一、部門概況
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家和上級交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關交通工程質量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,結合本地實際擬訂相應管理辦法并監(jiān)督實施。
2.負責本區(qū)域內納入交通建設工程基本建設計劃的公路水運工程(含大中修項目)質量監(jiān)督及安全監(jiān)管。
3.負責本地區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓。
4.負責對完工項目進行質量檢測和質量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗收。
5.參與交通建設工程項目的設計會審工作。
6.參加工程質量、安全事故的調查、處理,上報重大交通工程質量事故,監(jiān)督檢查工程質量事故的處理方案執(zhí)行情況。
7.承辦相城區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標。
1.要繼續(xù)做好未完工項目及新開工項目的質量監(jiān)督及安全監(jiān)管工作,做好已完工項目的交工檢測及竣工驗收工作。主動開展工作,及時與建設單位交換意見,反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相關整改要求和建議。
2.統(tǒng)籌兼顧,健全機制,明確以“制度管人,流程管事”和“制度規(guī)范行為、制度引領行為”的原則,根據相關法律法規(guī),建立建全我站的規(guī)章制度,進一步完善工作程序,加強與項目建設單位的對接,完善相關報監(jiān)及報驗程序,建立質量監(jiān)督管理平臺,借用信息化手段,加強工程質監(jiān)工作,采用網上工作流程,每個工作步驟程序清晰,時間合理,做到工作流程有據可查,資料齊全,程序規(guī)范。
3.強化管理,開創(chuàng)新局面,相城區(qū)質監(jiān)站起步較晚,2016年要做好與市站,各縣市區(qū)質監(jiān)站的聯(lián)系溝通工作,向市站及其他兄弟單位學習溝通,了解掌握相關工作經驗,提高工作水平。加強工程檔案的管理及單位檔案的建設,對先前的工程質監(jiān)檔案進行整理歸檔,同時建立單位檔案管理機制,完善單位檔案管理工作。
4.率先垂范,帶好新的團隊,樹立“一盤棋、一張臉、一家親”的意識,加強質監(jiān)工作人員的培養(yǎng)及培訓工作,打造信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的品牌質監(jiān)隊伍。大力發(fā)揚交運系統(tǒng)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗的精神,心往一處想,勁往一處使,充分調動全體工作人員的積極性和主觀能動性。
5.緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府2016中心工作,繼續(xù)做好工程質量監(jiān)督各方面工作。
(1).繼續(xù)做好續(xù)建項目及新開工項目的質量監(jiān)督,以日常巡查和各類大檢查為手段,抓好工程質保體系的建設、完善和正常運行工作,檢查機構設置、人員到位、管理制度和責任落實情況等;抓好工程關鍵工序、重要分部分項工程質量。
(2).繼續(xù)加強質量通病治理,將質量通病治理作為常態(tài)化工作,開展各類專項治理活動,動員發(fā)動參建各方投入此項活動,通過審查施工方案,改進實施措施,及時總結分析和評價來推動質量通病治理工作。
(3).積極推動企業(yè)施工安全標準化,繼續(xù)推進交通工程建設安全專項治理和“平安工地”建設,以“平安工地”建設為主要抓手,全面提升工程安全生產管理水平。
(4).積極開展“品牌工程”創(chuàng)建活動,加強我區(qū)“品牌工程”創(chuàng)建活動的組織、指導,督促、檢查有關要求及保障措施的落實情況,全面推進我區(qū)交通工程質量管理工作,建立完善的建設管理體系,實現(xiàn)現(xiàn)代工程管理。
6.“十三五”交通工程質量發(fā)展規(guī)劃中,進一步明確交通質監(jiān)定位,強化質量監(jiān)督管理,確保工程質量。質監(jiān)站在“十二五”交通發(fā)展的基礎上,在“十三五”期間進一步創(chuàng)新質監(jiān)理念,落實質量監(jiān)督責任,明確質監(jiān)機構定位,完善質監(jiān)網絡,以局域網、辦公自動化、質量監(jiān)督管理平臺的建設與開發(fā)為基礎,形成內容豐富、資源共享、更新及時的質量信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)我區(qū)交通質量監(jiān)督工作的網絡化、信息化、進一步提高質量監(jiān)督工作效率和管理水平。
(三)部門機構設置和所屬單位情況。
相城區(qū)交通工程質量監(jiān)督站(原機動車維修管理處)是自收自支事業(yè)單位。
本單位在編人員情況:共6人。
(四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
質監(jiān)站(原維管處)是負責全區(qū)納入交通建設工程基本建設計劃的公路水運(含大中修項目)質量監(jiān)督及安全監(jiān)督負責對完工項目進行質量檢測和質量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗收;負責對全區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓。同時參加全區(qū)交通建設工程項目的設計會審、工程質量(安全事故)的調查、處理。重大交通工程質量事故的上報及監(jiān)督檢查工程質量事故的處理方案執(zhí)行情況。(詳附關于區(qū)交通運輸局下屬事業(yè)單位機構編制和職責調整的批復》(相編委〔2015〕30號)、《關于同意區(qū)交通運輸局部分內設科室名稱和主要職責調整的批復》(相編辦〔2015〕19號))為進一步安排好項目經費,提高項目經費使用效益,同時開展好今后的報賬工作,特申請專項經費合計41萬元。
人事代理費用:協(xié)助質監(jiān)站在編人員開展日常工作的臨時用工人員的經費,預計經費支出21萬元。
2、信息建設費:區(qū)交通工程質量監(jiān)督站于2015年9月7日 經區(qū)編委批準設立。信息建設經費主要:1)、對全區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓的費用支出;2)、對國家和上級交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關交通工程質量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,及結合本地實際執(zhí)行相應管理監(jiān)督辦法的宣傳、貫徹執(zhí)行的費用支出。預計經費支出20萬元。
二、2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門預算表
2016年相城區(qū)交通運輸局預算公開表附后
(一)2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收支預算總表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)收支預算為227.1萬元。其中::1.收入預算全部為財政撥款227.1萬元,其中一般公共預算安排為227.1萬元。
2. 支出預算
(1)按功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)支出13.76萬元、交通運輸支出191.97萬元、住房保障支出21.37萬元。
(2)按經濟科目分類,包括基本支出186.1萬元、項目支出41萬。
(二)質監(jiān)站(原維管處)部門收入預算總表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)預算總收入227.1萬元。其中公共財政撥款(補助)資金227.1萬元。
(三)質監(jiān)站(原維管處)部門支出預算總表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)預算總收入227.1萬元。其中:基本支出186.1萬元,項目支出41萬元。
(四)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款收支預算總表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款收支總預算為227.1萬元。其中:
1.收入預算
一般公共預算為227.1萬元。
2.支出預算
基本支186.1萬元,項目支出41萬元。
(五)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款支出預算表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款支出預算為227.1萬元,全部用于交通運輸支出。其中:行政運行186.1萬元,占比81.95%;一般行政管理事務41萬元,占比18.05%。
(六)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款基本支出預算表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款基本支出為186.1萬元。其中:工資福利支出151.4萬元,占比81.35%;商品和服務支出11.54萬元,占比6.2%;對個人和家庭的補助支出23.16萬元,占比12.44%。
