蘇州市相城區(qū)政協(xié)辦公室2015年部門決算公開情況
蘇州市相城區(qū)政協(xié)辦公室
主要職能、部門構(gòu)成情況和2015年度主要工作完成情況
一、部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作;
2. 負(fù)責(zé)各類會議決議、決定的具體組織實施工作;
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作;
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務(wù)工作;
6. 整理、報送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告;集中反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪;
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系,指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作;
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機關(guān)的后勤保障及接待工作;
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、部門基本情況
區(qū)政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)2個科室(人秘科、行政科,均為股級),2015年底定編人數(shù)為28人,其中行政編制19人,行政附屬編制7人,機關(guān)后勤服務(wù)人員2人。退休人員13人。
三、2015年主要工作完成情況
1.突出學(xué)習(xí)重點,加強宣傳工作,完善制度建設(shè);
2.積極助推改革創(chuàng)新,聚焦發(fā)展新常態(tài),關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié);
3.研究社會重點熱點問題,積極發(fā)揮提案作用;
4.扎實開展民主監(jiān)督,努力做好社情民意工作;
5.切實加強文史工作,編輯出版《相城文史》《口述非遺》;
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士的聯(lián)系,加強與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系;
7.廣泛參與慈善公益活動,大力弘揚光彩事業(yè);
8.加強委員隊伍建設(shè),繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作;
9.提升專委會工作水平,切實發(fā)揮界別作用;
10.提高辦事效率,提升調(diào)研水平,加強機關(guān)隊伍建設(shè)。 四、2015年度部門決算公開表情況說明
具體公開表附后,各表說明如下:
(一)收入支出決算總表說明〈表1〉。
2015年度部門決算收入為1156.64萬元,1156.64萬元全部為財政撥款收入。其中:一般公共服務(wù)支出1156.24萬元,文化體育與傳媒支出0.4萬元。
(二)收入決算表說明〈表2〉
2015年財政撥款收入為1156.64萬元,其中:
一般公共服務(wù)支出1156.64萬元:行政運行1030.13萬元,政協(xié)會議83.65萬元,參政議政28.29萬元,其他政協(xié)事務(wù)12.16萬元,其他財政事務(wù)2.01萬元,文化體育與傳媒0.4萬元。
(三)支出決算表說明〈表3〉
2015年區(qū)政協(xié)辦總支出為1156.64萬元:
一般公共服務(wù)支出1156.64萬元:行政運行1030.13萬元,政協(xié)會議83.65萬元,參政議政28.29萬元,其他政協(xié)事務(wù)12.16萬元,其他財政事務(wù)2.01萬元,文化體育與傳媒0.4萬元。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明〈表4〉
2015年收入、支出無差異,為1156.64萬元。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表說明〈表5〉
2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1156.64萬元,其中:
一般公共服務(wù)支出1156.64萬元:行政運行1030.13萬元,政協(xié)會議83.65萬元,參政議政28.29萬元,其他政協(xié)事務(wù)12.16萬元,其他財政事務(wù)2.01萬元,文化體育與傳媒0.4萬元。
﹙六﹚一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表說明〈表6〉
2015年區(qū)政協(xié)辦基本支出1030.14萬元,其中:
1.人員支出920.95萬元:基本工資277.04萬元、津補貼379.19萬元、社會保障費35.74萬元,工會經(jīng)費3.53萬元,退休費115.52萬元,住房公積金109.93萬元;
2.公用經(jīng)費109.19萬元:辦公費37.61萬元、印刷費3.8萬元、郵電費1.87萬元、差旅費0.68萬元、會議費0.15萬元,培訓(xùn)費0.4萬元、勞務(wù)費0.56萬元、公務(wù)用車運行維護費49.17萬元、稅金及附加費用5.64萬元,其他對個人和家庭的補助9.31萬元。
(七)部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表說明〈表7〉
2015年度“三公”經(jīng)費支出49.72萬元,其中公務(wù)用車運行維護費49.17萬元;會議費支出0.15萬元,培訓(xùn)費支出0.4萬元。2015年度“三公”經(jīng)費預(yù)算共計60萬元,嚴(yán)格執(zhí)行了八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少了本年度支出。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表說明〈表8〉
2015年度未安排政府性基金項目。
(九)政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表說明〈表9〉
2015年度無政府性基金項目支出。
(十)一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表說明〈表10〉
2015年度區(qū)政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出共103.41萬元,其中工會經(jīng)費3.53萬元,辦公費37.61萬元、印刷費3.8萬元、郵電費1.87萬元、差旅費0.68萬元、會議費0.15萬元,培訓(xùn)費0.4萬元、勞務(wù)費0.56萬元、公務(wù)用車運行維護費49.17萬元、稅金及附加費用5.64萬元。
(十一)政府采購支出決算表說明〈表11〉
2015年度無政府采購支出。
五、名詞解釋
(一)財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
(二)一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(三)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
(四)“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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