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    關(guān)于蘇州市相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年總預(yù)算草案的報告

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 08:39 訪問量:字體:

     關(guān)于蘇州市相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況
    和2015年總預(yù)算草案的報告

    ——2015年1月15日在區(qū)三屆人大四次會議上
    相城區(qū)財政局局長   丁  儉

     
     
    各位代表:
    我受區(qū)人民政府委托,向大會報告相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年總預(yù)算草案,請予以審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。
     
    一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
     
    2014年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全區(qū)上下按照解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展,加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐的總要求,緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),積極發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險、促改革、轉(zhuǎn)作風(fēng)等各項(xiàng)工作,全區(qū)財政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
    (一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況(為快報數(shù),下同)
    年初,經(jīng)區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財政預(yù)算收入預(yù)算為664600萬元,比上年增長10%。政府性基金收入預(yù)算為324665萬元,其中:土地類基金收入預(yù)算為307265萬元,其他基金收入預(yù)算為17400萬元。基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為205600萬元。
    在預(yù)算執(zhí)行過程中,由于受“營改增”試點(diǎn)、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策性減稅因素以及房地產(chǎn)增長放緩的影響,公共財政收入增速低于年初預(yù)計。此外,2014年財政部代理發(fā)行地方政府債券,下達(dá)我區(qū)額度9000萬元。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于調(diào)整養(yǎng)老保險基金預(yù)算管理方式的通知》(蘇政辦[2014]8號),養(yǎng)老保險基金實(shí)行社會保障基金財政專戶管理,不再辦理繳庫手續(xù)。基于上述因素,根據(jù)《預(yù)算法》及財政部《2009年地方政府債券預(yù)算管理辦法》(財預(yù)[2009]21號)第六條規(guī)定,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過全區(qū)2014年公共財政預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為658000萬元,政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為396422萬元,其中:土地類基金收入預(yù)算調(diào)整為377175萬元,其他政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為19247萬元。基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為205600萬元,當(dāng)年實(shí)際入庫收入數(shù)為67762萬元。
    2014年全區(qū)完成公共財政預(yù)算收入658219萬元,比上年實(shí)績增長8.9%,為調(diào)整預(yù)算的100%,稅收占比為88.2%。政府性基金預(yù)算收入完成416048萬元,比上年實(shí)績下降22.2%,為調(diào)整預(yù)算的105%。其中:土地類基金收入完成396789萬元,其他政府性基金收入完成19259萬元。
    (二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
    區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財政預(yù)算財力安排支出預(yù)算為438500萬元,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調(diào)整為445130萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)調(diào)整為570559萬元。
    2014年,全區(qū)公共財政預(yù)算支出為506625萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo),下同),為調(diào)整預(yù)算的88.8%,比上年增長3.7%。其功能分類執(zhí)行情況為:
    一般公共服務(wù)支出61826萬元,為預(yù)算的91.2%;
    國防支出634萬元,為預(yù)算的87.8%;
    公共安全支出30197萬元,為預(yù)算的92.3%;
    教育支出83998萬元,為預(yù)算的85.9%;
    科學(xué)技術(shù)支出16566萬元,為預(yù)算的82.2%;
    文化體育與傳媒支出4828萬元,為預(yù)算的80.2%;
    社會保障和就業(yè)支出36113萬元,為預(yù)算的95.6%;
    醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬元,為預(yù)算的97.1%;
    節(jié)能環(huán)保支出13130萬元,為預(yù)算的51.9%;
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118166萬元,為預(yù)算的97.5%;
    農(nóng)林水事務(wù)支出57525萬元,為預(yù)算的84.8%;
    交通運(yùn)輸支出33597萬元,為預(yù)算的89.2%;
    資源勘探電力信息等事務(wù)支出3219萬元,為預(yù)算的67.5%;
    商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4545萬元,為預(yù)算的64.8%;
    援助其他地區(qū)支出2353萬元,為預(yù)算的100%;
    國土資源氣象、住房保障及糧油物資儲備支出6604萬元,為預(yù)算的95.2%;
    債務(wù)付息支出696萬元,為預(yù)算的100%;
    其他支出17萬元,為預(yù)算的17.5%。
