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    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-23 11:02 訪問量:字體:

     

    一、部門概況
    (一)主要職能。
    負責全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究,負責區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作;負責經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設計任務書的編制;參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設項目選址、重要基礎(chǔ)設施項目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設項目、重要基礎(chǔ)設施項目的建筑方案設計、招標組織及研究工作;負責規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務編制、規(guī)劃方案評選(包括合同擬定、招標、評標等),開展規(guī)劃編制后期成果評估,協(xié)助規(guī)劃成果驗收;開展規(guī)劃(信息化)的社會服務工作,包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
    (二)2016年度部門主要工作任務及目標。
    以城鄉(xiāng)一體化為工作重點,抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作;進一步加強規(guī)劃實施管理,努力提升規(guī)劃管理水平,更加強化服務意識;進一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作;進一步加強機關(guān)作風和廉政建設,切實提高隊伍綜合素質(zhì)。
    (三)部門機構(gòu)設置和所屬單位情況。
    區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,股級建制,具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責管理。經(jīng)費管理方式:經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款,區(qū)財政局單獨設立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套。
    經(jīng)費管理方式:包括預算內(nèi)撥款和區(qū)級政府性基金預算支出兩部分資金。
    (四)部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
    2016年項目經(jīng)費1395萬元,其中包括:規(guī)劃相關(guān)中介服務費720萬元、區(qū)規(guī)劃展示館布展350萬元、規(guī)劃編制項目經(jīng)費100萬元和元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費225萬元。

    2016年政府購買中介服務費用明細表

    項目類型

    費用(萬)

    備注

    1

    公示費

    24.6

     

    2

    日照分析費

    13.2

    20%進行復核

    3

    建筑面積核查費

    44

    35%抽樣后費用

    4

    建筑規(guī)劃驗線

    329.2

     

    5

    市政工程規(guī)劃驗線費

    196

     

    6

    建設項目停車指標核定費

    113

     

    合計

    720

     

     二、2016年度部門預算表
    各表說明如下。
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算公開表附后。
    (一)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支預算總表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支總預算為1588.15萬元。其中:1.收入預算全部為財政撥款1588.15萬元,其中一般公共預算安排為1238.15萬元;政府性基金安排為350萬元。
    2.支出預算
    (1)按功能科目分類,包括住房保障支出22.92萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出1565.23萬元。
    (2)按經(jīng)濟科目分類,包括基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
    (二)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收入預算總表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算總收入1588.15萬元。其中公共財政撥款(補助)資金1238.15萬元;政府性基金350萬元。
    (三)2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出預算總表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出總預算1588.15萬元,其中:基本支出193.15萬元;項目支出1395萬元。
    (四)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預算總表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支總預算為1588.15萬元。其中:
    1.收入預算
    一般公共預算為1238.15萬元;政府性基金預算為350萬元。
    2.支出預算
    基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
    (五)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算為1588.15萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元,12.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,占比65.8%;污染防治支出350萬元,占比22.04%。
    (六)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出為193.15萬元。其中:工資福利支出117.09萬元,占比60.62%;商品和服務支出31.92萬元,占比16.53%;對個人和家庭的補助支出34.14萬元,占比17.68%;其他資本性支出10萬元,占比5.18%。
    (七)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算為350萬元,全部為土地開發(fā)支出安排。
    (八)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算總表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算為1238.15萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款(補助)資金;支出預算中基本支出為193.15萬元;項目支出為1045萬元。
    (九)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算為1238.15萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元,15.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,占比84.4%.
    (十)2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出為193.15萬元。其中:工資福利支出117.09萬元,占比60.62%;商品和服務支出31.92萬元,占比16.53%;對個人和家庭的補助支出34.14萬元,占比17.68%;其他資本性支出10萬元,占比5.18%。
    (十一)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表說明
    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算為31.92萬元,包括相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出。
    (十二)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
    相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費和“會議費”、“培訓費”支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心機關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出(以下簡稱“五項費用”)。2016年,我局五項費用支出預算總計8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、占五項費用的0%;公務用車運行維護費0萬元、占五項費用的0%;公務接待費5萬元、占五項費用的62.5%;會議費2萬元、占五項費用的25%,培訓費1萬元、占五項費用的12.5%。
    (十三)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府采購預算表
    本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
    三、2016年度部門預算安排情況說明
    (一)收入預算:公共財政預算撥款(補助)資金1238.15萬元,政府性基金撥款350萬元。
    (二)功能分類:行政運行支出193.15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元,土地開發(fā)支出350萬元。
    經(jīng)濟分類,包括基本支出193.15萬元,項目支出1395萬元。
    (三)主要支出內(nèi)容:
    1、規(guī)劃編制項目經(jīng)費100萬元。用于相城區(qū)城市規(guī)劃編制設計相關(guān)經(jīng)費支出。
    2、元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費225萬元。用于規(guī)劃編制支出。
    3、規(guī)劃相關(guān)中介服務費720萬元?!秶野l(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)第四條:政府有關(guān)部門對建設項目實施審批、核準或備案管理,需委托專業(yè)服務機構(gòu)等中介提供評估評審等服務的,有關(guān)評估評審費用等由委托評估評審的項目審批、核準或備案機關(guān)承擔,評審機構(gòu)不得向項目單位收取費用。
    4、規(guī)劃展示館布展350萬元。主要用于規(guī)劃展示館的展陳費用支出。
    5、相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費支出5萬元,與2015年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算相同。
     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收支預算總表
    公開表一                 單位:萬元


