• <dfn id="o6kia"><table id="o6kia"></table></dfn>
  • <code id="o6kia"></code> <button id="o6kia"></button>
    <noframes id="o6kia"><code id="o6kia"></code></noframes>
    <small id="o6kia"><rt id="o6kia"></rt></small>
    <li id="o6kia"></li>
  • <table id="o6kia"></table>
  • <small id="o6kia"><code id="o6kia"></code></small>
    歡迎來到蘇州市相城區(qū)人民政府! | 用戶登錄 網(wǎng)站無障礙 適老版
    當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 財(cái)政審計(jì)

    2015年相城區(qū)財(cái)政局決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-27 15:59 訪問量:字體:

    2015年度相城區(qū)財(cái)政局部門決算

    目錄
    第一部分  部門概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    三、2015年度主要工作完成情況
    第二部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
    十一、政府采購支出決算表
    第三部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算情況說明
    第四部分  名詞解釋

    2015年度相城區(qū)財(cái)政局部門決算公開

    第一部分 部門概況
    一、部門主要職能
    相城區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府綜合管理全區(qū)財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)的政府職能部門,其主要職責(zé)是:
    (一)切實(shí)履行財(cái)稅調(diào)控職責(zé),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財(cái)力、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議;擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)(街道、區(qū))、國家與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
    (二)貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī),擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財(cái)政管理體制,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道、區(qū))財(cái)政部門開展業(yè)務(wù)工作。
    (三)負(fù)責(zé)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作,擬訂和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定;擬訂地方性稅收立法計(jì)劃,會同有關(guān)部門擬訂并審議上報(bào)地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
    (四)承擔(dān)區(qū)級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報(bào)告區(qū)級和全區(qū)年度預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報(bào)告決算;組織制定區(qū)本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。
    (五)研究建立預(yù)算績效評價體系和財(cái)政資金績效管理機(jī)制,負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實(shí)施辦法,組織開展財(cái)政資金績效管理和財(cái)政支出績效評價工作。
    (六)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他非稅收入;負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作;管理財(cái)政票據(jù);擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;參與全區(qū)治理亂收費(fèi)、減輕企業(yè)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
    (七)組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
    (八)負(fù)責(zé)各項(xiàng)區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,擬訂部門、單位和項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理辦法;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究和效益分析,監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施中資金的管理使用情況;監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行和收支預(yù)算執(zhí)行情況;審核有關(guān)部門的財(cái)務(wù)決算。
    (九)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責(zé);制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯;監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
    (十)研究制定和組織實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政政策;負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案;制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法,收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益;貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度;按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn);參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度;按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作;依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十一)研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財(cái)政政策;負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出;負(fù)責(zé)編制年度政府投資建設(shè)項(xiàng)目總資金計(jì)劃草案;審批下達(dá)具體建設(shè)項(xiàng)目的政府投資資金計(jì)劃和融資規(guī)模;制定政府投資建設(shè)項(xiàng)目的資金管理規(guī)定;負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)政管理工作;負(fù)責(zé)相關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。
    (十二)研究制定財(cái)政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理,參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項(xiàng)目管理;指導(dǎo)全區(qū)鎮(zhèn)級財(cái)政建設(shè)工作。
    (十三)管理區(qū)級財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;擬訂和執(zhí)行社會保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,組織實(shí)施對社會保障資金(基金)使用的財(cái)政監(jiān)督,負(fù)責(zé)編制審核區(qū)級社會保障預(yù)決算草案,負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
    (十四)執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計(jì)劃,制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī);防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);承擔(dān)國外貸款管理有關(guān)工作。
