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    2014年相城區(qū)科技局決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 00:35 訪問量:字體:

    第一部分   部門概況
    一、主要職能
    主要職責(zé)為:(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市科技工作的方針、政策、法規(guī);研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題、重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域;推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系和創(chuàng)新型城市建設(shè),提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力,加快科技進步。(二)組織編制科技發(fā)展中長期規(guī)劃,編制和組織實施年度科技計劃;提出科技體制改革的政策和措施建議,指導(dǎo)科技體制改革工作;組織申報和實施國家、省、市各類科技計劃;負責(zé)科技統(tǒng)計與監(jiān)測工作。(三)研究多渠道增加科技投入的措施,優(yōu)化科技資源的配置;歸口管理本區(qū)科學(xué)事業(yè)費、科技經(jīng)費及有關(guān)科技基金等費用,開展科技經(jīng)費的內(nèi)部審計。(四)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大研發(fā)機構(gòu)、重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、公共技術(shù)服務(wù)平臺、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(五)負責(zé)全區(qū)農(nóng)村科技管理,指導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,推進農(nóng)業(yè)科技成果的引進、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)化工作。(六)落實促進社會事業(yè)科技進步的政策措施,促進以可持續(xù)發(fā)展和改善民生為重點的社會建設(shè)。
    二、部門決算部門構(gòu)成情況
    相城區(qū)科技發(fā)展局為政府機關(guān),下屬有一個事業(yè)單位,財政全額撥款,現(xiàn)共有在編在職21人(公務(wù)員10人,事業(yè)編制11人),退休4人。
    三、2014年度主要工作完成情況
    1、實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,提高自主創(chuàng)新能力
    2014年,我局積極實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,不斷提升科技創(chuàng)新對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻。1-12月,我區(qū)實現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2886389萬元,比去年同期增長22.2%;申請專利2790件,同比增長-23.5%;授權(quán)專利1452件, 同比增長-24.4%;申請發(fā)明專利1030件,同比增長57.257%,授權(quán)發(fā)明專利111件,同比增長38.75%。
        2、加大科技投入,營造創(chuàng)新環(huán)境氛圍
        圍繞創(chuàng)建江蘇省創(chuàng)新型試點區(qū),全體推進科技創(chuàng)新工作,逐年加大對科技創(chuàng)新的經(jīng)費投入,逐步建立了多元化的投入機制,并提高了資金使用效率,積極扶持創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展,吸引了優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)資本、項目、技術(shù)的集聚,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
       3、推進科技成果產(chǎn)業(yè)化,著力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)
       圍繞重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),積極轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化一批具有國際領(lǐng)先水平、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用和規(guī)模化前景的成果。積極引導(dǎo)企業(yè)在新材料、汽車零部件、高端裝備制造等領(lǐng)域創(chuàng)新,重點實施5至8個技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)示范項目,形成一批具有競爭優(yōu)勢的科技型企業(yè),助推新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    第二部分  2014年度決算報表8張表說明
    表1:財政撥款 933.8 萬元,為區(qū)級財政撥付的資金,其他收入 84.8 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。本年收入支出一致,均為1018.6萬元。
    表2:收入包括:科學(xué)事務(wù)管理事務(wù)649.8萬元、技術(shù)研究與開發(fā)29.6萬元、科技條件與服務(wù)118.4萬元、科學(xué)技術(shù)普及24.5萬元、其他科學(xué)技術(shù)與支出196.2萬元。
    表3:支出和收入一致,其中科學(xué)事務(wù)管理事務(wù)分為565.8萬元基本支出和84萬項目支出。
    表4:財政撥款 933.8 萬元,為區(qū)級財政撥付的資金。都屬于科學(xué)技術(shù)支出類。
    表5:一般公共預(yù)算財政撥款支出包括科學(xué)事務(wù)管理事務(wù)649.8萬元、技術(shù)研究與開發(fā)29.6萬元、科技條件與服務(wù)118.4萬元、科學(xué)技術(shù)普及24.5萬元、其他科學(xué)技術(shù)與支出111.5萬元。
    表6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出包括工資福利支出403.55萬元、商品服務(wù)支出97.9萬元、對個人及家庭的補助64.35萬元。
    表7:2014年,“三公經(jīng)費”支出決算 78.1 萬元,其中:因公出國(境)費支出  0萬元,占 0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出  0.8萬元,占 1 %;公務(wù)接待費 77.3萬元,占 99 %。
    2014年決算三公經(jīng)費中的公務(wù)接待費較上年決算減少了61.1萬,因為嚴(yán)格按照黨中央的要求,厲行節(jié)約,加之公務(wù)接待活動比上年減少;公車運行維護費比上年決算減少了1.16萬,因為公車使用次數(shù)經(jīng)過了嚴(yán)格控制;因公出國費比上年決算減少了7.25萬,因為2014年沒有需要出國的公事,所以該年此費用為0。204年決算的公務(wù)接待費比2014年預(yù)算節(jié)約了2.7萬,公車運行維護費比預(yù)算節(jié)約了0.2萬。
    表8:無政府性基金