    區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年政府性基金財力支出預(yù)算為324665萬元,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調(diào)整政府性基金支出預(yù)算為379470萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo),政府性基金支出預(yù)算為533466萬元。
    2014年,全區(qū)政府性基金支出為422681萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)),為調(diào)整預(yù)算的80%,比上年實(shí)績下降23.6%。其執(zhí)行情況為:土地類基金支出為403479萬元,其他政府性基金支出為23202萬元。
    基本養(yǎng)老保險基金支出為67762萬元。
    (三)財力平衡情況
    全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,當(dāng)年全區(qū)公共財政預(yù)算收支平衡,政府性基金收支凈結(jié)余19431萬元,其中主要是文教基金凈結(jié)余17037萬元,殘疾人就業(yè)保障金凈結(jié)余2394萬元。
    (四)2014年實(shí)施財政預(yù)算的主要工作
    1、依法組織收入,財政收入穩(wěn)定增長
    全區(qū)兩級財稅部門堅持把組織財政收入作為全年工作的重中之重,認(rèn)真分析財政收入執(zhí)行情況,實(shí)時把握財政收入動態(tài)變化趨勢。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),及時分解落實(shí)收入目標(biāo),實(shí)行壓力傳導(dǎo)。全面推進(jìn)稅收征管保障工作,深入開展稅源清理,加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管,綜合治稅成效顯著。落實(shí)非稅收入收繳辦法,進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。
    2、支持轉(zhuǎn)型升級,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量
    充分發(fā)揮財政資金運(yùn)用靈活、作用直接、引導(dǎo)性強(qiáng)的優(yōu)勢,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),明確支持重點(diǎn),加快推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化整合財政扶持資金,重點(diǎn)用于技術(shù)改造等項(xiàng)目,加快淘汰落后產(chǎn)能。落實(shí)政府采購政策功能,支持中小企業(yè)發(fā)展。全面支持陽澄湖人才計劃,充分發(fā)揮人才引領(lǐng)作用。組織開展集中服務(wù)企業(yè)活動,建立與企業(yè)良性互動機(jī)制。
    3、突出民生優(yōu)先,推進(jìn)社會事業(yè)改善
    全面落實(shí)各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)保障、補(bǔ)助政策,支持教育現(xiàn)代化發(fā)展和中小學(xué)校建設(shè)工程。實(shí)施文化惠民工程,完善公共文化服務(wù)體系,提升公共文化服務(wù)能力。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,引入商業(yè)保險機(jī)制,完善醫(yī)療救助政策。進(jìn)一步向社會保障傾斜,逐步提高養(yǎng)老、低保和最低工資等社會保障標(biāo)準(zhǔn),不斷推進(jìn)以就業(yè)等為重點(diǎn)的保障體系建設(shè)。落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,加強(qiáng)濕地、水域等重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)保護(hù)。支持農(nóng)村橋梁建設(shè),優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)薄弱村和規(guī)劃保留村的公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,制定農(nóng)業(yè)保險實(shí)施意見,提升農(nóng)業(yè)保險保障水平,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
    4、完善體制機(jī)制,創(chuàng)新財政管理手段
    按照財政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效評價、財政監(jiān)督“四位一體”的要求,堅持體制機(jī)制創(chuàng)新,全面推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理。研究制定區(qū)級財政專項(xiàng)資金管理辦法,保障資金安全、高效運(yùn)行。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金就地就近監(jiān)管工作,有效加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)區(qū)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的指導(dǎo)意見,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。規(guī)范區(qū)預(yù)算單位政府采購行為,推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,拓展服務(wù)類項(xiàng)目采購范圍。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理,規(guī)范資產(chǎn)配置,降低行政成本。著力激活財政存量資金,建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。做好預(yù)決算公開工作,試點(diǎn)公開9個部門的預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)情況。落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,掌握存量債務(wù)底數(shù),集中統(tǒng)一管理、控制債務(wù)規(guī)模,防范債務(wù)風(fēng)險。
    在肯定成績的同時,我們必須清醒地看到當(dāng)前財政工作還遇到多方面的矛盾和困難:財政收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化,保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,財政收入下行壓力較大;財政剛性支出增長較快,財政收支矛盾仍然突出;深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度任重道遠(yuǎn);政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險不容忽視。這些問題必須引起我們足夠的重視,并在今后工作中切實(shí)加以解決。
     
