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    2015年相城區(qū)財政局預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-23 21:33 訪問量:字體:

    第一部分   部門概況

    一、主要職能
    (一)切實履行財稅調(diào)控職責(zé),參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議;擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)(街道、區(qū))、國家與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
    (二)貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī),擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道、區(qū))財政部門開展業(yè)務(wù)工作。
    (三)負責(zé)財政、財務(wù)、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作,擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定;擬訂地方性稅收立法計劃,會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
    (四)承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的職責(zé)。負責(zé)編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告決算;組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額,負責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。
    (五)研究建立預(yù)算績效評價體系和財政資金績效管理機制,負責(zé)制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法,組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
    (六)負責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入;負責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作;管理財政票據(jù);擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負擔(dān)工作。
    (七)組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;負責(zé)制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
    (八)負責(zé)各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理,擬訂部門、單位和項目資金的財務(wù)管理辦法;協(xié)助有關(guān)部門進行項目的可行性研究和效益分析,監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況;監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務(wù)運行和收支預(yù)算執(zhí)行情況;審核有關(guān)部門的財務(wù)決算。
    (九)負責(zé)制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責(zé);制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策;管理財政預(yù)算內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯;監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度。
    (十)研究制定和組織實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策;負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案;制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法,收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益;貫徹實施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度;按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構(gòu)的財務(wù)、資產(chǎn);參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度;按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作;依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十一)研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策;負責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出;負責(zé)編制年度政府投資建設(shè)項目總資金計劃草案;審批下達具體建設(shè)項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模;制定政府投資建設(shè)項目的資金管理規(guī)定;負責(zé)政府投資建設(shè)項目的有關(guān)財政管理工作;負責(zé)相關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
    (十二)研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責(zé)相關(guān)資金管理;負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理,參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理;指導(dǎo)全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設(shè)工作。
    (十三)管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;擬訂和執(zhí)行社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,組織實施對社會保障資金(基金)使用的財政監(jiān)督,負責(zé)編制審核區(qū)級社會保障預(yù)決算草案,負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。
    (十四)執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃,制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī);防范財政風(fēng)險;承擔(dān)國外貸款管理有關(guān)工作。
    (十五)牽頭制定國有土地等國有資源收入政策;參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革;參與住房保障政策研究,管理住房改革預(yù)算資金。
    (十六)依法管理全區(qū)會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為;組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十七)依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況,反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,依法處理財政違紀違規(guī)問題。
    (十八)制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織財政人才培訓(xùn);負責(zé)財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。
    (十九)負責(zé)全區(qū)政府債務(wù)和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務(wù)年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃;參與協(xié)調(diào)重大融資活動;分析研究經(jīng)濟財政運行形勢和融資信息,擬定債務(wù)管理的相關(guān)制度及措施;對舉債事項進行審核,加強債務(wù)信息管理,對相關(guān)單位的債務(wù)管理工作實施考評。
    (二十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位
    1、內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、預(yù)算科、國庫科、經(jīng)濟建設(shè)科、文教行政科、社會保障科、債務(wù)管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
    2、局下屬事業(yè)單位:相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務(wù)中心4個全額撥款事業(yè)單位。
    三、部門2015年度主要工作任務(wù)及目標
    2015年全區(qū)財稅部門要深入貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神,按照區(qū)委、區(qū)政府和上級財政部門的部署要求,積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),牢牢把握穩(wěn)中求進核心要求,開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治,充分發(fā)揮財政職能作用,全力提升發(fā)展質(zhì)量、提高財政績效,保障相城發(fā)展行穩(wěn)致遠。重點圍繞以下四個方面落實工作措施。
    一是繼續(xù)保持財政收支穩(wěn)定在合理區(qū)間。2015年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入人代會通過的增幅目標是7.5%,工作增長目標是9%,是符合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展實際的指標。針對中央減稅降費等措施給財政帶來的壓力,要加強收入預(yù)測和執(zhí)行分析,增強收入征管工作主動權(quán);要加強稅收征管,推進綜合治稅平臺建設(shè),嚴格減免稅管理,做到依法征收;要加強非稅收入管理,繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金,完善非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系。要全面開展稅收優(yōu)惠政策專項清理工作,逐步建立健全長效管理機制。
    二是繼續(xù)實施積極的財政政策。認真落實積極的財政政策,強化財政政策引導(dǎo),推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級,推進小巨人企業(yè)培育計劃,精心培育支持成長型企業(yè)發(fā)展壯大,積極支持培育經(jīng)濟新增長點。落實各類定向減稅和降費政策,取消、減少和規(guī)范涉企收費,進一步減輕企業(yè)負擔(dān)。支持辦好民生實事,把加大投入與完善制度有機結(jié)合,增強民生政策的公平性和可持續(xù)性。集中財力辦大事,圍繞“保重點”,嚴格“壓專項”,提標提檔提補落實民生普惠政策,優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、生態(tài)、美麗鎮(zhèn)村、環(huán)境整治等重點支出,重點保障區(qū)政府實事工程項目。認真落實關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的意見,探索建立存量項目和新建項目運用PPP的機制。
    三是繼續(xù)推動財政管理創(chuàng)新。全面貫徹新《預(yù)算法》,立足補短板、激活力、增實效,加快完善匹配“新常態(tài)”的財政體制機制。推進預(yù)算制度管理改革,繼續(xù)完善政府預(yù)算體系,全面推開預(yù)算績效管理,全面落實預(yù)決算公開,完善全面規(guī)范公開透明的預(yù)算機制。進一步盤活存量資金,建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制、預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理相結(jié)合的機制、預(yù)算執(zhí)行進度考核機制,提高資金使用效益。加強政府采購預(yù)算管理,大力推進政府購買服務(wù)。實施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理,規(guī)范資產(chǎn)配置,降低行政成本。建立專項資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺,用科技手段監(jiān)管專項資金。規(guī)范政府性債務(wù)管理,清理甄別的政府存量債務(wù)按上級要求逐步納入預(yù)算管理,防范化解財政風(fēng)險。
    四是繼續(xù)強化嚴守財經(jīng)紀律。依托強化權(quán)力制約和監(jiān)督,保障財政改革發(fā)展任務(wù)順利完成。夯實財會業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ),督促預(yù)算單位按照財經(jīng)法規(guī)要求配備具有資質(zhì)的財務(wù)工作隊伍,推進預(yù)算單位建立科學(xué)有效的財務(wù)內(nèi)控制度。加大財務(wù)工作人員教育和培訓(xùn)力度,強化遵守財經(jīng)紀律意識。加強財經(jīng)紀律執(zhí)行監(jiān)督,不斷健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效相互制約、相互協(xié)調(diào)的財政運行機制,緊盯違反財經(jīng)紀律風(fēng)險較大的環(huán)節(jié)和領(lǐng)域,實行事前、事中動態(tài)監(jiān)管和常態(tài)抽查,強化事后審計和重視信訪舉報線索。繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)委十四項規(guī)定,嚴控一般性支出,“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費實行零增長。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,強化從嚴治黨的政治責(zé)任意識,根據(jù)財政改革深化和財政業(yè)務(wù)創(chuàng)新的新形勢,梳理風(fēng)險防控節(jié)點,進一步完善內(nèi)部控制流程,防控廉政風(fēng)險。持續(xù)深入加強作風(fēng)建設(shè),鞏固和擴大教育實踐活動成果,以優(yōu)良的政風(fēng)、作風(fēng)推動財政改革發(fā)展。

