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    2016年相城區(qū)維修管理處預算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-25 11:42 訪問量:字體:

     

    一、部門概況
    (一)主要職能。
    1.貫徹執(zhí)行國家和上級交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關交通工程質量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,結合本地實際擬訂相應管理辦法并監(jiān)督實施。
    2.負責本區(qū)域內納入交通建設工程基本建設計劃的公路水運工程(含大中修項目)質量監(jiān)督及安全監(jiān)管。
    3.負責本地區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓。
    4.負責對完工項目進行質量檢測和質量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗收。
    5.參與交通建設工程項目的設計會審工作。
    6.參加工程質量、安全事故的調查、處理,上報重大交通工程質量事故,監(jiān)督檢查工程質量事故的處理方案執(zhí)行情況。
    7.承辦相城區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
    (二)2016年度部門主要工作任務及目標。
    1.要繼續(xù)做好未完工項目及新開工項目的質量監(jiān)督及安全監(jiān)管工作,做好已完工項目的交工檢測及竣工驗收工作。主動開展工作,及時與建設單位交換意見,反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相關整改要求和建議。
    2.統(tǒng)籌兼顧,健全機制,明確以“制度管人,流程管事”和“制度規(guī)范行為、制度引領行為”的原則,根據相關法律法規(guī),建立建全我站的規(guī)章制度,進一步完善工作程序,加強與項目建設單位的對接,完善相關報監(jiān)及報驗程序,建立質量監(jiān)督管理平臺,借用信息化手段,加強工程質監(jiān)工作,采用網上工作流程,每個工作步驟程序清晰,時間合理,做到工作流程有據可查,資料齊全,程序規(guī)范。
    3.強化管理,開創(chuàng)新局面,相城區(qū)質監(jiān)站起步較晚,2016年要做好與市站,各縣市區(qū)質監(jiān)站的聯(lián)系溝通工作,向市站及其他兄弟單位學習溝通,了解掌握相關工作經驗,提高工作水平。加強工程檔案的管理及單位檔案的建設,對先前的工程質監(jiān)檔案進行整理歸檔,同時建立單位檔案管理機制,完善單位檔案管理工作。
    4.率先垂范,帶好新的團隊,樹立“一盤棋、一張臉、一家親”的意識,加強質監(jiān)工作人員的培養(yǎng)及培訓工作,打造信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的品牌質監(jiān)隊伍。大力發(fā)揚交運系統(tǒng)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗的精神,心往一處想,勁往一處使,充分調動全體工作人員的積極性和主觀能動性。
    5.緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府2016中心工作,繼續(xù)做好工程質量監(jiān)督各方面工作。
    (1).繼續(xù)做好續(xù)建項目及新開工項目的質量監(jiān)督,以日常巡查和各類大檢查為手段,抓好工程質保體系的建設、完善和正常運行工作,檢查機構設置、人員到位、管理制度和責任落實情況等;抓好工程關鍵工序、重要分部分項工程質量。
    (2).繼續(xù)加強質量通病治理,將質量通病治理作為常態(tài)化工作,開展各類專項治理活動,動員發(fā)動參建各方投入此項活動,通過審查施工方案,改進實施措施,及時總結分析和評價來推動質量通病治理工作。
    (3).積極推動企業(yè)施工安全標準化,繼續(xù)推進交通工程建設安全專項治理和“平安工地”建設,以“平安工地”建設為主要抓手,全面提升工程安全生產管理水平。
    (4).積極開展“品牌工程”創(chuàng)建活動,加強我區(qū)“品牌工程”創(chuàng)建活動的組織、指導,督促、檢查有關要求及保障措施的落實情況,全面推進我區(qū)交通工程質量管理工作,建立完善的建設管理體系,實現(xiàn)現(xiàn)代工程管理。
    6.“十三五”交通工程質量發(fā)展規(guī)劃中,進一步明確交通質監(jiān)定位,強化質量監(jiān)督管理,確保工程質量。質監(jiān)站在“十二五”交通發(fā)展的基礎上,在“十三五”期間進一步創(chuàng)新質監(jiān)理念,落實質量監(jiān)督責任,明確質監(jiān)機構定位,完善質監(jiān)網絡,以局域網、辦公自動化、質量監(jiān)督管理平臺的建設與開發(fā)為基礎,形成內容豐富、資源共享、更新及時的質量信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)我區(qū)交通質量監(jiān)督工作的網絡化、信息化、進一步提高質量監(jiān)督工作效率和管理水平。
    (三)部門機構設置和所屬單位情況。
    相城區(qū)交通工程質量監(jiān)督站(原機動車維修管理處)是自收自支事業(yè)單位。
    本單位在編人員情況:共6人。
    (四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
    質監(jiān)站(原維管處)是負責全區(qū)納入交通建設工程基本建設計劃的公路水運(含大中修項目)質量監(jiān)督及安全監(jiān)督負責對完工項目進行質量檢測和質量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗收;負責對全區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓。同時參加全區(qū)交通建設工程項目的設計會審、工程質量(安全事故)的調查、處理。重大交通工程質量事故的上報及監(jiān)督檢查工程質量事故的處理方案執(zhí)行情況。(詳附關于區(qū)交通運輸局下屬事業(yè)單位機構編制和職責調整的批復》(相編委〔201530號)、《關于同意區(qū)交通運輸局部分內設科室名稱和主要職責調整的批復》(相編辦〔201519號))為進一步安排好項目經費,提高項目經費使用效益,同時開展好今后的報賬工作,特申請專項經費合計41萬元。
    人事代理費用:協(xié)助質監(jiān)站在編人員開展日常工作的臨時用工人員的經費,預計經費支出21萬元。
    2、信息建設費:區(qū)交通工程質量監(jiān)督站于201597經區(qū)編委批準設立。信息建設經費主要:1)、對全區(qū)交通建設行業(yè)的監(jiān)理、試驗檢測等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質管理及相關業(yè)務培訓的費用支出;2)、對國家和上級交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關交通工程質量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,及結合本地實際執(zhí)行相應管理監(jiān)督辦法的宣傳、貫徹執(zhí)行的費用支出。預計經費支出20萬元。
     