(七)質監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預算表說明
2016年度部門未安排政府基金支出預算。
(八)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算收支預算總表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)一般公共預算收支預算為227.1萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款(補助)資金;支出預算中基本支出為186.1萬元;項目支出為40萬元。
(九)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算支出預算表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款支出預算為227.1萬元,全部用于交通運輸支出。其中:行政運行186.1萬元,81.95%;一般行政管理事務41萬元18.05%。
(十)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算基本支出預算表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款基本支出為186.1萬元。其中:工資福利支出151.4萬元,占比81.35%;商品和服務支出11.54萬元,占比6.2%;對個人和家庭的補助支出23.16萬元,占比12.44%。
(十一)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2016年度質監(jiān)站(原維管處)一般公共預算機關運行經費支出預算11.54萬元,主要用于包括質監(jiān)站(原維管處)基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出等。
(十二)質監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
質監(jiān)站(原維管處)“三公”經費和“會議費”、“培訓費”支出是指相城區(qū)交通運輸局機關因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出(以下簡稱“五項費用”)。2016年,我站三項費用支出預算總計2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、占三項費用的0%;公務用車運行維護費0萬元、占三項費用的0%;公務接待費2萬元、占五項費用的100%;
(十三)質監(jiān)站(原維管處)部門政府采購預算表
2016年度未安排政府采購項目預算
三、2016年度部門預算安排情況說明
本單位公共財政撥款資金227.1萬元。從功能科目分類,包括交通運輸191.97萬元、社會保障與就業(yè)13.76萬元、住房保障支出21.37萬元。從經濟科目分類,包括基本支出186.1萬元、項目支出41萬元。其中:交通運輸支出191.97萬元,主要用于本單位在編人員工資、單位日常運轉以及單位為開展業(yè)務工作的支出。社會保障與就業(yè)13.76萬元,主要用于本單位社保繳納與單位補充醫(yī)療費的支出。住房保障支出21.37萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
質監(jiān)站(原維管處)“三公”經費支出是指相城區(qū)交通質量監(jiān)督站(原維管處)的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年質監(jiān)站(原維管處) “三公”經費財政撥款支出預算總計15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費支出2萬元,與2015年度2016年質監(jiān)站(原維管處) “三公”經費財政撥款支出預算總計27萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費26萬元,公務接待費支出1萬元。
2016年相城區(qū)交通質量監(jiān)督站(原維管處)“三公”經費財政撥款支出預算總計2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費0萬元,同比減少26萬元,計劃2015年公車更新;公務接待費支出1萬元,同比增加1萬元,主要為接待上級領導檢查工作等。
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||||
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
一、財政撥款
|
227.10
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
186.1
|
(一) 一般公共預算
|
227.10
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
41
|
(二) 政府性基金預算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
13.76
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
191.97
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
21.37
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
當年收入小計
|
227.10
|
當年支出小計
|
|
||
上年結轉資金
|
|
結轉下年資金
|
|
||
收入合計
|
227.10
|
支出合計
|
227.10
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
收 入 總 計
|
227.1
|
|
一、一般公共預算
|
小 計
|
227.1
|
公共財政撥款(補助)資金
|
227.1
|
|
納入預算管理非稅資金
|
|
|
專項收入
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
經營收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
債務資金(銀行貸款)
|
|
|
五、上年結轉和結余資金
|
小 計
|
|
其中:動用上年結轉和結余資金
|
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結轉下年資金
|
227.1
|
186.1
|
41
|
|
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預算
|
227.1
|
一、基本支出
|
186.1
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
41
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
227.1
|
支出合計
|
227.1
|
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
227.1
|
214
|
交通運輸支出
|
227.1
|
21401
|
公路水路運輸
|
227.1
|
2140101
|
行政運行
|
186.1
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數
|
|
合 計
|
186.1
|
301
|
工資福利支出
|
151.4
|
30101
|
基本工資
|
18.24
|
30102
|
津貼補貼
|
121.17
|
30104
|
社會保障費
|
11.99
|
302
|
商品和服務支出
|
11.54
|
30201
|
辦公費
|
2
|
30207
|
郵電費
|
1
|
30211
|
差旅費
|
1
|
30213
|
維修(護)費
|
3
|
30215
|
會議費
|
0.5
|
30216
|
培訓費
|
0.5
|
30217
|
公務接待費
|
2
|
30218
|
專用材料費
|
0.26
|
30228
|
工會經費
|
0.56
|
30229
|
福利費
|
0.22
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.5
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
23.16
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.02
|
30307
|
醫(yī)療費
|
1.77
|
30311
|
住房公積金
|
21.37
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預算
|
227.1
|
一、基本支出
|
186.1
|
1、公共財政撥款(補助)資金
|
227.1
|
二、項目支出
|
41
|
2、納入預算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
收入合計
|
227.1
|
支出合計
|
227.1
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