    二、2015年總預(yù)算草案
     
    2015年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中全會精神,按照區(qū)委和上級財政部門的部署要求,積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)核心要求,開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治,充分發(fā)揮財政職能作用,全力提升發(fā)展質(zhì)量、提高財政績效,不斷增強(qiáng)體制活力、增進(jìn)民生幸福,加快建立現(xiàn)代財政制度,努力開創(chuàng)財政工作新局面。
    預(yù)算安排遵循的基本原則:一是收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、保質(zhì)保量。二是支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓。基本支出重點(diǎn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等行政性開支增長;項(xiàng)目支出重點(diǎn)保民生、促發(fā)展,保障全區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要。
    按照新《預(yù)算法》的要求,2015年區(qū)本級財政預(yù)算安排情況為區(qū)級、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)、元和街道、太平街道、黃橋街                             道的預(yù)算匯總情況。根據(jù)財政部完善政府預(yù)算體系的通知精神,2015年度部分政府性基金項(xiàng)目轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,一般公共預(yù)算收入口徑相應(yīng)有所調(diào)整。
    (一)一般公共預(yù)算草案
    (1)全區(qū)一般公共預(yù)算草案
    依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃及新《預(yù)算法》規(guī)定,全區(qū)2015年一般公共預(yù)算收入預(yù)計為687500萬元,同口徑比上年增長7.5%。
    根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算可用財力為454946萬元,一般公共預(yù)算支出安排454946萬元,當(dāng)年收支平衡。
    (2)區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
    2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為478131萬元,增長7.6%。
    根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計區(qū)本級一般公共預(yù)算可用財力為365541萬元,區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排為365541萬元,當(dāng)年收支平衡。
    2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支安排情況如下:

     
    相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    單位:萬元
     
    項(xiàng)   
    區(qū)本級
     
    小計
    區(qū)級
    開發(fā)區(qū)
    高鐵新城
     
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
     
    一般公共預(yù)算收入
    478131
    7.6
    93485
    3.5
    113680
    10.0
    28426
    17.5
     
    1、稅收收入
    422925
    7.6
    58449
    3.0
    105940
    9.5
    27388
    17.6
     
    2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入
    17700
    4.3
    17700
    4.3
     
     
     
     
     
    3、國有資源(資產(chǎn))
      
    有償使用收入
    7340
    80.0
    7328
    80.0
     
     
    12
    -7.7
     
    4、其他收入
    30166
    7.0
    10008
    2.0
    7740
    17.2
    1026
    15.7
     
    續(xù)表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    項(xiàng)   
    區(qū)本級
     
    度假區(qū)
    元和街道
    太平街道
    黃橋街道
     
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
     
    一般公共預(yù)算收入
    4600
    8.0
    164850
    12.7
    36680
    8.3
    36410
    10.0
     
    1、稅收收入
    4350
    7.8
    159000
    12.7
    34098
    8.2
    33700
    10.0
     
    2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    3、國有資源(資產(chǎn))
      
    有償使用收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    4、其他收入
    250
    26.8
    5850
    15.2
    2582
    9.9
    2710
    10.0
     
     
    相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
     
     
     
     
     
    單位:萬元
     
    功能分類名稱
    區(qū)本級
     
    小計
    區(qū)級
    開發(fā)區(qū)
    高鐵新城
     
    一般公共預(yù)算支出
    365541
    173506
    73030
    22583
     
    一、一般公共服務(wù)支出
    71687
    39112
    10275
    10634
     
    二、國防支出
    486
    486
     
     
     
    三、公共安全支出
    34213
    16173
    6435
    1631
     
    四、教育支出
    68999
    25734
    10436
    960
     
    五、科學(xué)技術(shù)支出
    10317
    9758
    426
     
     
    六、文化體育與傳媒支出
    2682
    1726
    408
     
     
    七、社會保障和就業(yè)支出
    30675
    18124
    2555
    165
     
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
    32264
    13686
    4565
    85
     
    九、節(jié)能環(huán)保支出
    1940
    1940
     
     
     
    十、農(nóng)林水支出
    27660
    8128
    13108
    1257
     
    十一、其他支出
    84617
    38638
    24822
    7851
     
    續(xù)表
    功能分類名稱
    區(qū)本級
    度假區(qū)
    元和街道
    太平街道
    黃橋街道
    一般公共預(yù)算支出
    1480
    63786
    14230
    16927
    一、一般公共服務(wù)支出
    300
    6513
    2265
    2589
    二、國防支出
     
     
     
     
    三、公共安全支出
     
    6691
    1409
    1874
    四、教育支出
    1170
    19893
    4962
    5843
    五、科學(xué)技術(shù)支出
     
    133
     
     
    六、文化體育與傳媒支出
     
    409
    75
    63
    七、社會保障和就業(yè)支出
    10
    6172
    2087
    1561
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
     