    (十五)牽頭制定國有土地等國有資源收入政策;參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革;參與住房保障政策研究,管理住房改革預(yù)算資金。
    (十六)依法管理全區(qū)會計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為;組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,依法管理和監(jiān)督注冊會計(jì)師行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十七)依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)、政策的情況,反映全區(qū)財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,依法處理財(cái)政違紀(jì)違規(guī)問題。
    (十八)制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織財(cái)政人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息化建設(shè)和財(cái)政信息宣傳工作。
    (十九)負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務(wù)年度收支計(jì)劃和中長期動態(tài)資金平衡計(jì)劃;參與協(xié)調(diào)重大融資活動;分析研究經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行形勢和融資信息,擬定債務(wù)管理的相關(guān)制度及措施;對舉債事項(xiàng)進(jìn)行審核,加強(qiáng)債務(wù)信息管理,對相關(guān)單位的債務(wù)管理工作實(shí)施考評。
    (二十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    1、局機(jī)關(guān):辦公室、預(yù)算科、國庫科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、文教行政科、社會保障科、債務(wù)管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
    2、局下屬事業(yè)單位:相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心4個全額撥款事業(yè)單位。
    三、2015年度主要工作完成情況
    (一)2015年財(cái)政收支情況
    2015年,全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入700451萬元,比上年同期增長6.4%,增長42232萬元,增幅位列全市第九名(全市平均增幅為8.1%)。其中,稅收收入完成626197萬元,稅收占比為89.4%,稅比位列全市第四名(全市平均稅比為85.8%)。同年,全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出561049萬元,比上年增長8%。其中,全區(qū)實(shí)現(xiàn)民生支出354622萬元,比去年同期增長63158萬元,同比增長21.7%,占一般公共預(yù)算支出的比重為63.2%,比去年增7.1個百分點(diǎn)。
    (二)2015年財(cái)政主要工作
    1、堅(jiān)持增收節(jié)支,組織收入能力明顯增強(qiáng)。加強(qiáng)收支統(tǒng)籌,財(cái)政收支穩(wěn)定在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析,落實(shí)稅收征管保障辦法,加強(qiáng)護(hù)稅協(xié)稅,開展稅源清理,健全財(cái)政收入激勵機(jī)制,不斷推進(jìn)綜合治稅。清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目,加強(qiáng)非稅收入征管。有保有壓,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)加強(qiáng)基本公共服務(wù)支持力度,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,合理壓縮會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。
    2、堅(jiān)持服務(wù)大局,財(cái)源建設(shè)能力明顯增強(qiáng)。強(qiáng)化財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用,吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資,支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),培育“小巨人”工業(yè)企業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持道路工程、中小學(xué)等重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè),發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用。積極籌措資金,聚焦陽澄湖人才計(jì)劃,扶持科技創(chuàng)新,支持清華大學(xué)蘇州汽車研究院等企業(yè)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    3、堅(jiān)持改善民生,財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度,實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,努力實(shí)現(xiàn)社會就業(yè)更加充分。提升社會保障水平,推動全民參保登記,提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、征地保障待遇,全區(qū)60181名被征地農(nóng)民、45875名企業(yè)退休人員受益。加大教育文化衛(wèi)生投入,新建校園校舍,深入推進(jìn)教育惠民;建設(shè)博物館、紀(jì)念園,發(fā)展公益性文化事業(yè);提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)公立醫(yī)院改革,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
    4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新,財(cái)政管理水平不斷增強(qiáng)。以深化財(cái)政改革為抓手,全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》。積極做好部門決算編審工作,加強(qiáng)部門預(yù)算分析,提高預(yù)算管理水平。全面公開區(qū)級部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,試點(diǎn)公開部門決算。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,盤活財(cái)政存量資金,統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。開展財(cái)政支出績效評價工作,逐步擴(kuò)大績效評價項(xiàng)目范圍。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,53項(xiàng)區(qū)級部門專項(xiàng)資金納入專項(xiàng)資金監(jiān)管系統(tǒng)。規(guī)范政府性債務(wù)“借、用、還”管理,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

    第二部分 相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算表

    表1:收入支出決算總表

    編制部門: 相城區(qū)財(cái)政局

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)目

    行次

    決算數(shù)

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、財(cái)政撥款收入

    1

    2,196.10

    一、一般公共服務(wù)支出

    29

    2,222.86

    其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

     

    二、外交支出

    30

     

    二、上級補(bǔ)助收入

    3

     

    三、國防支出

    31

     

    三、事業(yè)收入

    4

     

    四、公共安全支出

    32

     

    四、經(jīng)營收入

    5

     

    五、教育支出

    33

     

    五、附屬單位上繳收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    34

     

    六、其他收入

    7

    26.77

    七、文化體育與傳媒支出

    35

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    36

     

