一、部門概況
(一)主要職能。
1.領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作,受區(qū)委委托指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊工作委員會工作,對全區(qū)性青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理;
2.參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,對全區(qū)青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物發(fā)行等事務(wù)進行規(guī)劃和管理;
3.參與有關(guān)青少年法規(guī)制定、實施、監(jiān)督等工作,協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù),做好青少年維權(quán)工作;
4.組織和帶領(lǐng)全區(qū)團員青年在建立社會主義市場經(jīng)濟體制的過程中發(fā)揮主力軍和突擊隊作用;
5.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對策,開展各項活動;
6.協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作,維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié);
7.負責(zé)全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,負責(zé)全區(qū)青少年外事和區(qū)內(nèi)外青少年友好交流工作;
8.負責(zé)組織、指導(dǎo)各級團組織搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作,募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費;
9.負責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部,管理區(qū)團校及青少年教育培訓(xùn)基地;
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級團組織交辦的其他事項。
(二)2016年度部門主要工作任務(wù)及目標。
2016年全區(qū)共青團工作將以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循,深入貫徹落實中共十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和中央、省、市、區(qū)委關(guān)于加強和改進黨的群團工作會議精神,認真貫徹落實區(qū)委三屆十一次全會提出的各項目標任務(wù),以“團聚青春建功改革”為主題,緊緊圍繞“凝聚青年、服務(wù)大局、搭好橋梁、團要管團”四個維度,把握“信仰培育、制度創(chuàng)新、改革轉(zhuǎn)型、社會職能”四個關(guān)鍵,以改革創(chuàng)新精神開啟我區(qū)共青團工作新篇章。
著力信仰培育,加強思想建設(shè)
牢記共青團思想育人的神圣職責(zé),主動適應(yīng)青年發(fā)展個性化,著力突出工作手段多樣化,積極倡導(dǎo)引導(dǎo)方式立體化,團結(jié)凝聚廣大青年群眾,持續(xù)補充共青團改革的“精神食糧”。
1.強化價值觀培育。牢固樹立“制高點”意識,持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平總書記系列重要講話精神,深入開展中國夢和中國特色社會主義宣傳教育,深化社會主義核心價值觀培育和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,生動開展愛國主義宣傳教育活動,針對不同青年群體分層分類“精準”引導(dǎo),切實增強廣大青年跟黨走的思想自覺和行動自覺。
2.注重主題化引領(lǐng)。緊密結(jié)合清明、“五四”、“六一”、建隊節(jié)等重要節(jié)日,圍繞“我與中國夢共奮斗”主題,開展“憶往昔·思前行”清明圖文大賽,召開紀念“五四”運動97周年大會,舉辦“惠聚青春”共青團之夜暨“唱響相城”青年歌手大賽現(xiàn)場賽,開展“紅領(lǐng)巾相約中國夢”主題隊儀式觀摩活動、相城區(qū)“十佳”美德好少年評選、“團聚小候鳥筑夢在相城”共青團影院公益觀影等活動,用“青春舞臺”展示青年的風(fēng)采和活力。
3.營造微文化氛圍。充分發(fā)揮團屬宣傳輿論陣地“風(fēng)向標”作用。線上,建立一支訓(xùn)練有素、態(tài)度鮮明的“青春衛(wèi)士”網(wǎng)宣員隊伍,做強一個覆蓋廣泛、活躍性強的“可觸摸的”共青團矩陣,開展一系列旗幟鮮明、好學(xué)好玩的新媒體活動,以“微平臺”打造傳播青春正能量;線下,樹立一位奮發(fā)進取、可親可學(xué)的“相小團”青年團干形象,開發(fā)一批青春時尚、富有特色的青少年文化產(chǎn)品,舉辦一系列寓教于樂、精彩紛呈的“青春走相城”粉絲互動活動,以“微聚會”開展弘揚青年新風(fēng)尚。
深化制度創(chuàng)新,夯實團建基礎(chǔ)
按照“哪里有青年哪里就有團組織,哪里有團組織哪里就有生動活潑的共青團工作”的原則,以打造“可觸摸的相城共青團”為目標,注重加強組織基礎(chǔ)、拓展工作力量、提升工作活力,努力盤活傳統(tǒng)領(lǐng)域存量、擴大新興領(lǐng)域增量,不斷夯實共青團改革的“動力工程”。
4.強化組織建設(shè)。深入貫徹區(qū)委黨的群團工作會議精神,完善共青團工作經(jīng)費保障制度,鎮(zhèn)(街道、區(qū))每年不低于5萬,區(qū)級機關(guān)按單位35周歲以下青年人數(shù)每人每年不低于50元標準撥付。持續(xù)推進“595”計劃,開展團區(qū)委機關(guān)干部與基層團組織結(jié)對工作,加大對基層重點工作指導(dǎo)。深入推進青少年綜合服務(wù)平臺創(chuàng)建工作,試點推行青少年綜合服務(wù)平臺考核、聯(lián)系制度,努力做到“三個轉(zhuǎn)變、一個明確”,形成名稱統(tǒng)一、標識統(tǒng)一、服務(wù)體系統(tǒng)一的共青團實體化服務(wù)陣地。加強非公經(jīng)濟組織團建,深入實施“青春疊加”團建計劃,開展規(guī)模以上非公企業(yè)團建示范點創(chuàng)建工作,不斷提升非公團組織活力。加強社會組織團建,依托社會組織聯(lián)合團工委開展“青春聯(lián)盟”社會組織進社區(qū)服務(wù)活動,增強青年社會組織培育和輸送工作。加強中學(xué)共青團團建工作,探索創(chuàng)建中學(xué)中職共青團“361”工作體系,服務(wù)學(xué)生團員全面發(fā)展。規(guī)范實施基層團組織考核,分層分類對全區(qū)各基層團組織進行目標考核。