    8206
    1675
    4047
    九、節(jié)能環(huán)保支出
     
     
     
     
    十、農(nóng)林水支出
     
    4772
    276
    119
    十一、其他支出
     
    10996
    1480
    830
     
    相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)分類)
     
     
    單位:萬元
     
     
    經(jīng)濟(jì)分類名稱
     
    區(qū) 
    開發(fā)區(qū)
    高鐵新城
     
     
    一般公共預(yù)算支出
    365541
    173506
    73030
    22583
     
     
    一、工資福利支出
    132918
    58166
    25574
    1919
     
     
    二、商品和服務(wù)支出
    102472
    53222
    20768
    11032
     
     
    三、對個人和家庭的補(bǔ)助
    30629
    12015
    2965
    1170
     
     
    四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
    20493
    16458
    2402
     
     
     
    五、債務(wù)利息支出
    1066
    1066
     
     
     
     
    六、基本建設(shè)支出
    6880
    395
    6485
     
     
     
    七、其他資本性支出
    52369
    18427
    10480
    7862
     
     
    八、其他支出
    18712
    13757
    4355
    600
     
     
    續(xù)表
     
     
    經(jīng)濟(jì)分類名稱
    度假區(qū)
    元和街道
    太平街道
    黃橋街道
     
     
    一般公共預(yù)算支出
    1480
    63786
    14230
    16927
     
     
    一、工資福利支出
    1343
    27876
    9694
    8347
     
     
    二、商品和服務(wù)支出
     
    11390
    1840
    4221
     
     
    三、對個人和家庭的補(bǔ)助
    137
    9508
    2345
    2489
     
     
    四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
     
    1633
     
     
     
     
    五、債務(wù)利息支出
     
     
     
     
     
     
    六、基本建設(shè)支出
     
     
     
     
     
     
    七、其他資本性支出
     
    13380
    351
    1869
     
     
    八、其他支出
     
     
     
     
     
                                                                                         

    (二)政府性基金預(yù)算草案
    (1)全區(qū)政府性基金預(yù)算
    2015年全區(qū)政府性基金收入安排為602860萬元,比上年增長44.9%。
    根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計全區(qū)政府性基金可用財力為602860萬元,政府性基金支出安排為602860萬元。
    (2)區(qū)本級政府性基金預(yù)算
    2015年區(qū)本級政府性基金收入安排為507943萬元,比上年增長46.2%。根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計區(qū)本級政府性基金可用財力為507943萬元。區(qū)本級政府性基金支出安排為507943萬元,當(dāng)年收支平衡。
    相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金收支安排情況如下:

    相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算表
    單位:萬元
    項(xiàng)   
    區(qū)本級
    小計
    區(qū)級
    開發(fā)區(qū)
    高鐵新城
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    政府性基金收入
    507943
    46.2
    221516
    5.8
    168435
     350.0
    100000
    110.0
    一、城市公用事業(yè)附加收入
    3200
     
    3200
     
     
     
     
     
    二、國有土地使用權(quán)出讓金收入
    443315
    43.0
    186765
    5.0
    147860
     350.0
    92090
    110.0
    三、國有土地收益基金收入
    41897
    220.0
    19547
    5.2
    13560
     350.0
    7500
    110.0
    四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
    2136
    280.0
    944
    5.2
    680
     350.0
    410
    110.0
    五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
    14385
     
    8050
     
    6335
     350.0
     
     
    六、彩票公益金收入
    3010
     
    3010
     
     
     
     
     

    續(xù)表

    項(xiàng)   
    區(qū)本級
     
    度假區(qū)
    元和街道
    太平街道
    黃橋街道
     
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
    預(yù)算
    增幅%
     
    政府性基金收入
     
     
     
     
    9871
    -40.0 
    8121
    -50.0
     
    一、城市公用事業(yè)附加收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二、國有土地使用權(quán)出讓金收入
     
     
     
     
    9139
    -40.0 
    7461
     -50.0
     
    三、國有土地收益基金收入
     
     
     
     
     680
    -40.0 
     610
     -50.0
     
    四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
     
     
     
     
     52
    -40.0 
     50
     -50.0
     
    五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    六、彩票公益金收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算表
     
     
     
     
     
    單位:萬元
     
     項(xiàng)   
    區(qū)本級
     
    小計
    區(qū)級
    開發(fā)區(qū)
    高鐵新城
     
    政府性基金支出
    507943
    221516
    168435
    100000
     
    一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
    504933
    218506
    168435
    100000
     