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    37

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    38

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    40

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    41

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    42

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    43

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    45

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    46

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    48

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

     

     

    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    50

     

     

    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    51

     

    本年收入合計(jì)

    24

    2222.86

    本年支出合計(jì)

    52

    2222.86

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    25

     

    結(jié)余分配

    53

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    54

     

     

    27

     

     

    55

     

    合計(jì)

    28

    2222.86

    合計(jì)

    56

    2222.86

     

    表2:收入決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計(jì)

    2,222.86

    2,196.10

     

     

     

     

    26.77

    201

    一般公共服務(wù)支出

    2,222.86

    2,196.10

     

     

     

     

    26.77

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    2,222.86

    2,196.10

     

     

     

     

    26.77

    2010601

    行政運(yùn)行

    1,988.01

    1,988.00

     

     

     

     

    0.01

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

    164.67

    164.67

     

     

     

     

     

    2010605

    財(cái)政國庫業(yè)務(wù)

    43.42

    43.42

     

     

     

     

     

    2010699

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    26.76

     

     

     

     

     

    26.76

     

    表3:支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    2,222.86

    1,988.01

    234.85

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    2,222.86

    1,988.01

    234.85

     

     

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    2,222.86

    1,988.01

    234.85

     

     

     

    2010601

    行政運(yùn)行

    1,988.01

    1,988.01

     

     

     

     

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

    164.67

     

    164.67

     

     

     

    2010605

    財(cái)政國庫業(yè)務(wù)

    43.42

     

    43.42

     

     

     

    2010699

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    26.76

     

    26.76

     

     

     

     

    表4:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

    單位:萬元

    收     入

    支     出

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)目(按功能分類)

    行次

    決算數(shù)

    小計(jì)

    公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    2,196.10

    一、一般公共服務(wù)支出

    31

    2,196.10

    2,196.10

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

     

    二、外交支出

    32

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    33

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    34

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    35

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    36

     

     

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    37

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    38

     

     

     

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    39

     

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    40

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    41

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    42

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    43

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    44

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    45

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    46

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    47

     

     

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    48

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    49

     

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    50

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國債還本付息支出

    51

     

     

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    52

     

     

     

     

    23

     

     

    53

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    24

    2,196.10

    本年支出合計(jì)

    54

    2,196.10

    2,196.10

     

     

    25

     

     

    55

     

     

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

     

     

     

    一、公共預(yù)算財(cái)政撥款

    27

     

     

    57

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    28

     

     

    58

     

     

     

     

    29

     

     

    59

     

     

     

    收入總計(jì)

    30

    2,196.10

    支出總計(jì)

    60

    2,196.10

    2,196.10

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

    表5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

     

     

     

    單位:萬元

    項(xiàng)目

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

     

    2,196.10

    2,196.10

    1,988.00

    208.09

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

    2,196.10

    2,196.10

    1,988.00

    208.09

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

     

    2,196.10

    2,196.10

    1,988.00

    208.09

     

    2010601

    行政運(yùn)行

     

    1,988.00

    1,988.00

    1,988.00

     

     

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

     

    164.67

    164.67

     

    164.67

     

    2010605

    財(cái)政國庫業(yè)務(wù)

     

    43.42

    43.42

     

    43.42

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

     

     

     

    表6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

    單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    1,988.00

    1,793.07

    194.93

    301

    工資福利支出

    1,394.55

    1,394.55

     

    30101

    基本工資

    529.67

    529.67

     

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    689.49

    689.49

     

    30104

    社會保障繳費(fèi)

    164.30

    164.30

     

    30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

    4.42

    4.42

     

    30199

    其他工資福利支出

    6.66

    6.66

     

    302

    商品和服務(wù)支出

    180.23

     

    180.23

    30201

    辦公費(fèi)

    24.76

     

    24.76

    30202

    印刷費(fèi)

    10.50

     

    10.50

    30203

    咨詢費(fèi)

    12.54

     

    12.54

    30205

    水費(fèi)

    1.73

     

    1.73

    30207

    郵電費(fèi)

    21.90

     

    21.90

    30211

    差旅費(fèi)

    0.67

     

    0.67

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    12.36

     

    12.36

    30215

    會議費(fèi)

