第一部分 部門概況
一、主要職能
蘇州市相城區(qū)社會福利中心是相城區(qū)民政局的一個下屬單位,中心內(nèi)設(shè)4個機構(gòu):辦公室、老年部、兒童部、后勤部,中心主要供養(yǎng)全區(qū)無勞動能力、無依無靠、無法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼,收養(yǎng)家庭無力照管的老人、孤兒。中心把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項工作的重中之重,努力學習不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)社會福利中心2014年度部門決算是福利中心的收入和支出數(shù)據(jù)。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標
1.老人方面:我中心以“全心全意為院民服務(wù)”的服務(wù)宗旨,提倡人性化服務(wù)。截至11月中旬福利中心2014年接收老人12名,離院(死亡)10名,現(xiàn)入住老人83名(其中五保老人67名,寄養(yǎng)15名);
2.兒童方面:在收養(yǎng)孤殘兒童工作方面福利中心也有了一定的提升。截至11月中旬福利中心2014年接收棄嬰4名,死亡2名,被國內(nèi)收養(yǎng)兒童2名,涉外收養(yǎng)2名(相東,相琪),根據(jù)蘇政民[2009]24號文件,解決事實收養(yǎng)5名?,F(xiàn)福利中心在院兒童數(shù)17名。其次,我們與蘇州市佳悅特殊兒童早期干預(yù)中心簽訂了合同,讓中心的孤殘兒童能夠得到有效治療,我們衷心的希望所有孤殘兒童都能夠解除疾患的痛苦,為他們將來更好的融入社會創(chuàng)造條件。
3.業(yè)務(wù)宣傳工作方面:我福利中心充分借助網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、報刊等媒體宣傳對工作進行廣泛宣傳,呼吁全社會關(guān)心和幫助福利中心。宣傳工作的開展,促使各級部門更加重視福利中心的建設(shè)和管理。福利中心的管理水平和服務(wù)質(zhì)量有了明顯提高,在院孤殘兒童撫養(yǎng)的更好,老人生活的有聲有色,得到了同行業(yè)的認同,越來越多的社會人士關(guān)注福利中心的建設(shè),關(guān)心在院孤殘兒童、老人的生活情況,向福利中心捐贈款物,奉獻愛心。據(jù)統(tǒng)計,在我中心服務(wù)的義工團有:蘇州夢想樹社工團、臺灣慈濟會、佳士達電通蘇州有限公司、亞歷克斯故事館、捷普電子蘇州分公司、等都會定期或不定期來我中心獻愛心和做義工活動,這對改善在院孤殘兒童和老人的生活、康復(fù)、娛樂、教育設(shè)施發(fā)揮了積極作用,促進了福利中心的發(fā)展。
第二部分 2014年度決算情況說明
(一)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度收入支出決算總表說明
收入總額:431.20萬元,其中:
1、財政撥款收入408.20萬元
2、事業(yè)收入23萬元
支出總額431.20萬元,其中:
1、社會保障和就業(yè)支出419.80萬元,
2、其他支出11.40萬元
(二) 蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度收入決算表
收入總額:431.20萬元
1、財政撥款收入408.20萬元
2、事業(yè)收入23萬元
(三) 蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度支出決算表
支出總額:431.20萬元
1、基本支出398.50萬元
2、項目支出32.60萬元
(四)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度財政撥款收入支出決算總表
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入408.20萬元
2、按功能科目分類,社會保障和就業(yè)支出408.20萬元
(五)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度一般化共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
按支出用途分類,包括基本支出398萬元、部門經(jīng)常性項目支出10.10萬元。
(六)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
本年支出數(shù)431.20萬元。
按科目名稱分為:
1、工資福利支出55.70萬元。
2、商品和服務(wù)支出249.70萬元。
3、對個人和家庭的補助125.70萬元。
(七)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
2014年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)2.60萬元,2014年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為1.50萬元,相城區(qū)社會福利中心公務(wù)用車用于老人、孤兒平時配藥,送醫(yī)院看病等,比2013年決算數(shù)少0.69萬元,比2014年預(yù)算多1.1萬元。2014年預(yù)算估少了。
(八)蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
蘇州市相城區(qū)社會福利中心沒有使用政府性基金
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
附件: 蘇州市相城區(qū)社會福利中心2014年度部門決算公開.xls