    1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
    443315
    186765
    147860
    92090
     
    2、城市公用事業(yè)附加安排的支出
    3200
    3200
     
     
     
    3、國有土地收益基金支出
    41897
    19547
    13560
    7500
     
    4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出
    2136
    944
    680
    410
     
    5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
    14385
    8050
    6335
     
     
    二、其他支出( 彩票公益金安排的支出)
    3010
    3010
     
     
     
    續(xù)表
     
     
     
     
     
     項(xiàng)   
    區(qū)本級
     
    度假區(qū)
    元和街道
    太平街道
    黃橋街道
     
    政府性基金支出
     
     
    9871
    8121
     
    一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
     
     
    9871
    8121
     
    1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
     
     
    9139
    7461
     
    2、城市公用事業(yè)附加安排的支出
     
     
     
     
     
    3、國有土地收益基金支出
     
     
    680 
    610 
     
    4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出
     
     
    52 
    50 
     
    5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
     
     
     
     
     
    二、其他支出( 彩票公益金安排的支出)
     
     
     
     
                                           

    (三)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
    2015年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1500萬元,根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法的通知》(相政辦[2014]103號),為區(qū)屬國有公司在投資經(jīng)營過程中按規(guī)定上繳的收入。
    區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1500萬元,統(tǒng)籌用于水務(wù)公司污水處理設(shè)施建設(shè)。
    (四)全區(qū)社會保險基金預(yù)算草案
    2015年社會保險基金預(yù)算收入安排366573萬元,其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入為217119萬元,失業(yè)保險基金預(yù)算收入為12366萬元,職工醫(yī)療保險基金預(yù)算收入為74935萬元,工傷保險基金預(yù)算收入為6745萬元,生育基金預(yù)算收入為3287萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入44611萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7510萬元。
    2015年社會保險基金預(yù)算支出安排218197萬元,其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出為102295萬元,失業(yè)保險基金預(yù)算支出為5970萬元,職工醫(yī)療保險基金預(yù)算支出為50355萬元,工傷保險基金預(yù)算支出為6410萬元,生育基金預(yù)算支出為4938萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出41081萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7148萬元。
    2015年社會保險基金當(dāng)年結(jié)余148376萬元,其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算結(jié)余為114824萬元,失業(yè)保險基金預(yù)算結(jié)余為6396萬元,職工醫(yī)療保險基金預(yù)算結(jié)余為24580萬元,工傷保險基金預(yù)算結(jié)余為335萬元,生育基金預(yù)算結(jié)余為-1651萬元(缺口部分動用上年結(jié)余彌補(bǔ)),城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余為3530萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余為362萬元。
    相城區(qū)2015年社會保險基金收支安排情況如下:

    相城區(qū)2015年社會保險基金收入預(yù)算表
     
     
     
     
         
       單位:萬元
     
    項(xiàng)   
    2015年預(yù)算
    2014年預(yù)算
    增幅%
    備注
    社會保險基金收入
    366573
    334290
    9.7
     
    一、基本養(yǎng)老保險基金收入
    217119
    205629
    5.6
     
    二、失業(yè)保險基金收入
    12366
    10807
    14.4
     
    三、基本醫(yī)療保險基金收入
    74935
    67047
    11.8
     
    四、工傷保險基金收入
    6745
    6103
    10.5
     
    五、生育保險基金收入
    3287
    5268
    -37.6
     
    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入
    44611
    38648
    15.4
     
    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入
    7510
    789
    852.2
    2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金
    2015年相城區(qū)社會保險基金支出預(yù)算表
     
     
     
     
     
    單位:萬元
     
    項(xiàng)     
    2015年預(yù)算
    2014年預(yù)算
    增幅%
    備注
     
    社會保險基金支出
    218197
    178490
    22.3
     
     
    一、基本養(yǎng)老保險基金支出
    102295
    80159
    27.6
     
     
    二、失業(yè)保險基金支出
    5970
    5852
    2.0
     
     
    三、基本醫(yī)療保險基金支出
    50355
    41549
    21.2
     
     
    四、工傷保險基金支出
    6410
    8352
    -23.3
     
     
    五、生育保險基金支出
    4938
    3573
    38.2
     
     
    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出
    41081
    38611
    6.4
     
     
    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出
    7148
    394
    1714.6
    2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金
     
                         