    第三部分  2014年度決算情況說明
    一、收入支出總體情況
       (一)收入總計 1018.6  萬元。包括:
    1、財政撥款 933.8 萬元,為區(qū)級財政撥付的資金
    2、事業(yè)收入  萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入,如••••••
    3、上級補助收入 萬元,為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。如••••••
    4、經(jīng)營收入  萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展費獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如••••••
    5、附屬單位繳款  萬元,為事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
    6、其他收入 84.8 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
    7、用事業(yè)基金彌補收支差額  萬元,為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
    (二)支出總計1018.6 萬元。
    6、科學(xué)技術(shù)支出 1018.6 萬元,主要用于:
    ••••••(部門按政府收支分類科目中“類”級科目,結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)
    二、公共預(yù)算財政撥款支出情況
    公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
    (一)公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
    XX部門2014年度公共預(yù)算財政撥款支出933.8 萬元,占本年支出的91.7 %。其中:基本支出565.8 萬元,占本年公共預(yù)算財政撥款支出的60.6 %;項目支出368 萬元,占本年公共預(yù)算財政撥款支出的 39.4%。
    (二)公共預(yù)算財政撥款支出構(gòu)成情況。
    XX部門2014年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:一般公共服務(wù)(類)支出  萬元,占  %;教育(類)支出  萬元,占  %;科學(xué)技術(shù)(類)支出933.8  萬元,占 100 %;文化體育與傳媒(類)支出  萬元,占  %;社會保障和就業(yè)(類)支出  萬元,占  %;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出  萬元,占  %;農(nóng)林水事務(wù)(類)支出  萬元,占  %;住房保障(類)支出  萬元,占  %等。
    2014年,“三公經(jīng)費”支出決算 78.1 萬元,其中:因公出國(境)費支出  0萬元,占 0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出  0.8萬元,占 1 %;公務(wù)接待費 77.3萬元,占 99 %。
    2014年決算三公經(jīng)費中的公務(wù)接待費較上年決算減少了61.1萬,因為嚴(yán)格按照黨中央的要求,厲行節(jié)約,加之公務(wù)接待活動比上年減少;公車運行維護費比上年決算減少了1.16萬,因為公車使用次數(shù)經(jīng)過了嚴(yán)格控制;因公出國費比上年決算減少了7.25萬,因為2014年沒有需要出國的公事,所以該年此費用為0。204年決算的公務(wù)接待費比2014年預(yù)算節(jié)約了2.7萬,公車運行維護費比預(yù)算節(jié)約了0.2萬。
    第四部分   名詞解釋
    一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
    八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    九、公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如司法機關(guān)及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展司法管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十、教育(類)支出:指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。如區(qū)教育部門、所屬院校和直屬教育事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展教育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十一、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。
    十二、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
    十三、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
    十四、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如區(qū)衛(wèi)生局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十五、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如區(qū)環(huán)保局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十六、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。如區(qū)國土局用新增建設(shè)用地有償使用費安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。
    十七、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十八、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
    十九、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
    二十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    二十一、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。如區(qū)國土局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展國土資源管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    二十二、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
    二十三、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
    二十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    二十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    二十六、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
     

    附件: 科技局2014決算公開表.xls

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