5.加強隊伍建設(shè)。充實基層共青團工作力量,指導(dǎo)完成基層團組織集中換屆工作,配備專職團干部,增強兼職團干部比例,不斷優(yōu)化基層團組織班子年齡和學(xué)歷結(jié)構(gòu)。加強團干部隊伍建設(shè),持續(xù)深入開展“三聯(lián)系、三服務(wù)、三密切”相小團大走訪活動,號召全區(qū)團干部深入基層一線、訪談團員青年、改進工作作風(fēng),探索重塑新時期的團青關(guān)系。常態(tài)化開展團干部教育培訓(xùn)工作,舉辦相城區(qū)優(yōu)秀團干部培訓(xùn)班等。加強團員隊伍建設(shè),嚴格按照團省委《發(fā)展團員和團員教育管理工作實施辦法(試行)》,全面推進全區(qū)團員發(fā)展和教育工作,并在團干部大走訪中做好重點督查工作。加強好青年隊伍建設(shè),進一步挖掘“好青年”事跡、展示“好青年”風(fēng)采、凝聚“好青年”力量,使之成為基層團組織的重要工作力量。加強大學(xué)生村干部隊伍建設(shè),召開相城區(qū)大學(xué)生村干部聯(lián)誼會第三次會員大會,創(chuàng)新打造“青春講堂”學(xué)習(xí)機制,為大學(xué)生村干部成長發(fā)展搭建良好平臺。
6.創(chuàng)新工作項目。充分利用黨建資源、有效整合社會資源,創(chuàng)新開展團建品牌輸送、內(nèi)容輸送、服務(wù)輸送工作,形成一批團建典型。全面開展“青春融入”團青基層服務(wù)品牌項目評選工作,激發(fā)基層團組織和團干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情。進一步推進區(qū)域化團建工作,構(gòu)建“聚團優(yōu)品”工作體系,形成組織凝聚、陣地集聚、資源匯聚、活動齊聚、青年團聚的區(qū)域化團建工作格局。加強對基層品牌項目的督查指導(dǎo)和對基層團組織的扶持力度,整體推進我區(qū)基層團組織建設(shè)。
聚焦改革轉(zhuǎn)型,服務(wù)中心大局
圍繞共青團服務(wù)大局的工作主線,充分激發(fā)青年的創(chuàng)造潛能和創(chuàng)新活力,引領(lǐng)廣大青年投身基層、投身實踐、投身創(chuàng)業(yè),切實抓住共青團改革的“主攻方向”。
7.引領(lǐng)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。辦好相城區(qū)第四屆青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和2016年陽澄湖創(chuàng)客大賽(青年組)暨相城區(qū)青年創(chuàng)客大賽等活動,建立集項目征集、集中輔導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)合作為一體的大賽體系。做好青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)配套服務(wù),整合黨政、金融、社會等資源,為創(chuàng)業(yè)青年爭取各類政策、資金和技術(shù)支持。做好青年電商創(chuàng)業(yè)示范基地打造和青年電商培訓(xùn),建立一支創(chuàng)業(yè)熱情高、創(chuàng)新技術(shù)強、創(chuàng)造活力足的青年電商隊伍。做好清華大學(xué)寒暑期社會實踐服務(wù)工作,為相城區(qū)儲備高層次青年人才奠定堅實基礎(chǔ)。
8.引導(dǎo)青年崗位創(chuàng)優(yōu)。針對不同類別的青年群體做好管理、服務(wù)、引導(dǎo)和評優(yōu)工作。在青少年工作群體中,舉辦團隊技能培訓(xùn),開展“說課”、論文評比等評選活動,提升團隊工作者專業(yè)素質(zhì);在機關(guān)青年中,開展“青年文明號”爭創(chuàng)活動,提升窗口單位服務(wù)水平和服務(wù)能力;在非公企業(yè)青年中,引導(dǎo)基層團組織開展技能比武、崗位練兵、青年崗位能手評比等活動,幫助青年靈活掌握實際操作技能,為企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展貢獻才智;在青年商會中,打響“走進青商”主題系列活動品牌,服務(wù)青年企業(yè)發(fā)展壯大。
9.做好青年職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)。加大對青年職業(yè)農(nóng)民的培養(yǎng)力度,著力培養(yǎng)一批農(nóng)村青年致富帶頭人。依托“青鄰相城”微信平臺開展“我是青農(nóng),我自豪”青年職業(yè)農(nóng)民微信??麄骰顒樱瑯淞⑶嗄曷殬I(yè)農(nóng)民的典型代表。以區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)園為抓手,實施青年職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)計劃,幫扶青年職業(yè)農(nóng)民優(yōu)秀項目的品牌推廣和形象展示。
履行社會職能,護航健康成長
探索尋找共青團政治屬性與社會屬性的落地途徑,將青少年價值認同與權(quán)益維護有機結(jié)合,建好用好各類為青年代言的平臺和渠道,重塑共青團資源獲取機制,有效實現(xiàn)共青團改革的“后備保障”。
10. 積極構(gòu)建青少年價值認同體系。豐富“青鄰相城”品牌內(nèi)涵,開展“青鄰相城·走進中鐵”陽澄湖綠色騎行活動,以青春的名義幫助青年結(jié)交朋友、共創(chuàng)未來。全面推廣“志愿者打卡器”APP軟件,結(jié)合“3·12”植樹節(jié),開展“保護母親河共植青年林”生態(tài)優(yōu)化行動等志愿服務(wù)活動,常態(tài)化開展“綠色相城”環(huán)保辦公用品推廣活動,宣傳公益環(huán)保。繼續(xù)做好“家在相城 益起行動”關(guān)愛失獨老人活動。
11.持續(xù)推進重點青少年群體服務(wù)管理。引導(dǎo)預(yù)防辦成員單位通過項目化方式開展“成長護航工程”,將專業(yè)的青少年社工方法和理念引入預(yù)防和減少青少年違法犯罪工作體系。借助“青少年權(quán)益工作創(chuàng)新”試點工作機遇,依托社會組織聯(lián)合團工委相關(guān)工作平臺,深入挖掘青少年服務(wù)力量,擴大相城區(qū)青少年事務(wù)社會工作者隊伍。完善預(yù)防辦成員單位工作制度,定期召開聯(lián)席會議,為各職能部門搭建日常溝通交流的平臺。加強重點青少年關(guān)愛幫扶,常態(tài)化開展暖冬走訪和“金穗愛心·圓夢大學(xué)”助學(xué)活動。