     
    以上預(yù)算安排的具體情況詳見《相城區(qū)2015年總預(yù)算草案》。
    各位代表:為順利實(shí)施相城區(qū)2015年總預(yù)算,我們將努力做好以下五個方面工作:
    一、實(shí)施積極財政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長
    認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策,放大財政資金杠桿作用,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級,推進(jìn)小巨人企業(yè)培育計劃,精心培育支持成長型企業(yè)發(fā)展壯大。改革財政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展投入方式,引導(dǎo)創(chuàng)新資源和創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,促進(jìn)增技改、調(diào)結(jié)構(gòu)。建立重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)制度,動態(tài)跟蹤分析財稅政策實(shí)施、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等情況。全面落實(shí)國家確定的各項(xiàng)減免稅和清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)政策,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。
    二、加強(qiáng)收入組織管理,提升財政實(shí)力
    依法加強(qiáng)收入征管,提升征收率,降低成本率,努力應(yīng)收盡收、減少稅源流失。強(qiáng)化綜合治稅,加強(qiáng)綜合治稅平臺建設(shè),實(shí)現(xiàn)各涉稅部門信息共享,提高涉稅信息應(yīng)用成效。健全財政收入動態(tài)分析機(jī)制,實(shí)時掌握當(dāng)月稅收計劃,切實(shí)增強(qiáng)收入征管工作主動權(quán)。正確處理依法治稅和服務(wù)企業(yè)的關(guān)系,貫徹落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策,做到應(yīng)退盡退,促進(jìn)良性循環(huán)。
    三、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),增進(jìn)民生幸福
    支持辦好民生實(shí)事,把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合,增強(qiáng)民生政策的公平性和可持續(xù)性。集中財力辦大事,圍繞“保重點(diǎn)”,嚴(yán)格“壓專項(xiàng)”,提標(biāo)提檔提補(bǔ)落實(shí)民生普惠政策,優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、生態(tài)、美麗鎮(zhèn)村等重點(diǎn)支出,重點(diǎn)保障區(qū)委區(qū)政府實(shí)事工程項(xiàng)目。從嚴(yán)控制一般性支出,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控部門單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁樓堂館所等基本建設(shè)支出。
    四、創(chuàng)新財政管理機(jī)制,增強(qiáng)體制活力
    貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,構(gòu)建全口徑預(yù)算體系,實(shí)施部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理,擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍,提高財政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算績效管理,充分發(fā)揮財政投資評審職能作用,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理,規(guī)范資產(chǎn)配置,降低行政成本。建立專項(xiàng)資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺,用科技手段監(jiān)管專項(xiàng)資金。加強(qiáng)會計隊伍建設(shè),規(guī)范財務(wù)管理。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,強(qiáng)化從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任意識,建立和完善內(nèi)部控制制度,防控廉政風(fēng)險。
    五、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,防范財政風(fēng)險
    按照“穩(wěn)增長、防風(fēng)險”的宏觀政策導(dǎo)向和上級關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理要求,落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,完善債務(wù)管理工作機(jī)制,規(guī)范債務(wù)舉借、使用、償還和監(jiān)督管理,控制債務(wù)規(guī)模,防范債務(wù)風(fēng)險。全面推進(jìn)國資國企改革,調(diào)整優(yōu)化國資布局,完善國資管理體制,優(yōu)化國資監(jiān)管方式,增強(qiáng)企業(yè)市場投資和經(jīng)營能力,增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,著力提升綜合競爭力。
    各位代表:2015年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,在區(qū)政府各相關(guān)部門的共同努力下,堅定信心,迎難而上,為完成全年財政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 

    2015年相城區(qū)總預(yù)算草案的補(bǔ)充說明

        相城區(qū)區(qū)級,包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)和其他單位。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計2056萬元,比上年預(yù)算減少234萬元,下降10.2%。主要是2016年計劃公務(wù)用車改革,公務(wù)用車購置計劃逐年減少。其中:因公出國(境)費(fèi)100萬元,比去年同期減少約10%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)656萬元,比上年下降約26%,主要是公務(wù)用車購置計劃明顯減少(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)26萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)630萬元),公務(wù)接待費(fèi)1300萬元。
        2015年區(qū)級會議費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)1800萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)3500萬元。
        2015年政府性債務(wù)預(yù)算為上級政府債券轉(zhuǎn)貸收入9000萬元,全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出。
     


        附件: 2015年預(yù)算公開說明.xls

     

     

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