    二、2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門預算表
    2016年相城區(qū)交通運輸局預算公開表附后
    (一)2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收支預算總表說明
     2016年度質監(jiān)站(原維管處)收支預算為227.1萬元。其中::1.收入預算全部為財政撥款227.1萬元,其中一般公共預算安排為227.1萬元。 
    2. 支出預算
    1)按功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)支出13.76萬元、交通運輸支出191.97萬元、住房保障支出21.37萬元。
    2)按經濟科目分類,包括基本支出186.1萬元、項目支出41萬。
     
    (二)質監(jiān)站(原維管處)部門收入預算總表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)預算總收入227.1萬元。其中公共財政撥款(補助)資金227.1萬元。
    (三)質監(jiān)站(原維管處)部門支出預算總表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)預算總收入227.1萬元。其中:基本支出186.1萬元,項目支出41萬元。 
    (四)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款收支預算總表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款收支總預算為227.1萬元。其中:
      1.收入預算
       一般公共預算為227.1萬元。
      2.支出預算
       基本支186.1萬元,項目支出41萬元。
    (五)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款支出預算表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款支出預算為227.1萬元,全部用于交通運輸支出。其中:行政運行186.1萬元,占比81.95%;一般行政管理事務41萬元,占比18.05%
    (六)質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款基本支出預算表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款基本支出為186.1萬元。其中:工資福利支出151.4萬元,占比81.35%;商品和服務支出11.54萬元,占比6.2%;對個人和家庭的補助支出23.16萬元,占比12.44%。
    (七)質監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預算表說明
    2016年度部門未安排政府基金支出預算。
    (八)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算收支預算總表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)一般公共預算收支預算為227.1萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款(補助)資金;支出預算中基本支出為186.1萬元;項目支出為40萬元。
    (九)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算支出預算表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款支出預算為227.1萬元,全部用于交通運輸支出。其中:行政運行186.1萬元,81.95%;一般行政管理事務41萬元18.05%。
    (十)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算基本支出預算表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)財政撥款基本支出為186.1萬元。其中:工資福利支出151.4萬元,占比81.35%;商品和服務支出11.54萬元,占比6.2%;對個人和家庭的補助支出23.16萬元,占比12.44%
    (十一)質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)一般公共預算機關運行經費支出預算11.54萬元,主要用于括質監(jiān)站(原維管處)基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出等。
    (十二)質監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
     質監(jiān)站(原維管處)三公經費和會議費、培訓費支出是指相城區(qū)交通運輸局機關因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出(以下簡稱五項費用)。2016年,我站三項費用支出預算總計2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、占三項費用的0%;公務用車運行維護費0萬元、占三項費用的0%;公務接待費2萬元、占五項費用的100%;
    (十三)質監(jiān)站(原維管處)部門政府采購預算表
    2016年度未安排政府采購項目預算
    三、2016年度部門預算安排情況說明
      本單位公共財政撥款資金227.1萬元。從功能科目分類,包括交通運輸191.97萬元、社會保障與就業(yè)13.76萬元、住房保障支出21.37萬元。從經濟科目分類,包括基本支出186.1萬元、項目支出41萬元。其中:交通運輸支出191.97萬元,主要用于本單位在編人員工資、單位日常運轉以及單位為開展業(yè)務工作的支出。社會保障與就業(yè)13.76萬元,主要用于本單位社保繳納與單位補充醫(yī)療費的支出。住房保障支出21.37萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
    質監(jiān)站(原維管處)“三公”經費支出是指相城區(qū)交通質量監(jiān)督站(原維管處)的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年質監(jiān)站(原維管處) “三公”經費財政撥款支出預算總計15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費支出2萬元,與2015年度2016年質監(jiān)站(原維管處) “三公”經費財政撥款支出預算總計27萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費26萬元,公務接待費支出1萬元。
    2016年相城區(qū)交通質量監(jiān)督站(原維管處)“三公”經費財政撥款支出預算總計2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費0萬元,同比減少26萬元,計劃2015年公車更新;公務接待費支出1萬元,同比增加1萬元,主要為接待上級領導檢查工作等。
     