12.深入開展“笑果”青少年服務(wù)項目。拓寬青少年服務(wù)廣度和深度,將服務(wù)內(nèi)容標準化、體系化、模塊化,將服務(wù)項目具體化、案例化、品牌化,為“笑果”服務(wù)內(nèi)容的深入推廣創(chuàng)造條件。大力推廣“相城笑果相伴成長”微信平臺,通過線上線下互動的方式,加強笑果青少年服務(wù)項目工作對象的參與度與黏合度。構(gòu)建笑果青少年服務(wù)平臺考核評價體系,打造青少年家庭、社區(qū)、第三方組織共同組成的評估團隊,及時反饋項目信息,進一步提升服務(wù)質(zhì)量。
13.推動形成青少年“大權(quán)益”工作格局。依托笑果青少年社區(qū)服務(wù)平臺的“面對面”工作站,深入開展人大代表、政協(xié)委員與青少年“面對面”活動,完善反映青少年訴求的平臺。積極開展“陽光行動”“自護教育”“青少年維權(quán)崗”創(chuàng)建等活動,不斷擴大青少年維權(quán)工作覆蓋面。加強與公檢法司等成員單位的協(xié)作,扎實推進青少年法治教育,引入法治情景劇、法制漫畫、模擬法庭等創(chuàng)新形式法治教育手段,引導(dǎo)青少年學(xué)法、知法、守法、護法、用法。
(三)部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機構(gòu):根據(jù)上述職責(zé),設(shè)2個職能科室,均為股級建制。分別為辦公室(青少年事務(wù)部)和團務(wù)工作部。
下屬單位:共青團蘇州市相城區(qū)委員會團校。
(四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
根據(jù)相城區(qū)財政局《關(guān)于編制2016年相城區(qū)區(qū)級部門預(yù)算的通知》的要求,按照“完整透明、公平績效、統(tǒng)籌平衡、厲行節(jié)約”的編制原則,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,結(jié)合我單位業(yè)務(wù)的實際情況,堅持量力而行、精打細算、勤儉辦事,進一步控制和壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出,從嚴從緊編制部門預(yù)算,不斷提高財政資金的使用效率。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
(一)團區(qū)委部門收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。2016年度共青團蘇州市相城區(qū)委員會收支預(yù)算總表中包含了共青團蘇州市相城區(qū)委員會和團校2家部門預(yù)算單位的收入和支出。共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度收支總預(yù)算為202萬元。
1.收入預(yù)算
(1)財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會一般公共預(yù)算202萬元。
(2)一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會一般公共預(yù)算202萬元。
(3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會無財政專戶管理資金收入。
(4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入、債務(wù)收入等。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會無其他資金收入。
2.支出預(yù)算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
按功能科目分類,團區(qū)委支出包括一般公共服務(wù)支出183.33萬元、住房保障支出18.67萬元。
(2)經(jīng)濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、項目支出、部門上下級補助支出填列。
按支出用途分類,團區(qū)委包括基本支出167萬元、部門經(jīng)常性項目支出35萬元。
①基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
③部門上下級補助支出:指區(qū)級各預(yù)算單位內(nèi)部上下級補助的收支情況。
(二)團區(qū)委收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度收入總預(yù)算為202萬元,全部是一般公共預(yù)算,公共財政撥款(補助)資金202萬元。
(三)團區(qū)委支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度支出總預(yù)算為202萬元,其中:1.基本支出167萬元;2. 部門經(jīng)常性項目支出35萬元。
(四)團區(qū)委財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度財政撥款收支總預(yù)算為202萬元,其中:
1.收入預(yù)算
(1)一般公共預(yù)算202萬元。
2.支出預(yù)算
(1)按支出用途分類,包括基本支出167萬元、部門經(jīng)常性項目支出35萬元。
(五)團區(qū)委財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度財政撥款支出預(yù)算為202萬元,其中:一般公共服務(wù)支出183.33萬元,占90.76%;住房保障支出18.67萬元,占9.24%。
1. 一般公共服務(wù)支出183.33萬元,用于工作人員工資、部門日常運轉(zhuǎn)、開展共青團工作等支出。
2.住房保障支出8.67萬元,用于按照國家政策規(guī)定發(fā)放提租補貼,為職工繳納住房公積金、購房補貼的支出。
(六)團區(qū)委財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委財政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度財政撥款基本支出預(yù)算為159.75萬元,其中:工資福利支出130.5萬元,占81.69%;商品和服務(wù)支出27.52萬元,占17.23%;對個人和家庭的補助支出0.73萬元,占0.46%;其他資本性支出1萬元,占0.63%。
