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    2014年相城區(qū)航道管理處決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 11:57 訪問量:字體:

    第一部分   部門概況
     
    一、主要職能
    根據(jù)《中華人民共和國航道法》、《中華人民共和國航道管理條例實施細則》、《江蘇省航道管理條例》、《蘇州市航道管理條例》規(guī)定,我處主要職責是管理和養(yǎng)護全區(qū)的通航航道和航標巡檢維護建設以及礙航橋的改建,航道的疏浚、清障、打撈等管理工作,確保完成干線航道養(yǎng)護管理、清障掃床、航標維護等年度任務。主要職責如下:
         ⒈根據(jù)國家有關規(guī)定和技術標準,對所轄航道及航道設施實施管理、養(yǎng)護和建設。
        ⒉審批與通航有關的攔河、跨河、過河、臨河等設施的通航標準和技術要求。
    3.審核建設項目的航道通航條件影響評價。
        4.參加編制航道發(fā)展規(guī)劃,擬訂航道技術等級,組織航道建設計劃的實施。
        5.配合有關部門開展與通航有關河流的綜合開發(fā)與治理,負責處理水資源綜合利用中與航道有關的事宜。
        6. 負責發(fā)布內河航道通告。 
    7. 負責航道及航道設施的保護、制止偷盜、破壞航道設施、侵占和損壞航道的行為,對航道違法行為進行處罰。    
    二、部門決算單位構成情況
         內設5個科室:下設人秘科、工程機務科、財務科、航政科、安全科。
    三、2014年度部門主要工作任務及目標
          1.堅持依法行政、依法治航。認真貫徹執(zhí)行《江蘇省航道管理條例》、《蘇州市航道管理條例》、《江蘇省干線航道網規(guī)劃》,充分運用航道法律法規(guī),嚴格臨、跨(過)河設施行政許可,確保航道安全暢通。
    2.加強航標管理和維護,保障航道安全暢通。確保干線航道通航保證率達100%,航標正位率和發(fā)光率均達99%以上。
    3.按照年度航道養(yǎng)護計劃,做好轄區(qū)內航道工程養(yǎng)護項目的前期招投標及工程項目進度,完成市處下達的年度養(yǎng)護計劃。
    4.積極完成轄區(qū)內航道清障、掃床及應急護計劃,對施工資料做好收集整理,做好航道統(tǒng)計工作。
    5.加強航政管理,對轄區(qū)內航道沿線組織執(zhí)法人員進行巡航檢查,強化行政執(zhí)法力度
    6.深化黨風廉政建設,推進文明創(chuàng)建進程。
    7.其他各項保障工作有序進行。

    第二部分   2014年度決算情況說明
     各表簡要說明如下:
    (一)收支決算總表說明
    2014年決算收支856.9萬元。
    1.收入決算
    (1)財政撥款:一般公共預算安排的財政撥款848.9萬元。
    (2)事業(yè)收入8萬元,為蘇州市交通局撥入的港務費補助。
    2.支出決算
    (1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。交通運輸支出856.9萬元,主要用于基本支出408.3萬元(其中人員經費400.4萬元、公用經費7.9萬元),項目支出448.6萬元。
    (二)收入決算表
    2014年收入決算856.9萬元。
    (三)支出決算表
    2014年支出856.9萬元萬元。其中:基本支出408.3萬元;項目支出448.6萬元。
    (四)財政撥款收支決算總表說明
    2014年一般公共預算財政撥款數(shù)848.9萬元;支出公共預算財政撥款848.9萬元。
    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
    2014年相城區(qū)航道管理處一般公共預算財政撥收支848.9萬元?;局С?08.3萬元;項目支出440.6萬元。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    2014年財政撥款基本支出決算408.3萬元。其中:工資福利支出314.8萬元、商品和服務支出7.9萬元、對個人和家庭的補助85.6萬元。
    (七)“三公”經費決算情況統(tǒng)計表
    本表反映部門年度 “三公”經費支出情況。
    2014年“三公經費”支出預算28萬元,其中:公務用車運行維護費20萬元,占71.43%;公務接待費8萬元,占28.57%。
    2014年“三公經費”支出決算23.7萬元,其中:公務用車運行維護費17.9萬元,占75.53%;公務接待費5.8萬元,占24.47%。其中主要有“三公”經費的接待批65批,660人次、車輛保有量2輛、出國批次(人數(shù))無。“三公經費”決算數(shù)比預算數(shù)下降了4.3萬元,減少比例15.35%,其中公務用車運行維護費下降2.1萬元,減少比例10.5%;公務接待費下降2.2萬元,減少比例27.5%,主要由于我處嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。無因公出國(境)費支出,無外事接待費用支出。
    2013年 “三公經費”支出決算28.65萬元,其中:公務車購置費2.05萬元,公務用車運行維護費18.17萬元;公務接待費8.42萬元。其中主要有“三公”經費中車輛保有量1輛、出國批次(人數(shù))無。“三公經費”決算數(shù)2014年比2013年決算數(shù)下降了4.95萬元,減少比例17.27%,其中公務用車運行維護費下降O.27萬元,減少比例1.5%;公務接待費下降2.62萬元,減少比例31.11%。無因公出國(境)費支出,無外事接待費用支出。


    第三部分   名詞解釋
     
    一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    八、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政部門保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    九、農林水事務(類)支出:指農林水事務支出。包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構正常運轉、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
    十一、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)支出:指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
    十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十四、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     
    第四部分   2014年度決算表
     
    附件:
    (一)收入支出決算總表;
    (二)收入決算表;
    (三)支出決算表;
    (四)財政撥款收入支出決算總表;
    (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表;
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表;
    (七)“三公”經費決算情況統(tǒng)計表;
    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

    附件: 2014年度相城區(qū)航道管理處部門決算公開表.xls


     

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