2015年度相城區(qū)委宣傳部決算公開內(nèi)容
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,宣傳黨的路線、方針、政策,配合區(qū)委中心工作,宣傳區(qū)委不同時期提出的重大任務(wù)和重大舉措。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳以及黨員干部的思想理論教育。
(二)負(fù)責(zé)新聞輿論工作的宏觀管理和導(dǎo)向把握,協(xié)調(diào)、抓好對外宣傳工作,并對各鎮(zhèn)、街道外宣工作進(jìn)行檢查、督促,努力做到外宣工作一盤棋。
(三)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全區(qū)文化市場管理工作, 并在政治方面和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全區(qū)思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動;負(fù)責(zé)對各類先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)。
(五)督促本系統(tǒng)各部門在開展工作中貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策。負(fù)責(zé)宣傳系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育,制訂培訓(xùn)規(guī)劃并組織對全區(qū)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委宣傳委員培訓(xùn)工作。
(六)負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)工作,負(fù)責(zé)宣傳思想工作的監(jiān)督檢查,及時向區(qū)委反映重要輿情,提出建議。
(七)承辦區(qū)委交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、理論科、宣傳科。
(二)下屬單位:區(qū)新聞中心。
(三)掛牌單位:區(qū)文明辦(綜合協(xié)調(diào)科、未成年人思想道德建設(shè)工作科、區(qū)志愿者協(xié)會)、區(qū)社科聯(lián)(蘇州市陽澄湖文化研究會、相城區(qū)孫武研究會)。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年,全區(qū)宣傳思想文化戰(zhàn)線強(qiáng)基礎(chǔ),抓重點,亮特色,形成了積極健康、蓬勃向上的良好工作態(tài)勢,為相城“后發(fā)崛起”提供了有力的思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。
一是理論武裝有序推進(jìn)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,扎實開展中心組理論學(xué)習(xí)旁聽督查及學(xué)習(xí)臺帳檢查考評,舉辦省市“四個全面”宣講基層行12次,開展“陽澄講臺”100多場。推進(jìn)黨員冬訓(xùn)工作,冬訓(xùn)微黨課參與率位列蘇州全市第二。舉辦《陽澄湖民俗文化生態(tài)保護(hù)》、《馮夢龍與相城地方文化》專題講座,編創(chuàng)《孫子兵法》社科普及叢書,出版《馮夢龍研究》專輯,《馮夢龍與相城地方文化研究》課題榮獲2015年度蘇州市社科應(yīng)用精品工程一等獎。在2015年度蘇州市社科普及工作評比中,“領(lǐng)略田園風(fēng)光 銘記美麗鄉(xiāng)愁——靈峰牧谷農(nóng)場主題活動”獲評1+1活動優(yōu)秀項目,“田園彩繪 稻夢空間——稻作文化社科普及活動” 獲評創(chuàng)新項目。