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收支預算總表
    公開表一                                                     單位:萬元
         
         
    項目名稱
    金額
    功 能 分 類
    支 出 用 途
    功能科目名稱
    金額
    項目名稱
    金額
    一、財政撥款
    227.10  
    一、一般公共服務支出
     
    一、基本支出
    186.1 
     (一) 一般公共預算
    227.10 
    二、外交支出
     
    二、項目支出
    41 
     (二) 政府性基金預算
     
    三、國防支出
     
    三、部門上下級補助支出
     
    二、納入財政專戶管理的資金
     
    四、公共安全支出
     
     
     
    三、其他資金
     
    五、教育支出
     
     
     
     
     
    六、科學技術支出
     
     
     
     
     
    七、文化體育與傳媒支出
     
     
     
     
     
    八、社會保障和就業(yè)支出
     13.76
     
     
     
     
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
     
     
     
     
     
    十、節(jié)能環(huán)保支出
     
     
     
     
     
    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
     
     
     
     
     
    十二、農林水支出
     
     
     
     
     
    十三、交通運輸支出
        191.97
     
     
     
     
    十四、資源勘探信息等支出
     
     
     
     
     
    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
     
     
     
     
     
    十六、金融支出
     
     
     
     
     
    十七、國土海洋氣象等支出
     
     
     
     
     
    十八、住房保障支出
         21.37
     
     
     
     
    十九、糧油物資儲備支出
     
     
     
     
     
    二十、其他支出
     
     
     
    當年收入小計
    227.10 
    當年支出小計
     
    上年結轉資金
     
    結轉下年資金
     
    收入合計
    227.10 
    支出合計
    227.10 
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門收入預算總表
    公開表二                                 單位:萬元
         
     
         
     227.1
    一、一般公共預算
     
     227.1
    公共財政撥款(補助)資金
     227.1
    納入預算管理非稅資金
     
    專項收入
     
    二、政府性基金
     
    三、納入財政專戶管理資金
     
     
    專戶管理教育收費
     
    其他非稅收入
     
    四、其他資金
     
     
    經營收入
     
    其他收入
     
    債務資金(銀行貸款)
     
    五、上年結轉和結余資金
     
     
    其中:動用上年結轉和結余資金
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門支出預算總表
    公開表三                              單位:萬元
     
    基 本 支 出
    項目支出
    部門上下級補助支出
    結轉下年資金
    227.1 
    186.1 
    41 
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款收支預算總表
    公開表四                            單位:萬元
         
         
         
     
         
         
     
    一、一般公共預算
    227.1 
    一、基本支出
    186.1 
    二、政府性基金預算
     
    二、項目支出
    41 
     
     
    三、部門上下級補助支出
     
     
     
     
     