    13.79

     

    13.79

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    1.91

     

    1.91

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    8.57

     

    8.57

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    0.29

     

    0.29

    30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    16.49

     

    16.49

    30228

    工會經(jīng)費(fèi)

    5.32

     

    5.32

    30229

    其他交通費(fèi)用

    37.27

     

    37.27

    30240

    稅金及附加費(fèi)用

    2.94

     

    2.94

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    9.21

     

    9.21

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    398.52

    398.52

     

    30307

    醫(yī)療費(fèi)

    2.35

    2.35

     

    30311

    住房公積金

    387.43

    387.43

     

    30399

    其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

    8.74

    8.74

     

    310

    其他資本性支出

    14.7

     

    14.7

    31002

    辦公設(shè)備購置

    14.7

     

    14.7

     

    表7:部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

    單位:萬元

    項(xiàng)  目

    行次

    2015年預(yù)算數(shù)

    2015年決算數(shù)

    1

    2

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

    1

    (一)支出合計(jì)

    2

    10.00

    8.57

    1.因公出國(境)費(fèi)

    3

     

     

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    4

     

     

     (1)公務(wù)用車購置費(fèi)

    5

     

     

     (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    6

     

     

    3.公務(wù)接待費(fèi)

    7

    10.00

    8.57

     (1)國內(nèi)接待費(fèi)

    8

    10.00

    8.57

     (2)國(境)外接待費(fèi)

    9

     

     

    (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

    10

     

      1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

    11

     

      2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

    12

     

      3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

    13

     

      4.公務(wù)用車保有量(輛)

    14

     

      5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

    15

     32

      6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

    16

     710

      7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

    17

     

      8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

    18

     

    二、會議費(fèi)

    19

    10.00

    13.79

      1.召開會議次數(shù)(個)

    20

     

      2.參加會議人次(人)

    21

     

    三、培訓(xùn)費(fèi)

    22

    7.00

    1.91

      1.組織培訓(xùn)次數(shù)(個)

    23

     

      2.參加培訓(xùn)人次(人)

    24

     

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年預(yù)算和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

     

    表8:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

    單位:萬元

    項(xiàng)目

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

     

     

    表9:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

     

    單位:萬元

    項(xiàng)    目

    本年支出合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    日常公用經(jīng)費(fèi)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    301

    工資福利支出

     

     

     

    30101

    基本工資

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    302

    商品和服務(wù)支出

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    310

    其他資本性支出

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

     

    表10:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

    單位:萬元

    項(xiàng)    目

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計(jì)

    180.23

    302

    商品和服務(wù)支出

    180.23

    30201

    辦公費(fèi)

    24.76

    30202

    印刷費(fèi)

    10.50

    30203

    咨詢費(fèi)

    12.54

    30205

    水費(fèi)

    1.73

    30207

    郵電費(fèi)

    21.90

    30211

    差旅費(fèi)

    0.67

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    12.36

    30215

    會議費(fèi)

    13.79

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    1.91

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    8.57

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    0.29

    30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    16.49

    30228

    工會經(jīng)費(fèi)

    5.32

    30229

    其他交通費(fèi)用

    37.27

    30240

    稅金及附加費(fèi)用

    2.94

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    9.21

    注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

     

    表11:政府采購支出決算表

    編制部門:相城區(qū)財(cái)政局

     

     

     

    單位:萬元

    采購品目大類

    專項(xiàng)名稱

    經(jīng)濟(jì)科目

    采購物品名稱

    采購組織形式

    采購金額

    合計(jì)

     

     

     

     

    0.00

    一、貨物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服務(wù)C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

        2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財(cái)庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。

     