二是輿論引導(dǎo)平穩(wěn)有力。精心籌劃“2015年首屆陽澄湖創(chuàng)客年會”、“馮夢龍文化旅游節(jié)”等主題報道,全年在中央、省市主要媒體刊播新聞報道共計3883篇(條),在中央電視臺播發(fā)專題節(jié)目6期,在《新華日報》、《光明日報》、《中國新聞周刊》等媒體刊發(fā)多個專題報道,全面推介“典型江南 非常新城”。舉辦首屆網(wǎng)絡(luò)文化節(jié),在首都機(jī)場大屏投放相城形象宣傳片,策劃制作外宣手冊,提升外宣水平。完善集輿情收集、研判、處置為一體的輿情引導(dǎo)機(jī)制,發(fā)揮“今日相城”微博、微信正能量,有效處置多起輿情。
三是文明建設(shè)扎實有效。建立健全文明創(chuàng)建長效機(jī)制,在蘇州市全國文明城市城區(qū)測評中綜合成績位列第二名。開展家風(fēng)家訓(xùn)教育實踐活動,榮獲2015年“家在蘇州”一類優(yōu)秀項目。深入挖掘先進(jìn)典型,浦建平當(dāng)選“中國好人”,全年獲評江蘇好人1人、蘇州市十佳新人1人、蘇州最美人物1人、蘇州好人12人。舉辦“我們的節(jié)日”系列活動,重點開展“荷花生日”暨第八屆江南采蓮節(jié),弘揚“和合文化”。舉辦紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年座談會、大合唱、書畫展及尋訪相城“抗日印記”等主題活動,制作《母子英烈傳》動漫,傳承革命意志。開發(fā)志愿者智慧云服務(wù)平臺,全區(qū)注冊志愿者人數(shù)達(dá)到城鎮(zhèn)人口的5%以上,形成區(qū)志愿者協(xié)會、板塊志愿者服務(wù)中心、村(社區(qū))志愿者服務(wù)站三級網(wǎng)絡(luò)體系,開展各類志愿服務(wù)17661場次。
四是區(qū)域文化繁榮發(fā)展。召開推動文化建設(shè)邁上新臺階工作會議,制定相城區(qū)“十三五”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)文化強(qiáng)區(qū)建設(shè)。持續(xù)打造“活力廣場”文化品牌,推動文化惠民。陽澄湖數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園成功創(chuàng)建省級版權(quán)工作示范園區(qū)。“蘇州新門戶•創(chuàng)客空間”孵化基地打造“私募投資+專業(yè)顧問+市場加速”服務(wù)新模式。OTO“婚禮購”網(wǎng)站電子商務(wù)平臺投入使用,區(qū)婚慶文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會成立。舉辦第四屆婚紗婚慶文化節(jié),“我圓爸媽婚紗夢”公益活動再行動,推動婚紗婚慶文化消費新熱潮。開展首屆馮夢龍文化旅游節(jié),舉辦馮夢龍杯“新三言”全國短篇小說征文大賽、馮夢龍山歌會等活動,拍攝電影《馮夢龍傳奇》。
五是“強(qiáng)基工程”固本強(qiáng)基。貫徹落實中宣部“基層工作加強(qiáng)年”工作部署,開展“七有”工程、“一十百千”工程,召開“強(qiáng)基工程”現(xiàn)場推進(jìn)會3次,推進(jìn)宣傳思想文化工作落地見效。鎮(zhèn)(街道)級有線智慧社區(qū)信息發(fā)布平臺全覆蓋,區(qū)級平臺投入使用,全國“利用有線電視開展社區(qū)治理和公共服務(wù)信息化”工作會議、全市有線智慧社區(qū)信息發(fā)布平臺建設(shè)現(xiàn)場會相繼在相城召開。完成志愿者服務(wù)中心建設(shè)11個、標(biāo)準(zhǔn)化活動廣場11個,建成道德講堂(書場)93個、百米宣傳思想文化長廊95個,設(shè)立“鄉(xiāng)風(fēng)文明崗”758個、“金鄉(xiāng)鄰”志愿崗403個,鎮(zhèn)(街道)級圖書分館全覆蓋,83家“農(nóng)家書屋”提升為“書香苑”,進(jìn)一步夯實基層陣地。
這些成績的取得,是區(qū)委區(qū)政府高度重視、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是全區(qū)各地各部門大力支持、社會各界廣泛參與的結(jié)果,也是全區(qū)宣傳思想文化戰(zhàn)線團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。在此,我謹(jǐn)代表區(qū)委宣傳部向各級領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!
