一、部門概況
一、主要職能
(一)主管全區(qū)審計工作。貫徹執(zhí)行國家審計方針政策和法律法規(guī),參與起草審計、財政經(jīng)濟方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)對區(qū)財政收支和法律、法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設(shè),保障全區(qū)經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對全區(qū)審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促審計單位整改的責(zé)任。
(二)制定并組織實施全區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃以及年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(三)向區(qū)政府和上一級審計機關(guān)提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向區(qū)政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計與專項審計調(diào)查情況和結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)級人民政府通報審計情況和審計結(jié)果。
(四)直接審計下列事項并出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:
1.區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)政府有關(guān)各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
2.鎮(zhèn)級人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,區(qū)級財政轉(zhuǎn)移支付資金。
3.使用區(qū)級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支。
4.區(qū)級政府投資和以區(qū)級政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
5.區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
6.區(qū)政府部門、鎮(zhèn)級人民政府管理和其他單位受區(qū)政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
7.根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán),對國際組織和外國政府援助、貸款等項目的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督。
8.國家法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局審計的其他事項。
(五)按規(guī)定對區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。
(六)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家和區(qū)財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
(七)依法檢查全區(qū)審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
(九)負(fù)責(zé)實施特定項目的專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
(十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全區(qū)審計領(lǐng)域的應(yīng)用,組織建設(shè)全區(qū)審計信息系統(tǒng)。
(十一)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)條線項目審計
加大對中央、省、市、區(qū)重大經(jīng)濟政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計力度。2015年,根據(jù)審計署、省廳、市審計局的部署,組織開展城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、基本養(yǎng)老保險資金審計2個條線審計項目,促進重大方針政策落實到位,切實維護群眾利益。
(二)財政預(yù)算執(zhí)行審計
以推進預(yù)算管理科學(xué)化、法治化為目標(biāo),緊扣預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整等重點環(huán)節(jié),不斷深化財政“同級審”內(nèi)容。根據(jù)《審計法》要求,開展2014年度本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計。重點關(guān)注預(yù)算編制情況、預(yù)算收入的計征與入庫、預(yù)算支出的進度執(zhí)行、非稅管理、地方政府債務(wù)、財政結(jié)余及暫存管理等情況,專題調(diào)查專項資金管理情況,檢查分析稅收征管情況,督促稅收“應(yīng)收盡收”,提升稅收征管水平。進一步加大對鎮(zhèn)級財政預(yù)審執(zhí)行情況及決算的審計力度,計劃開展太平街道、高鐵新城、陽澄湖鎮(zhèn)2014年度財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計,通過審計揭示問題,剖析原因,提出審計建議,促進預(yù)算管理更加規(guī)范合理,為推進實施《新預(yù)算法》打好基礎(chǔ)。
(三)部門預(yù)算執(zhí)行審計
以把握總體、突出重點為原則,進一步關(guān)注部門預(yù)算編制、執(zhí)行情況。重點分析追加預(yù)算、專項資金預(yù)算的合理性,關(guān)注預(yù)算經(jīng)費撥款進度,專項資金、專項經(jīng)費使用與結(jié)余,內(nèi)控制度建設(shè)和“三公經(jīng)費”使用等方面情況,檢查部門貫徹落實各級有關(guān)厲行節(jié)約要求情況,促進改進工作作風(fēng)。今年計劃對區(qū)發(fā)改局、區(qū)經(jīng)信局、區(qū)民政局三個部門開展2014年度預(yù)算執(zhí)行和財政收支情況審計。
(四)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
繼續(xù)加強黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實中央、省、市、區(qū)的經(jīng)濟工作政策、履行職責(zé)、重大經(jīng)濟決策程序情況,重大項目的建設(shè)和管理情況等內(nèi)容進行審計監(jiān)督,重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委各項廉政規(guī)定情況,推動以制度管人、管事,加強對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約。探索績效型經(jīng)濟責(zé)任審計和評價指標(biāo)體系,進一步深化“三責(zé)聯(lián)審”工作,促進健全完善責(zé)任追究和問責(zé)機制。根據(jù)區(qū)委組織部的委托,將安排對原區(qū)發(fā)改局局長、原區(qū)經(jīng)信局局長、原太平黨工委書記、原太平街道辦主任、原高鐵新城管委會主任等8名領(lǐng)導(dǎo)干部進行離任審計;對區(qū)城管局、區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)民政局等5家單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行任中審計;對區(qū)教育局、區(qū)財政局、區(qū)住建局等6家單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行三責(zé)聯(lián)審,進一步促進用人、用編、用財?shù)囊?guī)范管理。
(五)區(qū)國有公司資產(chǎn)負(fù)債審計
以促進國資“強化管理、推動改革、維護安全、促進發(fā)展”為目標(biāo),以監(jiān)督和維護國有資產(chǎn)安全為重點,繼續(xù)開展對蘇州市相城區(qū)城市建設(shè)有限責(zé)任公司、蘇州市相城區(qū)交通建設(shè)有限責(zé)任公司、蘇州市相城區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司等七家區(qū)屬國有公司的2015年度資產(chǎn)負(fù)債審計以及考核指標(biāo)情況專題審計,全面摸清區(qū)屬國有公司財政、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性,如實反映經(jīng)營業(yè)績,揭示存在的問題,為區(qū)委、區(qū)政府考核管理區(qū)屬國有公司提供決策參考,防范金融風(fēng)險,促進國有企業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展。
(六)專項資金審計(審計調(diào)查)
