管工作,確保了行業(yè)安全生產(chǎn)。
(五)聯(lián)動整治機動車維修送檢員。為進一步加強營運車輛維護和檢測管理,規(guī)范維修企業(yè)送檢行為,我處和市區(qū)、吳中區(qū)成立三區(qū)聯(lián)動小組,一是定期召開送檢員管理工作協(xié)調(diào)會,交流和通報管理工作情況;二是開展送檢企業(yè)聯(lián)合檢查工作;三是進行送檢企業(yè)資質(zhì)核查工作,并對送檢員準入和退出的聯(lián)合審查。
(六)推進信息化建設。根據(jù)市處《蘇州市營運車輛二級維護送檢管理規(guī)定》文件精神,在使用IC卡的基礎上,深化信息化程度加強科技手段,要求每家送檢企業(yè)必須安裝視頻攝像系統(tǒng),達到相應的影像科技水平來滿足現(xiàn)代化的科技需要,為今后采用視頻監(jiān)控軟件系統(tǒng)做好前提準備工作。
(七)嚴把營運車輛技術狀況關。加強車輛技術管理,狠抓營運車輛二級維護專項整治工作。通過加強對營運車輛技術狀況的監(jiān)管,有力的維護我區(qū)客貨運市場的安全運行。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)機動車維修管理處2014年度部門決算包含了相城區(qū)機動車維修管理處的收入和支出數(shù)據(jù)。
三、2014年度部門主要工作任務及目標
(一)嚴格按省標要求實施許可。
(二)清理無證經(jīng)營,凈化市場環(huán)境。
(三)強化各類考核,倡導維修行業(yè)誠信經(jīng)營。
(四)提高公共服務能力,推進企業(yè)品牌化建設。
(五)加大培訓力度,提高維修從業(yè)人員素質(zhì)。
(六)切實加強營運車輛的技術管理工作。
第二部分 2014年度收支決算情況說明
決算公開表說明如下:
(一)收入支出決算總表說明
2014年決算收支122.6萬元。
1.收入決算
(1)財政撥款:一般公共預算安排的財政撥款122.6萬元。
2.支出決算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。交通運輸支出122.6萬元。
(二)收入決算表
2014年收入決算122.6萬元。
(三)支出決算表
2014年支出122.6萬元。其中:基本支出92.5萬元;項目支出30.1萬元。
(四)財政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預算財政撥款數(shù)122.6萬元;支出公共預算財政撥款122.6萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算財政撥收支122.6萬元。其中基本支出92.5萬元,項目支出30.1萬元。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
2014年財政撥款基本支出決算92.5萬元。其中:工資福利支出70.4萬元、商品和服務支出3.9萬元、對個人和家庭的補助16.7萬元。其他資本性支出1.5萬元。
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
本表反映相城區(qū)機動車維修管理處年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
2013年度“三公”經(jīng)費共使用23.5萬元,因公出國(境)費支出0元,公務用車運行維護費14萬元,國內(nèi)公務接待支出9.5元。
2014年度“三公”經(jīng)費共使用15.5元,與2014年預算一致。相對2013年度減少支出8萬元,減少比例51.62%。具體明細如下:
1、2014年與2013年度都沒有因公出國(境)費支出。
2、2014年公務用車運行維護費14.7元,相對2013年度增加支出0.7萬元,增加比例4.7%。相城區(qū)機動車維修管理處有公車2輛,由于年久,2014年車輛進行大修理,增加了修理費用。
3、2014年度相城區(qū)機動車維修管理處使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待28批次,168人次,合計支出0.8萬元,相對2013年度減少支出8.7萬元,減少比例91.57%。
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
此表相城區(qū)機動車維修管理處無涉及。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(類)支出:指農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)支出:指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。