    收  入  預  算

    支  出  預  算

    項目名稱

    金額

    功 能 分 類

    支 出 用 途

    功能科目名稱

    金額

    項目名稱

    金額

    一、財政撥款

    1588.15 

    一、一般公共服務支出

     

    一、基本支出

    193.15

     (一) 一般公共預算

    1238.15 

    二、外交支出

     

    二、項目支出

    1395

     (二) 政府性基金預算

     350

    三、國防支出

     

    三、部門上下級補助支出

     

    二、納入財政專戶管理的資金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他資金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科學技術(shù)支出

     

     

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1565.23

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

    22.92

     

     

     

     

    十九、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    當年收入小計

    1588.15 

    當年支出小計

    1588.15

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

     

    結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

     

    收入合計

    1588.15 

    支出合計

    1588.15


     2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收入預算總表
    公開表二                  單位:萬元


    項  目  名  稱

    金  額

    收  入  總  計

    1588.15

    一、一般公共預算

    小  計

    1238.15

    公共財政撥款(補助)資金

    1238.15

    納入預算管理非稅資金

     

    專項收入

     

    二、政府性基金

    350

    三、納入財政專戶管理資金

    小  計

     

    專戶管理教育收費

     

    其他非稅收入

     

    四、其他資金

    小  計

     

    經(jīng)營收入

     

    其他收入

     

    債務資金(銀行貸款)

     

    五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

    小  計

     

    其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

     

     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門支出預算總表
    公開表三                     單位:萬元


    合  計

    基 本 支 出

    項目支出

    部門上下級補助支出

    結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

    1588.15

    193.15

    1395

     

     

     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款收支預算總表
    公開表四                       單位:萬元


    收  入  預  算

    支  出  預  算

    項  目  名  稱

    金  額

    支  出  用  途

    項  目  名  稱

    金  額

    一、一般公共預算

    1238.15

    一、基本支出

    193.15

    二、政府性基金預算

    350

    二、項目支出

    1395

     

     

    三、部門上下級補助支出

     

     

     

     

     

    收入合計

    1588.15

    支出合計

    1588.15

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款支出預算表
    公開表五                                    單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     1588.15

     212

     城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      193.15

     21201

     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

      193.15

     2120101

     行政運行

    193.15

     21202

     城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    1045

     2120201

     城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

     1045

     21208

     國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    350

      2120802

     土地開發(fā)支出

     350

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款基本支出預算表
    公開表六                                                   單位:萬元


    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

     