緊緊圍繞民生資金使用、惠民利民政策落實等情況,以預(yù)算計劃管理、執(zhí)行效果為重點,開展專項審計。今年計劃對萬涇二期地塊拆遷資金、2015年全區(qū)低保及低保邊緣惠民政策進行審計及審計調(diào)查,確保??顚S?,相關(guān)政策落到實處。
(七)竣工決算審計
重點關(guān)注建設(shè)項目在前期招投標(biāo)、合同管理與執(zhí)行、工程施工管理以及建設(shè)資金管理、使用中存在的問題,幫助建設(shè)單位規(guī)范建設(shè)管理和工程資金管理,促進提升建設(shè)管理水平和資金使用績效,防范工程建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險。今年計劃完成對蘇州市相城區(qū)2011年中央財政小型農(nóng)田水利重點縣工程、陸慕實驗小學(xué)校舍、學(xué)生餐廳工程等項目的竣工決算審計。
(八)工程項目結(jié)算審計和重點實事工程項目績效審計
根據(jù)區(qū)政府規(guī)定,計劃對區(qū)級、鎮(zhèn)級實施的區(qū)級重點實事政府投資項目進行竣工結(jié)算審計,繼續(xù)完成2014-2015年績效審計項目,關(guān)注工程造價的準(zhǔn)確性,項目發(fā)包、合同簽訂、簽證變更、資料整理保管、工程款支付等方面的規(guī)范性情況,嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。結(jié)合中央、省、市、區(qū)關(guān)于治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題的工作部署,深化對政府重大投資項目和嚴(yán)重超概算項目的專項治理,促進提升項目建設(shè)管理水平和投資效益。
(九)鎮(zhèn)級委托社會中介機構(gòu)工程結(jié)算審計抽查復(fù)審
根據(jù)區(qū)政府規(guī)定,按照不低于10%的比例對鎮(zhèn)級委托社會中介機構(gòu)工程結(jié)算審計項目進行抽查復(fù)審工作,進一步強化鎮(zhèn)級政府投資工程結(jié)算審計工作,規(guī)范政府投資工程審計行為,提升政府投資審計質(zhì)量和成效。
三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財行科、社企科、法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資審計科。
2、局下屬事業(yè)單位:相城區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中心、相城區(qū)政府投資審計中心2個全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
(一)審計局收支預(yù)算總表說明
收入預(yù)算3503.36萬元;支出預(yù)算包括基本支出911.36萬元、項目支出2592萬元。
(二)審計局收入預(yù)算總表說明
一般公共財政撥款(補助)資金3503.36萬元。
(三)審計局支出預(yù)算總表說明
支出預(yù)算包括基本支出911.36萬元、項目支出2592萬元。
(四)審計局財政撥款收支預(yù)算總表說明
收入預(yù)算3503.36萬元;支出預(yù)算包括基本支出911.36萬元、項目支出2592萬元。
(五)審計局財政撥款支出預(yù)算表說明
一般公共服務(wù)支出3503.36萬元,包括行政運行911.36萬元、審計業(yè)務(wù)2592萬元。
(六)審計局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
基本工資77.87萬元、津貼補貼453.59萬元、社會保障繳費70.96萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、福利費3.35萬元、其他交通費用20.01萬元、其他對個人和家庭的補助0.09萬元、退休費16.24萬元、醫(yī)療費7.97萬元、住房公積金53.82萬元、提租補貼48.34萬元。
(七)審計局政府性基金支出預(yù)算表說明
本單位無政府性基金。
(八)審計局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
一般公共服務(wù)支出3503.36萬元,包括行政運行911.36萬元、審計業(yè)務(wù)2592萬元。
(九)審計局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
行政運行911.36萬元、審計業(yè)務(wù)2592萬元。
(十)審計局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
基本工資77.87萬元、津貼補貼453.59萬元、社會保障繳費70.96萬元、辦公費30萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費5萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費10萬元、勞務(wù)費10萬元、委托業(yè)務(wù)費10萬元、其他商品和服務(wù)支出25萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、福利費3.35萬元、其他交通費用20.01萬元、其他對個人和家庭的補助0.09萬元、退休費16.24萬元、醫(yī)療費7.97萬元、住房公積金53.82萬元、提租補貼48.34萬元、辦公設(shè)備購置39.77萬元。
(十一)審計局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
辦公費30萬元、印刷費10萬元、郵電費5萬元、差旅費5萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費10萬元、勞務(wù)費10萬元、委托業(yè)務(wù)費10萬元、其他商品和服務(wù)支出25萬元、辦公設(shè)備購置39.77。
(十二)審計局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,公務(wù)接待費支出10萬元。相比2015年公務(wù)接待費年初預(yù)算10萬元,相比2015年公務(wù)接待費年初預(yù)算9.9萬元,基本保持不變。
(十三)審計局政府采購預(yù)算表
本單位2016年分散采購辦公桌椅、電腦設(shè)備等
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算總體安排情況、具體構(gòu)成情況、財政撥款按功能分類“項”級科目的支出安排情況。對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排,要結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述;對重要指標(biāo)進行上下年度的比較和分析,以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。
附件2
2016年度審計局收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
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||||
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
一、財政撥款
|
3503.36
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
3330.24
|
一、基本支出
|
911.36
|
(一) 一般公共預(yù)算
|
3503.36
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
2592
|
(二) 政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
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四、公共安全支出
|
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|
三、其他資金
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五、教育支出
|
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|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
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七、文化體育與傳媒支出
|
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|
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|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
70.96
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
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十七、國土海洋氣象等支出
|
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十八、住房保障支出
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102.16
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|
