一、部門主要職責(zé)
1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署,搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映,為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理,承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作,促使各地各部門工作中互相配合、相互支持,提高效率,確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排,搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的機(jī)要通訊和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省、市委文件和全區(qū)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文件、信件的傳遞工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作,督促查處失泄密事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開(kāi)展情況。
8、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
10、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪,及時(shí)了解群眾的要求和建議,督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
11、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況及下屬單位
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu),正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?;鶎宇A(yù)算單位組成:區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2014年12月,共有在職工作人員31名,退休人員4名,其中,行政編制24名(含行政附屬編制5名,后勤2名),全額事業(yè)單位編制7名。
三、部門年度工作計(jì)劃
1、在活動(dòng)組織方面做好重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織工作。
2、在綜合文稿方面按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、在信息調(diào)研方面錄用綜合文稿300篇以上,上報(bào)信息500條,刊登圖片500張,《相城通訊》出刊24期。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來(lái)信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、在機(jī)要保密工作方面做好密碼及密碼電報(bào)的管理使用工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份,做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作,繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、在其他任務(wù)方面優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
四、2015年度收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)2015年度區(qū)委辦收支預(yù)算總表:收入預(yù)算1133.11萬(wàn)元;支出預(yù)算包括基本支出1042.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
(二)2015年度區(qū)委辦收入預(yù)算總表:一般公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金1133.11萬(wàn)元。
(三)2015年度區(qū)委辦支出預(yù)算總表:基本支出1042.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
(四)2015年度區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表:一般公共預(yù)算收入1133.11萬(wàn)元;支出預(yù)算包括基本支出1042.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
(五)2015年度區(qū)委辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表:一般公共服務(wù)支出1133.11萬(wàn)元,包括行政運(yùn)行1042.11萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)91萬(wàn)元。
(六)2015年度區(qū)委辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表:基本工資47.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼641.59萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)35.12萬(wàn)元、辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用10萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.76萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元、退休費(fèi)31.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)9.57萬(wàn)元、住房公積金111.34萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元。
(七)2015年度區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表:無(wú)。
(八)2015年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表:一般公共預(yù)算收入1133.11萬(wàn)元;支出預(yù)算包括基本支出1042.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
(九)2015年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表:
(十)2015年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表:基本工資47.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼641.59萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)35.12萬(wàn)元、辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用10萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.76萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元、退休費(fèi)31.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)9.57萬(wàn)元、住房公積金111.34萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元。
(十一)2015年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用10萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.76萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
(十二)2015年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表:因公出國(guó)(境)費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。相比2014年因公出國(guó)(境)費(fèi)5萬(wàn)元,同比增加100%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)65萬(wàn)元,同比降低35%,公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,同比降低為33%。
附件:2015年度部門預(yù)算表
(一)2015年度相城區(qū)委辦收支預(yù)算總表;
(二)2015年度相城區(qū)委辦收入預(yù)算總表;
(三)2015年度相城區(qū)委辦支出預(yù)算總表;
(四)2015年度相城區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表;
(五)2015年度相城區(qū)委辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表;
(六)2015年度相城區(qū)委辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表;
(七)2015年度區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表
(八)2015年度相城區(qū)區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表;
(九)2015年度相城區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表;
(十)2015年度相城區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表;
(十一)2015年度相城區(qū)委辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表;
(十二)2015年度相城區(qū)委辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。