    第二部分   2015年度收支預(yù)算情況說明

    一、收入預(yù)算
    一般公共預(yù)算撥款資金2290.81萬元。
    二、支出預(yù)算
    1、從功能科目分類,包括一般公共服務(wù)1952.91萬元、農(nóng)林水事務(wù)150萬元、住房保障支出187.90萬元。
    2、從經(jīng)濟科目分類,包括基本支出1360.81萬元、項目支出930萬元。
    三、主要支出內(nèi)容
    1、一般公共服務(wù)支出1952.91萬元,主要用于局機關(guān)及事業(yè)單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。
    2、農(nóng)林水事務(wù)支出150萬元,主要用于農(nóng)村小型橋梁建設(shè);
    3、住房保障支出187.90萬元,主要用于局機關(guān)及事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
    四、三公經(jīng)費預(yù)算情況
    相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)財政局機關(guān)及所屬行政事業(yè)單位的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2015年相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計10萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,公務(wù)接待費支出10萬元。(會議費預(yù)算安排10萬元、培訓(xùn)費預(yù)算安排7萬元)。
    “三公”經(jīng)費基本定義:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    五、預(yù)算表格說明
    (一)2015年度相城區(qū)財政局收支預(yù)算總表;
    一般公共預(yù)算收入2290.81萬元,一般公共預(yù)算支出2290.81萬元(其中基本支出1360.81萬元、項目支出930萬元)。
    (二)2015年度相城區(qū)財政局收入預(yù)算總表;
    一般公共預(yù)算收入2290.81萬元。
    (三)2015年度相城區(qū)財政局支出預(yù)算總表;
    一般公共預(yù)算支出2290.81萬元(其中基本支出1360.81萬元、項目支出930萬元)
    (四)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預(yù)算總表;
    一般公共預(yù)算收入2290.81萬元,一般公共預(yù)算支出2290.81萬元(其中基本支出1360.81萬元、項目支出930萬元)。
    (五)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預(yù)算表;
    一般公共服務(wù)支出1952.91萬元,213農(nóng)林水支出150萬元,221住房保障支出187.9萬元。
    (六)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預(yù)算表;
    基本支出預(yù)算安排1360.81萬元,其中301工資福利914.61萬元,302商品服務(wù)支出232.05萬元,303對個人和家庭的補助199.15萬元,310其他資本性支出15萬元。
    (七)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表;
    一般公共預(yù)算收入2290.81萬元,一般公共預(yù)算支出2290.81萬元(其中基本支出1360.81萬元、項目支出930萬元)。
    (八)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表;
    一般公共預(yù)算收入2290.81萬元,一般公共預(yù)算支出2290.81萬元,其中201一般公共服務(wù)支出1952.91萬元,213農(nóng)林水支出150萬元,221住房保障支出187.9萬元。
    (九)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表;
    基本支出預(yù)算安排1360.81萬元,其中301工資福利914.61萬元,302商品服務(wù)支出232.05萬元,303對個人和家庭的補助199.15萬元,310其他資本性支出15萬元。
    (十)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表;
    機關(guān)運行支出210.12萬元,其中302商品服務(wù)會出萬元195.12萬元,310 其他資本性支出15萬元。
    (十一)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表。
    相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出支出預(yù)算總計10萬元,與上年度預(yù)算持平,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,公務(wù)接待費支出10萬元。(會議費預(yù)算安排10萬元、培訓(xùn)費預(yù)算安排7萬元)。

    第三部分   2015年度部門預(yù)算表

    附件:
    (一)2015年度相城區(qū)財政局收支預(yù)算總表;
    (二)2015年度相城區(qū)財政局收入預(yù)算總表;
    (三)2015年度相城區(qū)財政局支出預(yù)算總表;
    (四)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預(yù)算總表;
    (五)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預(yù)算表;
    (六)2015年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預(yù)算表;
    (七)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表;
    (八)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表;
    (九)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表;
    (十)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表;
    (十一)2015年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表。
     

    附件: 相城區(qū)財政局2015年度預(yù)算公開.xls

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