(七)團區(qū)委政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會無政府性基金支出。
(八)團區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委財政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總數(shù)為202萬元。其中:
1.收入預(yù)算
一般公共預(yù)算202萬元。
2.支出預(yù)算
按支出用途分:
(1)基本支出167萬元
(2)部門經(jīng)常性項目支出35萬元
(九)團區(qū)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算總數(shù)為202萬元。其中:一般公共服務(wù)支出183.33萬元,占90.76%;住房保障支出18.67萬元,占9.24%。
1. 一般公共服務(wù)支出183.33萬元,用于工作人員工資、部門日常運轉(zhuǎn)、開展共青團工作等支出。
2.住房保障支出8.67萬元,用于按照國家政策規(guī)定發(fā)放提租補貼,為職工繳納住房公積金、購房補貼的支出。
(十)團區(qū)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
共青團蘇州市委員會2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為159.75萬元。其中:工資福利支出130.5萬元,占81.69%;商品和服務(wù)支出27.52萬元,占17.23%;對個人和家庭的補助支出0.73萬元,占0.46%;其他資本性支出1萬元,占0.63%。
(十一)團區(qū)委一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團區(qū)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為27.52萬元。其中:商品和服務(wù)支出27.52萬元。
(十二)團區(qū)委“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。“三公”經(jīng)費是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出;培訓(xùn)費是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
2016年共青團蘇州市相城區(qū)委員會“三公”經(jīng)費和“會議費”、“培訓(xùn)費”預(yù)算安排數(shù)為6萬元,其中:
1.因公出國(境)費用0萬元;2.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元;3.公務(wù)接待費1.5萬元;4.會議費2.5萬元;5.培訓(xùn)費2萬元。2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.5萬元,均為公務(wù)接待費。2015年會議費預(yù)算6.4萬元,培訓(xùn)費3萬元。2016年預(yù)算與2015年基本持平。
(十三)團區(qū)委政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
共青團蘇州市相城區(qū)委員會無政府采購支出安排。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算總體安排情況、具體構(gòu)成情況、財政撥款按功能分類“項”級科目的支出安排情況。對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排,要結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標加以闡述;對重要指標進行上下年度的比較和分析,以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。
附件2
2016年度團區(qū)委部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||||
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
一、財政撥款
|
202
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
183.33
|
一、基本支出
|
167
|
(一) 一般公共預(yù)算
|
202
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
35
|
(二) 政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
18.67
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
當年收入小計
|
202
|
當年支出小計
|
202
|
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
收入合計
|
202
|
支出合計
|
202
|
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
收 入 總 計
|
202
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計
|
202
|
公共財政撥款(補助)資金
|
202
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
專項收入
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
債務(wù)資金(銀行貸款)
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計
|
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
2016年度團區(qū)委部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位:萬元
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
202
|
167
|
35
|
|
|
公開表四 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
