關(guān)于2015年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
——在區(qū)三屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 丁 儉
主任、副主任、各位委員:
我受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2015年區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的情況,請(qǐng)予以審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整
1、區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整
考慮落實(shí)國(guó)家、省、市出臺(tái)的各項(xiàng)改革政策、地方政府債券轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展、保障區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施的需要,建議按規(guī)定增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出11000萬(wàn)元,按照國(guó)務(wù)院《推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的意見(jiàn)》調(diào)整科目70369萬(wàn)元。
主要內(nèi)容如下(具體項(xiàng)目見(jiàn)附表):
(1)一般公共服務(wù)支出增加2119萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1682萬(wàn)元,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)增加800萬(wàn)元,公用事業(yè)經(jīng)費(fèi)減少1123萬(wàn)元。
(2)國(guó)防支出減少63萬(wàn)元。
(3)公共安全支出減少2668萬(wàn)元,主要是輔警經(jīng)費(fèi)減少2000萬(wàn)元,消防業(yè)務(wù)支出減少461萬(wàn)元。
(4) 教育支出減少1181萬(wàn)元,主要是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出減少970萬(wàn)元。
(5)科學(xué)技術(shù)支出增加17009萬(wàn)元,主要是增加蘇相合作區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持支出1830萬(wàn)元、高鐵新城產(chǎn)業(yè)扶持支出3213萬(wàn)元,企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持支出1890萬(wàn)元、支持中小型企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金支出5000萬(wàn)元、支持中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金支出5000萬(wàn)元。
(6)文化體育與傳媒支出增加134萬(wàn)元,主要是宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加97萬(wàn)元。
(7)社會(huì)保障與就業(yè)支出減少1559萬(wàn)元,主要是救助支出減少1073萬(wàn)元,養(yǎng)老事業(yè)支出減少200萬(wàn)元。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少2444萬(wàn)元,主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出減少1929萬(wàn)元。
(9)節(jié)能環(huán)保支出減少36萬(wàn)元。
(10)農(nóng)林水支出增加5854萬(wàn)元,主要是補(bǔ)貼薄弱村支出增加336萬(wàn)元,綠化建設(shè)支出增加7000萬(wàn)元,中央財(cái)政小型農(nóng)田水利項(xiàng)目配套支出減少1500萬(wàn)元。
(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加11504萬(wàn)元,主要是路燈經(jīng)費(fèi)增加1127萬(wàn)元,城區(qū)拆遷支出增加10000萬(wàn)元,地下管線普查支出增加300萬(wàn)元。
(12)交通運(yùn)輸支出增加43248萬(wàn)元,主要是軌道交通資本金支出增加37500萬(wàn)元,道路建設(shè)支出增加6500萬(wàn)元,交通業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少760萬(wàn)元。
(13)其他支出增加9452萬(wàn)元,主要是增加扶貧及援疆、藏、青海支出3371萬(wàn)元、地方政府債券發(fā)行費(fèi)1090萬(wàn)元、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司下屬陽(yáng)澄湖投資公司盛澤湖城鎮(zhèn)化專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)支出5000萬(wàn)元。
2、街道(區(qū))一般公共預(yù)算支出調(diào)整
(1)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出減少16420萬(wàn)元。主要是一般公共服務(wù)支出減少3499萬(wàn)元,農(nóng)林水支出減少7801萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少5436萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出增加728萬(wàn)元。
(2)高鐵新城一般公共預(yù)算支出增加1517萬(wàn)元。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出增加2375.71萬(wàn)元。
(3)度假區(qū)一般公共預(yù)算支出增加360萬(wàn)元。主要是教育支出增加360萬(wàn)元。
(4)元和街道一般公共預(yù)算支出減少23948萬(wàn)元。主要是一般公共服務(wù)支出減少2563萬(wàn)元,教育支出減少5724萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3270萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少4730萬(wàn)元。
(5)太平街道一般公共預(yù)算支出基本持平。主要是教育支出增加1557萬(wàn)元,農(nóng)林水支出增加91萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出減少265萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出減少35萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少87萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出減少75萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少31萬(wàn)元,其他支出減少1155萬(wàn)元。
(6)黃橋街道一般公共預(yù)算支出減少5841萬(wàn)元。主要是一般公共服務(wù)支出減少913萬(wàn)元,公共安全支出減少683萬(wàn)元,教育支出減少856萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少2666萬(wàn)元,其他支出減少732萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整
1、區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為226980萬(wàn)元,相應(yīng)的預(yù)算支出調(diào)整為226980萬(wàn)元,增加5464萬(wàn)元。主要是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5561萬(wàn)元,彩票公益金支出減少2700萬(wàn)元。
2、街道(區(qū))政府性基金預(yù)算調(diào)整
(1)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為52200萬(wàn)元,相應(yīng)預(yù)算支出調(diào)整為52200萬(wàn)元,減少116235萬(wàn)元。主要是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少116235萬(wàn)元。
(2)高鐵新城政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為11046萬(wàn)元,相應(yīng)預(yù)算支出調(diào)整為11046萬(wàn)元,減少88954萬(wàn)元。主要是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少88954萬(wàn)元。
(3)太平街道政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為4399萬(wàn)元,相應(yīng)預(yù)算支出調(diào)整為4399萬(wàn)元,減少5472萬(wàn)元。主要是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5472萬(wàn)元。
(4)黃橋街道政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為4100萬(wàn)元,相應(yīng)預(yù)算支出調(diào)整為4100萬(wàn)元,減少4021萬(wàn)元。主要是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4021萬(wàn)元。
三、區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為1500萬(wàn)元,調(diào)整為500萬(wàn)元,減少1000萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為1500萬(wàn)元,調(diào)整為500萬(wàn)元,減少1000萬(wàn)元。
以上調(diào)整的具體內(nèi)容見(jiàn)《2015年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》。
以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。