十九、糧油物資儲備支出
|
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|
二十、其他支出
|
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|
當(dāng)年收入小計
|
3503.36
|
當(dāng)年支出小計
|
3503.36
|
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
收入合計
|
3503.36
|
支出合計
|
3503.36
|
2016年度審計局收入預(yù)算總表
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
收 入 總 計
|
3503.36
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計
|
3503.36
|
公共財政撥款(補助)資金
|
3503.36
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
專項收入
|
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|
二、政府性基金
|
|
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三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
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經(jīng)營收入
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|
|
其他收入
|
|
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債務(wù)資金(銀行貸款)
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五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計
|
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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2016年度審計局支出預(yù)算總表
公開表三 單位:萬元
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
3503.36
|
911.36
|
2592
|
|
|
2016年度審計局財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
3503.36
|
一、基本支出
|
911.36
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
2592
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
3503.36
|
支出合計
|
3503.36
|
2016年度審計局財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
3503.36
|
20108
|
審計事務(wù)
|
3503.36
|
2010801
|
行政運行
|
911.36
|
2010802
|
審計業(yè)務(wù)
|
2592
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度審計局財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
||||
|
合 計
|
911.36
|
||||
30101
|
基本工資
|
77.87
|
||||
30102
|
津貼補貼
|
453.59
|
||||
30104
|
社會保障繳費
|
70.96
|
||||
30201
|
辦公費
|
30
|
||||
30202
|
印刷費
|
10
|
||||
30203
|
郵電費
|
5
|
||||
30204
|
差旅費
|
5
|
||||
30205
|
培訓(xùn)費
|
10
|
||||
30206
|
公務(wù)接待費
|
10
|
||||
30207
|
勞務(wù)費
|
10
|
||||
30208
|
委托業(yè)務(wù)費
|
10
|
||||
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
25
|
||||
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.35
|
||||
30229
|
福利費
|
3.35
|
||||
|
30239
|
其他交通費用
|
20.01
|
|
||
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.09
|
|
||
|
30302
|
退休費
|
16.24
|
|
||
|
30307
|
醫(yī)療費
|
7.97
|
|
||
|
30311
|
住房公積金
|
53.82
|
|
||
|
30312
|
提租補貼
|
48.34
|
|
||
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
39.77
|
|
||
2016年度審計局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度審計局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
3503.36
|
一、基本支出
|
911.36
|
1、公共財政撥款(補助)資金
|
3503.36
|
二、項目支出
|
2592
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
收入合計
|
3503.36
|
支出合計
|
3503.36
|
2016年度審計局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
3503.36
|
20108
|
審計事務(wù)
|
3503.36
|
2010801
|
行政運行
|
911.36
|
2010802
|
審計業(yè)務(wù)
|
2592
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度審計局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計
|
|
30101
|
基本工資
|
77.87
|
30102
|
津貼補貼
|
453.59
|
30104
|
社會保障繳費
|
70.96
|
30201
|
辦公費
|
30
|
30202
|
印刷費
|
10
|
30203
|
郵電費
|
5
|
30204
|
差旅費
|
5
|
30205
|
培訓(xùn)費
|
10
|
30206
|
公務(wù)接待費
|
10
|
30207
|
勞務(wù)費
|
10
|
30208
|
委托業(yè)務(wù)費
|
10
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
25
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.35
|
30229
|
福利費
|
3.35
|
30239
|
其他交通費用
|
20.01
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.09
|
30302
|
退休費
|
16.24
|
30307
|
醫(yī)療費
|
7.97
|
30311
|
住房公積金
|
53.82
|
30312
|
提租補貼
|
48.34
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
39.77
|
2016年度審計局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計
|
154.77
|
30201
|
辦公費
|
30
|
30202
|
印刷費
|
10
|
30203
|
郵電費
|
5
|
30204
|
差旅費
|
5
|
30205
|
培訓(xùn)費
|
10
|
30206
|
公務(wù)接待費
|
10
|
30207
|
勞務(wù)費
|
10
|
30208
|
委托業(yè)務(wù)費
|
10
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
25
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
39.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度審計局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位:萬元
合計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
||
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|||||
20
|
|
|
|
|
10
|
|
10
|
2016年度審計局政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
合計
|
|
|
|
|
0
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。