一、部門概況
(一)主要職能。
負責全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究,負責區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作;負責經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設計任務書的編制;參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設項目選址、重要基礎(chǔ)設施項目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設項目、重要基礎(chǔ)設施項目的建筑方案設計、招標組織及研究工作;負責規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務編制、規(guī)劃方案評選(包括合同擬定、招標、評標等),開展規(guī)劃編制后期成果評估,協(xié)助規(guī)劃成果驗收;開展規(guī)劃(信息化)的社會服務工作,包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標。
以城鄉(xiāng)一體化為工作重點,抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作;進一步加強規(guī)劃實施管理,努力提升規(guī)劃管理水平,更加強化服務意識;進一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作;進一步加強機關(guān)作風和廉政建設,切實提高隊伍綜合素質(zhì)。
(三)部門機構(gòu)設置和所屬單位情況。
區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,股級建制,具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責管理。經(jīng)費管理方式:經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款,區(qū)財政局單獨設立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套。
經(jīng)費管理方式:包括預算內(nèi)撥款和區(qū)級政府性基金預算支出兩部分資金。
(四)部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2016年項目經(jīng)費1395萬元,其中包括:規(guī)劃相關(guān)中介服務費720萬元、區(qū)規(guī)劃展示館布展350萬元、規(guī)劃編制項目經(jīng)費100萬元和元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費225萬元。
2016年政府購買中介服務費用明細表 |
|||
序 |
項目類型 |
費用(萬) |
備注 |
1 |
公示費 |
24.6 |
|
2 |
日照分析費 |
13.2 |
20%進行復核 |
3 |
建筑面積核查費 |
44 |
35%抽樣后費用 |
4 |
建筑規(guī)劃驗線 |
329.2 |
|
5 |
市政工程規(guī)劃驗線費 |
196 |
|
6 |
建設項目停車指標核定費 |
113 |
|
合計 |
720 |
|
二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算公開表附后。
(一)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支總預算為1588.15萬元。其中:1.收入預算全部為財政撥款1588.15萬元,其中一般公共預算安排為1238.15萬元;政府性基金安排為350萬元。
2.支出預算
(1)按功能科目分類,包括住房保障支出22.92萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出1565.23萬元。
(2)按經(jīng)濟科目分類,包括基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
(二)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收入預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算總收入1588.15萬元。其中公共財政撥款(補助)資金1238.15萬元;政府性基金350萬元。
(三)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出總預算1588.15萬元,其中:基本支出193.15萬元;項目支出1395萬元。
(四)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支總預算為1588.15萬元。其中:
1.收入預算
一般公共預算為1238.15萬元;政府性基金預算為350萬元。
2.支出預算
基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
(五)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算為1588.15萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元,12.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,占比65.8%;污染防治支出350萬元,占比22.04%。
(六)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出為193.15萬元。其中:工資福利支出117.09萬元,占比60.62%;商品和服務支出31.92萬元,占比16.53%;對個人和家庭的補助支出34.14萬元,占比17.68%;其他資本性支出10萬元,占比5.18%。
(七)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算為350萬元,全部為土地開發(fā)支出安排。
(八)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算為1238.15萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款(補助)資金;支出預算中基本支出為193.15萬元;項目支出為1045萬元。
(九)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算為1238.15萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元,15.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,占比84.4%.
(十)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出為193.15萬元。其中:工資福利支出117.09萬元,占比60.62%;商品和服務支出31.92萬元,占比16.53%;對個人和家庭的補助支出34.14萬元,占比17.68%;其他資本性支出10萬元,占比5.18%。
(十一)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算為31.92萬元,包括相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出。
(十二)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費和“會議費”、“培訓費”支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心機關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出(以下簡稱“五項費用”)。2016年,我局五項費用支出預算總計8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、占五項費用的0%;公務用車運行維護費0萬元、占五項費用的0%;公務接待費5萬元、占五項費用的62.5%;會議費2萬元、占五項費用的25%,培訓費1萬元、占五項費用的12.5%。
(十三)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府采購預算表
本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
三、2016年度部門預算安排情況說明
(一)收入預算:公共財政預算撥款(補助)資金1238.15萬元,政府性基金撥款350萬元。
(二)功能分類:行政運行支出193.15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,土地開發(fā)支出350萬元。
經(jīng)濟分類,包括基本支出193.15萬元,項目支出1395萬元。
(三)主要支出內(nèi)容:
1、規(guī)劃編制項目經(jīng)費100萬元。用于相城區(qū)城市規(guī)劃編制設計相關(guān)經(jīng)費支出。
2、元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費225萬元。用于規(guī)劃編制支出。
3、規(guī)劃相關(guān)中介服務費720萬元?!秶野l(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)第四條:政府有關(guān)部門對建設項目實施審批、核準或備案管理,需委托專業(yè)服務機構(gòu)等中介提供評估評審等服務的,有關(guān)評估評審費用等由委托評估評審的項目審批、核準或備案機關(guān)承擔,評審機構(gòu)不得向項目單位收取費用。
4、規(guī)劃展示館布展350萬元。主要用于規(guī)劃展示館的展陳費用支出。
5、相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費支出5萬元,與2015年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算相同。
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||||
項目名稱 |
金額 |
功 能 分 類 |
支 出 用 途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
||
一、財政撥款 |
1588.15 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
193.15 |
(一) 一般公共預算 |
1238.15 |
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
1395 |
(二) 政府性基金預算 |
350 |
三、國防支出 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
二、納入財政專戶管理的資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1565.23 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
22.92 |
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