    收入合計
    227.1 
    支出合計
    227.1 
     2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款支出預算表
    公開表五                              單位:萬元
    功能科目代碼
    功能科目名稱
      
     
     
    227.1 
    214
    交通運輸支出
    227.1 
    21401
    公路水路運輸
    227.1 
    2140101
    行政運行
    186.1
    2149999
    其他交通運輸支出
    41
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門財政撥款基本支出預算表
    公開表六                            單位:萬元
         
         
    基本支出預算安排數
     
     
    186.1 
    301
    工資福利支出
    151.4
    30101
    基本工資
    18.24
    30102
     津貼補貼
    121.17
    30104
    社會保障費
    11.99
    302
    商品和服務支出
    11.54
    30201
    辦公費
    2
    30207
       郵電費
    1
    30211
       差旅費
    1
    30213
       維修(護)費
    3
    30215
       會議費
    0.5
    30216
       培訓費
    0.5
    30217
    公務接待費
    2
    30218
    專用材料費
    0.26
    30228
    工會經費
    0.56
    30229
    福利費
    0.22
    30299
    其他商品和服務支出
    0.5
    303
    對個人和家庭的補助
    23.16
    30399
    其他對個人和家庭的補助
    0.02
    30307
    醫(yī)療費
    1.77
    30311
    住房公積金 
    21.37
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預算表
    公開表七                                    單位:萬元
    功能科目代碼
    功能科目名稱
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算收支預算總表
    公開表八                                單位:萬元
         
         
         
     
         
         
     
    一、一般公共預算
    227.1 
    一、基本支出
    186.1 
        1、公共財政撥款(補助)資金
    227.1 
    二、項目支出
    41 
        2、納入預算管理非稅資金
     
    三、部門上下級補助支出
     
        3、專項收入
     
     
     
    收入合計
    227.1 
    支出合計
    227.1 
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算支出預算表
    公開表九                              單位:萬元
    功能科目代碼
    功能科目名稱
      
     
     
    227.1 
    214
    交通運輸支出
    227.1 
    21401
    公路水路運輸
    227.1 
    2140101
    行政運行
    186.1
    2149999
    其他交通運輸支出
    41
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算基本支出預算表
    公開表十                                       單位:萬元
         
         
    基本支出預算安排數
     
     
    186.1 
    301
    工資福利支出
    151.4
    30101
    基本工資
    18.24
    30102
    津貼補貼
    121.17
    30104
    社會保障費
    11.99
    302
    商品和服務支出
    11.54
    30201
    辦公費
    2
    30207
    郵電費
    1
    30211
    差旅費
    1
    30213
    維修(護)費
    3
    30215
    會議費
    0.5
    30216
    培訓費
    0.5
    30217
    公務接待費
    2
    30218
    專用材料費
    0.26
    30228
    工會經費
    0.56
    30229
    福利費
    0.22
    30299
    其他商品和服務支出
    0.5
    303
    對個人和家庭的補助
    23.16
    30399
    其他對個人和家庭的補助
    0.02
    30307
    醫(yī)療費
    1.77
    30311
    住房公積金 
    21.37
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預算機關運行經費支出預算表
    公開表十一                                       單位:萬元
         
         
    機關運行經費支出預算安排數
     
     
    11.54 
    302
    商品和服務支出
    11.54
    30201
    辦公費
    2
    30207
    郵電費
    1
    30211
    差旅費
    1
    30213
    維修(護)費
    3
    30215
    會議費
    0.5
    30216
    培訓費
    0.5
    30217
    公務接待費
    2
    30218
    專用材料費
    0.26
    30228
    工會經費
    0.56
    30229
    福利費
    0.22
    30299
    其他商品和服務支出
    0.5
     
    2016年度質監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
    公開表十二                                          單位:萬元
    合計
    因公出國(境)費
    公務用車購置及運行維護費
    公務接待費
    會議費
    培訓費
    小計
    公務用車購置費
    公務用車運行維護費
     2
     
     
     
     
     2
     
     
    2016年質監(jiān)站(原維管處)部門政府采購預算表
    公開表十三                                 單位:萬元
    采購品目大類
    項目名稱
    經濟科目
    采購物品名稱
    采購組織形式
    金額
    合計
     
     
     
     
     
    一、貨物A
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二、工程B
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三、服務C
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
    2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013189號)規(guī)定品目名稱填寫。

     

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