202
|
一、基本支出
|
167
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
35
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
202
|
支出合計
|
202
|
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
72
|
2012901行政運行
|
公用經(jīng)費
|
37
|
2012999其他群眾團體事務(wù)支出
|
“五四”系列活動經(jīng)費
|
10
|
2012902一般行政管理事務(wù)
|
青聯(lián)、團校等工作經(jīng)費
|
15
|
2012999其他群眾團體事務(wù)支出
|
區(qū)青少年發(fā)展基金、區(qū)預(yù)防辦工作經(jīng)費
|
10
|
2016年度團區(qū)委部門財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計
|
159.75
|
30101
|
工資福利
|
130
|
30106
|
伙食補助費
|
0.5
|
30201
|
辦公費
|
4.8
|
30202
|
印刷費
|
2.5
|
30207
|
郵電費
|
0.75
|
30211
|
差旅費
|
1.2
|
30213
|
維護費
|
2.3
|
30214
|
租賃費
|
0.82
|
30215
|
會議費
|
2.5
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.5
|
30218
|
專用材料費
|
1.7
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2.5
|
30239
|
其他交通工具運行維護費
|
3.45
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.63
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.1
|
31002
|
辦公設(shè)備購置費
|
1
|
2016年度團區(qū)委部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
|
無
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度團區(qū)委部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
202
|
一、基本支出
|
167
|
1、公共財政撥款(補助)資金
|
|
二、項目支出
|
35
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
收入合計
|
202
|
支出合計
|
202
|
2016年度團區(qū)委部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
72
|
2012901行政運行
|
公用經(jīng)費
|
37
|
2012999其他群眾團體事務(wù)支出
|
“五四”系列活動經(jīng)費
|
10
|
2012902一般行政管理事務(wù)
|
青聯(lián)、團校等工作經(jīng)費
|
15
|
2012999其他群眾團體事務(wù)支出
|
區(qū)青少年發(fā)展基金、區(qū)預(yù)防辦工作經(jīng)費
|
10
|
2016年度團區(qū)委部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計
|
159.75
|
30101
|
工資福利支出
|
130
|
30106
|
伙食補助費
|
0.5
|
30201
|
辦公費
|
4.8
|
30202
|
印刷費
|
2.5
|
30207
|
郵電費
|
0.75
|
30211
|
差旅費
|
1.2
|
30213
|
維護費
|
2.3
|
30214
|
租賃費
|
0.82
|
30215
|
會議費
|
2.5
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.5
|
30218
|
專用材料費
|
1.7
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2.5
|
30239
|
其他交通工具運行維護費
|
3.45
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.63
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.1
|
31002
|
辦公設(shè)備購置費
|
1
|
2016年度團區(qū)委部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計
|
27.52
|
30201
|
辦公費
|
4.8
|
30202
|
印刷費
|
2.5
|
30207
|
郵電費
|
0.75
|
30211
|
差旅費
|
1.2
|
30213
|
維護費
|
2.3
|
30214
|
租賃費
|
0.82
|
30215
|
會議費
|
2.5
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.5
|
30218
|
專用材料費
|
1.7
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2.5
|
30239
|
其他交通工具運行維護費
|
3.45
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
2016年度團區(qū)委部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位:萬元
合計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
||
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|||||
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.5
|
2.5
|
2
|
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
合計
|
無
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。