在充分肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到工作中仍然存在一些不足,與迅速發(fā)展的新形勢有著不相適應(yīng)的地方,與區(qū)委區(qū)政府和人民群眾的要求有著一定的差距,主要表現(xiàn)在:面對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新形勢,如何更好地把握宣傳思想文化工作的特點和規(guī)律;面對“互聯(lián)網(wǎng)+”的新趨勢,如何提高利用新興媒體的能力;面對深入培育踐行社會主義核心價值觀的現(xiàn)實要求,如何構(gòu)建道德風(fēng)尚建設(shè)高地;面對人民群眾日益增長的精神文化需求,如何豐富精神文化產(chǎn)品等等。這些,都需要我們充分發(fā)揚“上下同求、勇于擔(dān)當(dāng)”的“相城風(fēng)氣”,在今后的工作中予以突破,為全區(qū)“后發(fā)崛起”構(gòu)建大宣傳大文化的新格局
第二部分 相城區(qū)委宣傳部2015年度決算表
表1 收入支出決算總表 |
|||||
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編制部門:中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,459.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
1,384.2 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.0 |
三、國防支出 |
31 |
0.0 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
12.2 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
六、其他收入 |
7 |
18.2 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
81.2 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計 |
24 |
1,477.6 |
本年支出合計 |
52 |
1,477.6 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
1,477.6 |
合計 |
56 |
1,477.6 |
表2 收入決算表 |
||||||||||
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,477.60 |
1,459.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.20 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,384.2 |
|
|
|
|
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
1,380.3 |
1,362.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18.2 |
||
2013301 |
行政運行 |
602.4 |
602.4 |
|
|
|
|
|
||
2013399 |
其它宣傳事務(wù)支出 |
777.9 |
759.6 |
|
|
|
|
18.2 |
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其它普通教育支出 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
||
20605 |
科技條件與服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
81.2 |
81.2 |
|
|
|
|
|
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
||
2070199 |
其它文化支出 |
54.33 |
54.33 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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||
注:公開到功能科目項級(含類和款級科目) |
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|
表3 支出決算表 |
|||||||||
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|
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|
|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,477.60 |
602.40 |
875.14 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,384.2 |
|
|
|
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
3.9 |
|
|
|
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
1.9 |
|
|
|
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
2.0 |
|
|
|
|
|
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
1,380.3 |
602.4 |
781.8 |
|
|
|
||
2013301 |
行政運行 |
602.4 |
602.4 |
|
|
|
|
||
2013399 |
其它宣傳事務(wù)支出 |
777.9 |
|
777.9 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
||
2050299 |
其它普通教育支出 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
||
20605 |
科技條件與服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
81.2 |
|
81.2 |
|
|
|
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
||
2070199 |
其它文化支出 |
54.33 |
|
54.33 |
|
|
|
表4 財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
編制部門:中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||
小計 |
公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,459.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
1,366.0 |
1,366.0 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
0.0 |
三、國防支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
12.2 |
12.2 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
81.2 |
81.2 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
1,459.4 |
本年支出合計 |
54 |
1,459.4 |
1,459.4 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
一、公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入總計 |
30 |
1,459.4 |
支出總計 |
60 |
1,459.4 |
1,459.4 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 |
表5 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||
|
|
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|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
本年合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
1,459.36 |
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,384.2 |
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
3.9 |
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
1.9 |
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
2.0 |
|
|
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
1,362.1 |
602.44 |
759.6 |
||
2013301 |
行政運行 |
602.44 |
602.44 |
|
||
2013399 |
其它宣傳事務(wù)支出 |
759.6 |
|
759.6 |
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.2 |
|
12.2 |
||
20605 |
科技條件與服務(wù) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20701 |
文化 |
81.2 |
0.0 |
81.2 |
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
|
7.00 |
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
19.87 |
|
19.87 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
54.33 |
|
54.33 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
(要求:公開到功能科目項級,含類和款級科目) |
|
|
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
602.45 |
533.90 |
68.55 |
|||
301 |
工資福利支出 |
414.21 |
414.21 |
|
||
30101 |
基本工資 |
150.49 |
150.49 |
|
||
30102 |
津貼補貼 |
215.86 |
215.86 |
|
||
30229 |
其它交通費用 |
12.95 |
|
12.95 |
||
30104 |
社會保險費用 |
47.27 |
47.27 |
|
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
349.58 |
349.58 |
|
||
30201 |
辦公費 |
20.65 |
|
29.97 |
||
30202 |
印刷費 |
49.85 |
23.76 |
1.35 |
||
30215 |
會議費 |
17.77 |
|
17.77 |
||
229 |
福利費 |
0 |
0 |
|