    合  計

     193.15

    301

    工資福利支出

    117.09

    30101

    基本工資

    48.13

    30102

     津貼補貼

    54.19

    30104

    社會保障費

    9.26

    30106

    伙食補助費

    3.28

    30199

    其他工資福利支出

     2.23

    302

    商品和服務支出

    31.92

    30201

    辦公費

    8

    30202

       印刷費

    2

    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

    30203

       咨詢費

    2

    30207

       郵電費

    0.5

    30211

       差旅費

    2

    30213

       維修(護)費

    3

    30215

       會議費

    2

    30216

       培訓費

    1

    30217

    公務接待費

    5

    30228

    工會經(jīng)費

    1.2

    30239

    其他交通費用

    3

    30299

    其他商品和服務支出

    2.22

     

    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

    303

    對個人和家庭的補助

    34.14

    30302

    退休費

    3.45

    30305

    生活補助

    1.45

    30306

    救濟費

    0.35

    30307

    醫(yī)療費

    5.88

    30311

    住房公積金 

    21.36

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.65

    310

    其他資本性支出

    10

    31002

     辦公設備購置

    10

     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府性基金支出預算表
    公開表七                                      單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

    350 

     21208

    國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    350

      2120802

    土地開發(fā)支出

     350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算收支預算  總表
    公開表八                                            單位:萬元


    收  入  預  算

    支  出  預  算

    項  目  名  稱

    金  額

    支  出  用  途

    項  目  名  稱

    金  額

    一、一般公共預算

    1238.15 

    一、基本支出

    193.15 

        1、公共財政撥款(補助)資金

    1238.15 

    二、項目支出

    1045 

        2、納入預算管理非稅資金

     

    三、部門上下級補助支出

     

        3、專項收入

     

     

     

    收入合計

    1238.15 

    支出合計

    1238.15 


     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算支出預算表
    公開表九                             單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     1238.15

     212

     城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      193.15

     21201

     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

      193.15

     2120101

     行政運行

    193.15

     21202

     城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    1045

     2120201

     城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

     1045

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算基本支出  預算表
    公開表十                                               單位:萬元

    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

     

    合  計

     193.15

    301

    工資福利支出

    117.09

    30101

    基本工資

    48.13

    30102

     津貼補貼

    54.19

    30104

    社會保障費

    9.26

    30106

    伙食補助費

    3.28

    30199

    其他工資福利支出

     2.23

    302

    商品和服務支出

    31.92

    30201

    辦公費

    8

    30202

       印刷費

    2

    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

    30203

       咨詢費

    2

    30207

       郵電費

    0.5

    30211

       差旅費

    2

    30213

       維修(護)費

    3

    30215

       會議費

    2

    30216

       培訓費

    1

    30217

    公務接待費

    5

    30228

    工會經(jīng)費

    1.2

    30239

    其他交通費用

    3

    30299

    其他商品和服務支出

    2.22


     

    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預算安排數(shù)

    303

    對個人和家庭的補助

    34.14

    30302

    退休費

    3.45

    30305

    生活補助

    1.45

    30306

    救濟費

    0.35

    30307

    醫(yī)療費

    5.88

    30311

    住房公積金 

    21.36

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.65

    310

    其他資本性支出

    10

    31002

     辦公設備購置

    10

     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算        機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
    公開表十一                                          單位:萬元


    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)

     

    合  計

     

    302

    商品和服務支出

    31.92

    30201

    辦公費

    8

    30202

       印刷費

    2

    30203

       咨詢費

    2

    30207

       郵電費

    0.5

    30211

       差旅費

    2

    30213

       維修(護)費

    3

    30215

       會議費

    2

    30216

       培訓費

    1

    30217

    公務接待費

    5

    30228

    工會經(jīng)費

    1.2

    30239

    其他交通費用

    3

    30299

    其他商品和服務支出

    2.22


     

    2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
    公開表十二                                  單位:萬元


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行維護費

    公務接待費

    會議費

    培訓費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

     8

     

     

     

     

    5 

     2

     1


     

    2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府采購預算表
    公開表十三                                        單位:萬元


    采購品目大類

    項目名稱

    經(jīng)濟科目

    采購物品名稱

    采購組織形式

    金額

    合計

     

     

     

     

     

    一、貨物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服務C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
    2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。

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