當年收入小計 |
1588.15 |
當年支出小計 |
1588.15 |
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
|
||
收入合計 |
1588.15 |
支出合計 |
1588.15 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱 |
金 額 |
|
收 入 總 計 |
1588.15 |
|
一、一般公共預算 |
小 計 |
1238.15 |
公共財政撥款(補助)資金 |
1238.15 |
|
納入預算管理非稅資金 |
|
|
專項收入 |
|
|
二、政府性基金 |
350 |
|
三、納入財政專戶管理資金 |
小 計 |
|
專戶管理教育收費 |
|
|
其他非稅收入 |
|
|
四、其他資金 |
小 計 |
|
經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
債務資金(銀行貸款) |
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
小 計 |
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
|
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合 計 |
基 本 支 出 |
項目支出 |
部門上下級補助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
1588.15 |
193.15 |
1395 |
|
|
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||
項 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預算 |
1238.15 |
一、基本支出 |
193.15 |
二、政府性基金預算 |
350 |
二、項目支出 |
1395 |
|
|
三、部門上下級補助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
1588.15 |
支出合計 |
1588.15 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
1588.15 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
193.15 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
193.15 |
2120101 |
行政運行 |
193.15 |
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1045 |
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1045 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
350 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
350 |
|
|
|
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
|
合 計 |
193.15 |
301 |
工資福利支出 |
117.09 |
30101 |
基本工資 |
48.13 |
30102 |
津貼補貼 |
54.19 |
30104 |
社會保障費 |
9.26 |
30106 |
伙食補助費 |
3.28 |
30199 |
其他工資福利支出 |
2.23 |
302 |
商品和服務支出 |
31.92 |
30201 |
辦公費 |
8 |
30202 |
印刷費 |
2 |
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
30203 |
咨詢費 |
2 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30213 |
維修(護)費 |
3 |
30215 |
會議費 |
2 |
30216 |
培訓費 |
1 |
30217 |
公務接待費 |
5 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.2 |
30239 |
其他交通費用 |
3 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.22 |
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
303 |
對個人和家庭的補助 |
34.14 |
30302 |
退休費 |
3.45 |
30305 |
生活補助 |
1.45 |
30306 |
救濟費 |
0.35 |
30307 |
醫(yī)療費 |
5.88 |
30311 |
住房公積金 |
21.36 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.65 |
310 |
其他資本性支出 |
10 |
31002 |
辦公設備購置 |
10 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
350 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
350 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算收支預算 總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||
項 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預算 |
1238.15 |
一、基本支出 |
193.15 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
1238.15 |
二、項目支出 |
1045 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
1238.15 |
支出合計 |
1238.15 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
1238.15 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
193.15 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
193.15 |
2120101 |
行政運行 |
193.15 |
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1045 |
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1045 |
|
|
|
|
|
|
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算基本支出 預算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
|
合 計 |
193.15 |
301 |
工資福利支出 |
117.09 |
30101 |
基本工資 |
48.13 |
30102 |
津貼補貼 |
54.19 |
30104 |
社會保障費 |
9.26 |
30106 |
伙食補助費 |
3.28 |
30199 |
其他工資福利支出 |
2.23 |
302 |
商品和服務支出 |
31.92 |
30201 |
辦公費 |
8 |
30202 |
印刷費 |
2 |
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
30203 |
咨詢費 |
2 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30213 |
維修(護)費 |
3 |
30215 |
會議費 |
2 |
30216 |
培訓費 |
1 |
30217 |
公務接待費 |
5 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.2 |
30239 |
其他交通費用 |
3 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.22 |
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
303 |
對個人和家庭的補助 |
34.14 |
30302 |
退休費 |
3.45 |
30305 |
生活補助 |
1.45 |
30306 |
救濟費 |
0.35 |
30307 |
醫(yī)療費 |
5.88 |
30311 |
住房公積金 |
21.36 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.65 |
310 |
其他資本性支出 |
10 |
31002 |
辦公設備購置 |
10 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算 機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排數(shù) |
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合 計 |
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302 |
商品和服務支出 |
31.92 |
30201 |
辦公費 |
8 |
30202 |
印刷費 |
2 |
30203 |
咨詢費 |
2 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30213 |
維修(護)費 |
3 |
30215 |
會議費 |
2 |
30216 |
培訓費 |
1 |
30217 |
公務接待費 |
5 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.2 |
30239 |
其他交通費用 |
3 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.22 |
2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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8 |
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5 |
2 |
1 |
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類 |
項目名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
金額 |
合計 |
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一、貨物A |
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二、工程B |
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三、服務C |
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。