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    2014年相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心決算公開(kāi)說(shuō)明

    來(lái)源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 11:59 訪問(wèn)量:字體:

    2014年度相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門決算公開(kāi)及說(shuō)明

    第一部分  部門概況

        一、部門主要職責(zé)
        1、開(kāi)展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
        2、開(kāi)展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
        3、收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒(méi)有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。
        二、部門決算單位構(gòu)成情況
        相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門決算包含了相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心1個(gè)單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
        三、2014年主要工作目標(biāo)
        2014年康復(fù)中心工作總體思路是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神,以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持“一切以殘疾人為中心”的服務(wù)理念,為加快構(gòu)建更高水平的服務(wù)體系做出一份貢獻(xiàn)。

    第二部分  2014年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總表情況說(shuō)明
        2014年度收入總計(jì)202.1萬(wàn)元,支出總計(jì)202.1萬(wàn)元。
        二、收入決算情況說(shuō)明
        本年收入合計(jì)202.1萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入202.1萬(wàn)元。
        三、支出決算情況說(shuō)明
        本年支出合計(jì)202.1萬(wàn)元,其中:基本支出154.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出47.6萬(wàn)元,
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2014年度財(cái)政撥款收支總決算202.1萬(wàn)元。
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
        2014年財(cái)政撥款支出200.87萬(wàn)元。
        (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
        2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出46.37萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.5萬(wàn)元。
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        2014年度財(cái)政撥款基本支出154.5萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)124.08萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)30.42萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
        七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明
        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
        2014年,蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,其中:公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
        2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,使全年因公出國(guó)(境)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出嚴(yán)格按照預(yù)算。
        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算執(zhí)行情況說(shuō)明
        2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元,占42%。;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元,占58%。具體情況如下:
        1.公務(wù)借貸方支出2.1萬(wàn)元,全部用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
        2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元,全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年比較的情況說(shuō)明
        2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元,與2013年相比,減少了1萬(wàn)元,下降了20%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1.2萬(wàn)元,本年支出1.2萬(wàn)元。本年支出主要用于殘疾人就業(yè)、培訓(xùn)、康復(fù)等方面。

    第三部分   名詞解釋
     

        一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,其中:財(cái)政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
        三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
        四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
        六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
        八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
        九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
        十、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開(kāi)展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
        十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     
    第四部分   2014年度決算表

        附件:
        (一)收入支出決算總表;
        (二)收入決算表;
        (三)支出決算表;
        (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表;
        (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;
        (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表;
        (七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表;
        (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。
     

    附件: 蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2014年度部門決算公開(kāi).xls

     

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