    第三部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算情況說明
    一、關(guān)于2015年度收入支出總體情況說明
    (一)相城區(qū)財(cái)政局2015年度收入決算2222.86萬元,比上年增加437.66萬元,增長24.52%。主要原因是財(cái)政撥款有所增加。其中:
    1.財(cái)政撥款2196.10萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。比上年增加561.60萬元,增長34.36%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、職工住房保障基金基數(shù)調(diào)整等項(xiàng)目。
    2.其他收入26.77萬元,主要是元和成教中心出售會計(jì)繼續(xù)學(xué)習(xí)卡等相關(guān)工作時收取的學(xué)習(xí)卡工本費(fèi)。比上年減少123.93萬元,減少82.24%,主要原因是2014年部分其他收入是一次性的。
    (二)2015年度支出決算2222.86萬元,比上年增加437.66萬元,增長24.52%,主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。包括財(cái)政預(yù)算決算工作、財(cái)政信息化系統(tǒng)建設(shè)、政府采購業(yè)務(wù)管理、績效管理、財(cái)政科研、區(qū)級國庫集中支付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)督檢查、財(cái)政票據(jù)管理和監(jiān)督以及區(qū)級政府投資建設(shè)項(xiàng)目的投資評審等工作的支出。
    二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
    本年收入合計(jì)2222.86萬元,其中:財(cái)政撥款收入2196.10萬元,占98.80%;其他收入26.77萬元,占1.20%。
    三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
    本年支出合計(jì)2222.86萬元,其中:基本支出1988.01萬元,占89.43%;項(xiàng)目支出234.85萬元,占10.57%。
    四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
    2015年度財(cái)政撥款收支總決算2196.10萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加561.60萬元,增長34.36%。主要原因是新增財(cái)政投資評審中心,相應(yīng)增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
    五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
    (一)財(cái)政撥款支出總體情況
    2015年財(cái)政撥款支出2196.10萬元,占本年支出合計(jì)的98.80%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加561.60萬元,增長34.36%。主要原因是新增財(cái)政投資評審中心,相應(yīng)增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
    (二)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
    2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)(類)支出2196.10萬元,占100%。
    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
    2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2290.81萬元,支出決算為2196.10萬元,減少4.13%。主要原因一是部分項(xiàng)目當(dāng)年度未支出,二是部分項(xiàng)目按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標(biāo)支付。其中:
    1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1172.91萬元,支出決算為1988.00萬元,完成年初預(yù)算的169.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標(biāo)支付;二是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)增加支出。
    2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為280萬元,支出決算為164.67萬元,完成年初預(yù)算的58.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整,部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
    3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為200萬元,支出決算為43.42萬元,完成年初預(yù)算的21.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整,部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
    4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為300萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整,部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
    5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合改革(款)對村級一事一議的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為150萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因項(xiàng)目未達(dá)到序時進(jìn)度,待以后年度撥付。
    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為187.90萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將該科目調(diào)整至一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))科目中。
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2015年度財(cái)政撥款基本支出1988.00萬元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi) 1793.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費(fèi)194.93萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    (一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
    2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,支出決算8.57萬元,完成預(yù)算的85.70%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出8.57萬元,完成預(yù)算的85.70%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、市委十二項(xiàng)規(guī)定和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,采取切實(shí)措施,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    (二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
    2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出8.57萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。其中:
    國內(nèi)公務(wù)接待支出8.57萬元。主要為接待省內(nèi)市縣財(cái)政部門工作交流等發(fā)生的接待支出。2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待32批次,710人次。國內(nèi)接待費(fèi)用比上年增加0.47萬元,增長5.80%,主要原因是接待批次及人數(shù)稍有增長。
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    本部門為行政單位,2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.23萬元,比上年減少238.57萬元,減少56.97%,主要原因是厲行節(jié)約,采取措施,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
    第四部分 名詞解釋
    一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
    各單位“本級橫向財(cái)政撥款”和“非本級財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
    十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎勵等。
    十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。
    十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
    十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
    十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
    十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
    十九、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
    二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
    二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
    二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
    二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
    二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    二十八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    二十九、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

    相關(guān)文件

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
    分享到:
    分享
    打印頁面|關(guān)閉頁面
    分享文章到
    免费 无码 国产嘿咻在线观看,国产无码精品一区,尤物亚洲av无码精品,国产乱了真实在线观看
  • <dfn id="o6kia"><table id="o6kia"></table></dfn>
  • <code id="o6kia"></code> <button id="o6kia"></button>
    <noframes id="o6kia"><code id="o6kia"></code></noframes>
    <small id="o6kia"><rt id="o6kia"></rt></small>
    <li id="o6kia"></li>
  • <table id="o6kia"></table>
  • <small id="o6kia"><code id="o6kia"></code></small>