||
30228 |
工會費 |
3.45 |
|
3.45 |
||
30229 |
其它對個人和家庭的補助 |
0.876 |
|
0.876 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
150.52 |
150.52 |
|
||
30307 |
醫(yī)療費 |
1.91 |
|
1.91 |
||
30312 |
提租補貼 |
34.33 |
34.33 |
|
||
30302 |
退休費 |
7.55 |
7.55 |
|
||
30311 |
住房公積金 |
109.35 |
109.35 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|
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(要求:公開到經(jīng)濟(jì)科目款級,含類級) |
|
|
|
表7: 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 |
|||
編制部門: |
|
單位:萬元 |
|
項 目 |
行次 |
2015年預(yù)算數(shù) |
2015年決算數(shù) |
1 |
2 |
||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
─ |
─ |
(一)支出合計 |
2 |
|
|
1.因公出國(境)費 |
3 |
4.00 |
2.40 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
4 |
6.00 |
6.89 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
5 |
|
|
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
6 |
6.00 |
6.89 |
3.公務(wù)接待費 |
7 |
|
|
(1)國內(nèi)接待費 |
8 |
|
|
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
─ |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
11 |
─ |
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
─ |
1 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
─ |
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
─ |
2 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
─ |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
16 |
─ |
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
17 |
─ |
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
18 |
─ |
|
二、會議費 |
19 |
|
|
1.召開會議次數(shù)(個) |
20 |
─ |
|
2.參加會議人次(人) |
21 |
─ |
|
三、培訓(xùn)費 |
22 |
|
|
1.組織培訓(xùn)次數(shù)(個) |
23 |
─ |
|
2.參加培訓(xùn)人次(人) |
24 |
─ |
|
注:2015年度預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年預(yù)算和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
單位:萬元 |
|||||
項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
|
|||||||
(要求公開到功能科目項級,含類、款級科目) |
|
|
|
|
|
|
表9:政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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編制部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
合計 |
|
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表10一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 |
||
編制部門: |
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
|
|
注:“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示 |
第三部分 相城區(qū)委宣傳部2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)宣傳部部門2015年度收入決算1477.6萬元,比上年增加5.03 %,主要原因是宣傳事務(wù)收入增加。其中:
1.財政撥款1459.4萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.其他收入18.2萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,
(二)2015年度支出決算1477.6萬元,比上年增加70.8萬元,增長5.03 %。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 1384.2萬元,主要用于發(fā)展與改革事務(wù)和宣傳事務(wù)。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計1477.6萬元,其中:財政撥款收入1459.36 萬元,占98.77 %;其他收入18.2 萬元,占1.23%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計1477.6萬元,其中:基本支出 602.4萬元,占40.77 %;項目支出876.14萬元,占 59.23%。
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算1459.4萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加66.4萬元,增長4.77%。主要原因是:宣傳事務(wù)收支增加。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出1459.4萬元,占本年支出合計的98.77 %。與上年相比,財政撥款支出增加60.4萬元,增長4.77 %。主要原因是:宣傳事務(wù)支出增加。
(二)財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:一般公共服務(wù)(類)支出1384.2萬元,占94.85%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1468.65萬元,支出決算為1477.6萬元,增加0.6 %。主要原因是宣傳事務(wù)支出增加。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為66.2萬元,支出決算為66.2萬元. 完成年初預(yù)算.
2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為1.9萬元,支出決算為1.9萬元,完成年初預(yù)算.
3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出602.45萬元,其中:(1)人員經(jīng)費 533.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出;(2)公用經(jīng)費 68.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10萬元,支出決算9.29萬元,完成預(yù)算的92.9%,其中:因公出國(境)費支出2.4萬元,完成預(yù)算的60%;公務(wù)用車購置及運行費支出6.89萬元,完成預(yù)算的114%;公務(wù)接待費支出0萬元,完成預(yù)算的0%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算的主要原因:八項規(guī)定以來我部嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開支。
(二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中,因公出國(境)費支出2.4萬元,占“三公”經(jīng)費的24 %;公務(wù)用車購置及運行費支出6.89萬元,占“三公”經(jīng)費的68.9%;公務(wù)接待費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的 0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出2.4萬元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計1人次。開支內(nèi)容主要為:開支內(nèi)容主要為:差旅費。因公出國(境)費比上年增加2,4 萬元,主要原因2015年出國批次是1人次,2014年出國批次是0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出6.89萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置支出 0萬元.
(2)公務(wù)用車運行支出6.89萬元,主要用于機(jī)動車保險、機(jī)動車維修、機(jī)動車加油等。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量2 輛。公務(wù)用車運行費比上年增加4.03萬元,增加140.91%,主要原因是汽車?yán)吓f,接近報廢公里數(shù),維修費增加。
3.公務(wù)接待費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
無.
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
無.
十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元,比上年增加(減少)萬元,增長(減少)%,主要原因是:
十一、政府采購支出決算表情況說明
2015年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛.
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2015年度區(qū)級部門決算公開情況統(tǒng)計表 |
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填報科室:辦公室 |
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序號 |
部門名稱 |
財政批復(fù)時間 |
部門公開時間 |
部門公開網(wǎng)址 |
存在問題和輿情反應(yīng) |
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宣傳部 |
20160912 |
20160913 |
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