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    2014年相城區(qū)住建局決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 01:14 訪問量:字體:

    第一部分 部門概況
    (一)部門主要職責(zé)
    (一)、貫徹落實國家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,研究起草和組織實施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
    (二)、承擔(dān)全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責(zé)任。
    (三)、承擔(dān)推進全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
    (四)、承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
    (五)、承擔(dān)全區(qū)房屋管理的責(zé)任。
    (六)、綜合協(xié)調(diào)和組織實施城市建設(shè)項目,負責(zé)收取城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費,建筑安全監(jiān)督管理費等規(guī)費,負責(zé)區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
    (七)、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
    (八)、承擔(dān)全區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場秩序、推進建筑業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
    (九)、負責(zé)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。
    (十)、承擔(dān)全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。
    (十一)、承擔(dān)全區(qū)地震監(jiān)測預(yù)報、震災(zāi)防御、地震應(yīng)急的責(zé)任。
    (十二)、負責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
    (十三)、綜合管理全區(qū)人防工作,組織和指導(dǎo)全區(qū)人防場所和指揮設(shè)施建設(shè)和管理。
    (十四)、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    (二)部門決算單位構(gòu)成情況
    內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設(shè)工程管理科、住房保障科、城市建設(shè)科,人防和地震科
    掛牌單位:蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
    下屬單位:蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)陽澄湖房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)望亭房產(chǎn)管理所。
    (三)2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
    2014年,區(qū)住建局將認真全面履行好行業(yè)監(jiān)管職能,突出重點難點問題的解決,進一步提升干部職工勤政廉政意識,全面推動依法行政、廉潔行政、高效行政。重點做好三個方面16項工作。
    1、突出質(zhì)量安全工作,進一步提升工程建設(shè)監(jiān)管水平
    2、突出拆遷安置和危舊房改造,進一步改善群眾居住條件
    3、突出物業(yè)管理,進一步美化小區(qū)環(huán)境
    4、突出環(huán)境綜合整治,進一步提升美麗鎮(zhèn)村創(chuàng)建水平
    5、嚴(yán)格落實工程招投標(biāo)工作制度。
    6、加強標(biāo)后管理,進一步健全標(biāo)前標(biāo)后閉合管理體系。
    7、健全誠信體系建設(shè),不斷規(guī)范建設(shè)市場行為。
    8、加強房地產(chǎn)市場監(jiān)管。
    9、進一步加強市政道路安全管理工作的監(jiān)管。
    10、加強對人防館、地震館建設(shè)和宣傳。
    11、積極做好建筑工程白蟻防治工作。
    12、積極創(chuàng)新檔案收集、管理模式,進一步完善城建檔案數(shù)字化建設(shè)。
    13、強化教育。
    14、強化培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    15、完善機制,創(chuàng)新監(jiān)督方式。
    16、高效行政。

    第二部分 2014年度收支決算情況說明
    各表簡要說明如下:
    (一)收支決算總表說明
    2014年決算收支2330.3萬元。
    1.收入決算
    (1)財政撥款:一般公共預(yù)算安排的財政撥款2168.5萬元。
    (2)其他收入:上級補助收入61.8萬元。
    2.支出決算
    (1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。國防支出12.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2199.2萬元,資源勘探信息15.2萬元,住房保障支出3.5萬元。
    (二)收入決算表
    2014年收入決算2230.3萬元。
    (三)支出決算表
    2014年支出2230.3萬元。其中:基本支出1688.5萬元;項目支出641.8萬元。
    (四)財政撥款收支決算總表說明
    2014年一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)2230.3萬元;支出公共預(yù)算財政撥款2230.3萬元。
    (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    2014年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算財政撥收支2230.3萬元。其中基本支出1688.5萬元,項目支出641.8萬元。
    (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    2014年財政撥款基本支出決算1688.5萬元。其中:工資福利支出1188.5萬元、商品和服務(wù)支出128.1萬元、對個人和家庭的補助368.4萬元。其他資本性支出3.5萬元。
    (七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
    本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
    2013年度三公經(jīng)費一共使用206571元,因公出國(境)費支出72408元,公務(wù)用車運行經(jīng)費40802元,國內(nèi)公務(wù)接待支出93361元,無外事接待費用支出。
    2014年度三公經(jīng)費一共使用36966.5元,與2014年預(yù)算一致。相對2013年度減少支出169604.5元,減少比例82.1%。具體明細如下:
    1、2014年沒有因公出國(境)費支出,相對2013年度減少支出72408元。
    2、2014年公務(wù)用車運行經(jīng)費20110元,相對2013年度減少支出20692元,減少比例50.71%。
    3、2014年度相城區(qū)住建局使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待15批次,150人次,合計支出16856.5元,相對2013年度減少支出76504.5元,減少比例81.94%。無外事接待費用支出。

    第三部分   名詞解釋
    一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
    八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
    十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    第四部分   2014年度決算表
    (一)收入支出決算總表;
    (二)收入決算表;
    (三)支出決算表;
    (四)財政撥款收入支出決算總表;
    (五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
    (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
    (七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
    (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
     

    附件: 蘇州市相城區(qū)住建局2014年度部門決算公開.xls

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