227.1
|
214
|
交通運輸支出
|
227.1
|
21401
|
公路水路運輸
|
227.1
|
2140101
|
行政運行
|
186.1
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數
|
|
合 計
|
186.1
|
301
|
工資福利支出
|
151.4
|
30101
|
基本工資
|
18.24
|
30102
|
津貼補貼
|
121.17
|
30104
|
社會保障費
|
11.99
|
302
|
商品和服務支出
|
11.54
|
30201
|
辦公費
|
2
|
30207
|
郵電費
|
1
|
30211
|
差旅費
|
1
|
30213
|
維修(護)費
|
3
|
30215
|
會議費
|
0.5
|
30216
|
培訓費
|
0.5
|
30217
|
公務接待費
|
2
|
30218
|
專用材料費
|
0.26
|
30228
|
工會經費
|
0.56
|
30229
|
福利費
|
0.22
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.5
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
23.16
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.02
|
30307
|
醫(yī)療費
|
1.77
|
30311
|
住房公積金
|
21.37
|
2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼
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科 目 名 稱
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機關運行經費支出預算安排數
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合 計
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11.54
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302
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商品和服務支出
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11.54
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30201
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辦公費
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2
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30207
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郵電費
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1
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30211
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差旅費
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1
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30213
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維修(護)費
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3
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30215
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會議費
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0.5
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30216
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培訓費
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0.5
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30217
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公務接待費
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2
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30218
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專用材料費
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0.26
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30228
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工會經費
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0.56
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30229
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福利費
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0.22
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30299
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其他商品和服務支出
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0.5
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2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計
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因公出國(境)費
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公務用車購置及運行維護費
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公務接待費
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會議費
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培訓費
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小計
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公務用車購置費
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公務用車運行維護費
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2
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2
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2016年質監(jiān)站(原維管處)部門政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類
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項目名稱
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經濟科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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金額
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合計
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務C
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。