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    2016年相城區(qū)公路管理處預(yù)算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-23 12:47 訪問量:字體:

    第一部分  部門概況
        一、本部門主要職能
    1.根據(jù)局依法行政工作要求,宣傳貫徹交通運輸和行政執(zhí)法相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為
    2.負(fù)責(zé)制訂中心行政執(zhí)法年度工作計劃、普法工作計劃、專項整治活動方案,并組織實施;指導(dǎo)基層中隊的日常巡查工作。
    3.負(fù)責(zé)中心行政執(zhí)法隊伍的管理、教育、培訓(xùn)、考核;負(fù)責(zé)執(zhí)法裝備、服裝、證件的管理和執(zhí)法工作的日常統(tǒng)計上報。
    4.依法受理來信來訪、投訴、舉報,并查處轄區(qū)內(nèi)涉嫌路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為;配合查處轄區(qū)內(nèi)涉及交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督方面的違法違規(guī)行為。
    5.負(fù)責(zé)交通運輸行政執(zhí)法的安全管理,協(xié)同做好行業(yè)安全監(jiān)管相關(guān)工作,配合做好交通運輸各項應(yīng)急處置工作。
    6.配合區(qū)局做好中心行政復(fù)議及行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。
    7.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊伍建設(shè)和群團工作。
    8.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
        二、2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
    工作總目標(biāo)是:依法保護路產(chǎn)路權(quán),保持道路運輸、維修、駕培市場的健康、安全、穩(wěn)定、有序發(fā)展,不斷加強隊伍建設(shè),提高執(zhí)法水平,規(guī)范內(nèi)部管理,提高政府和上級部門對交通綜合執(zhí)法的認(rèn)同度、社會認(rèn)知度和群眾滿意度。
     1.突出重點,推進交通綜合執(zhí)法全面發(fā)力。落實365天不間斷巡查,加大路域環(huán)境管控力度。開展路域環(huán)境聯(lián)合整治,有效保持“十二五”干線公路工作成果和202省道示范創(chuàng)建果實。深化農(nóng)路管養(yǎng)體制改革,依托駐片大隊和綜合執(zhí)法中隊全力提升農(nóng)村公路管養(yǎng)水平。加強道路運輸和航政查處力度,壓降違法行為發(fā)生率。加強機動車維修企業(yè)動態(tài)監(jiān)管,促進市場公平競爭。建成投用新312國道不停車檢測系統(tǒng),確保公路超限率穩(wěn)控在省定目標(biāo)以下。堅持公正、公平、公開及處罰、教育相結(jié)合的原則,強化公正執(zhí)法、依法執(zhí)法。嚴(yán)格行政執(zhí)法程序,堅持查處分離和罰繳制度,重大案件一律經(jīng)集體討論決定,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,確保無一起錯案發(fā)生,無一起有責(zé)行政復(fù)議和有責(zé)行政訴訟案件。
    2.夯實基點,推動隊伍建設(shè)管理多點突破。推行行政執(zhí)法工作責(zé)任制,完善交通運輸行政執(zhí)法考核體系,突出執(zhí)法紀(jì)律、執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法效能,細化完善考核內(nèi)容。加強行政執(zhí)法內(nèi)外監(jiān)督,對內(nèi)建立行政執(zhí)法紀(jì)檢小組,以調(diào)研指導(dǎo)、明察暗訪等形式,督促執(zhí)法規(guī)范。對外接受社會監(jiān)督,聘請行風(fēng)監(jiān)督員,主動接受各界監(jiān)督。完善行政執(zhí)法工作指標(biāo)體系,抓緊完成交通運輸行政執(zhí)法系列匯編。加強執(zhí)法人員管理。落實半軍事化管理措施,進一步強化執(zhí)法人員日??己斯芾?。加大執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,每半年開展一次軍事化訓(xùn)練和交通執(zhí)法手勢培訓(xùn)。圍繞路政、運政、航政、維管等執(zhí)法類別,每季度開展一次針對性集中培訓(xùn),確保執(zhí)法人員參訓(xùn)率100%、合格率100%。
    3.著眼焦點,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)亮點紛呈。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,強化依法執(zhí)法、依法行政、遵章守紀(jì)意識。運用電子信息化技術(shù),加強對交通運輸權(quán)力事項運行的實時監(jiān)督、有效控制和綜合分析,實現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)法“全程監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)管、實時監(jiān)督”。認(rèn)真貫徹落實基層黨建工作責(zé)任制,切實加強執(zhí)法中心黨支部建設(shè),開展特色黨建活動,加強黨員發(fā)展、教育、管理。深入開展作風(fēng)效能建設(shè),采用會議活動、組織培訓(xùn)、政治宣傳等手段,強化廉政意識,促進政務(wù)公開,提升工作效率。積極推進“五級文書評審制”和“五級責(zé)任制”,努力拓寬和暢通監(jiān)督渠道,杜絕“三亂”現(xiàn)象。
        三、部門機構(gòu)設(shè)置及所屬單位情況
        內(nèi)設(shè)科室 7 個:綜合科、法規(guī)監(jiān)督科、案件處理科、直屬大隊、一大隊(西片大隊)、二大隊(北片大隊)、三大隊(東片大隊)。
    性質(zhì)為自收自支事業(yè)單位,核定編制47人,現(xiàn)有在編人員47人,編外公益性崗位8人,人事代理1人。
    四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
    相城區(qū)公路管理處為獨立辦公的自收自支事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的安全保暢工作及依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為。
    因工作性質(zhì)需要,我單位承擔(dān)路政、運政、航政及維修行業(yè)工作,路政、運政、航政巡視實行365天工作制,專項經(jīng)費支出路政辦案經(jīng)費支出預(yù)算100萬,主要用于車輛的運行和維護,路政執(zhí)法辦公用品及設(shè)備更新及維護,執(zhí)法人員培訓(xùn),執(zhí)法人員服裝,代辦各項市級、區(qū)級會議費。
    第二部分 2016年度部門預(yù)算表
    各表說明如下:
    (一)2016年度部門收支預(yù)算總表說明
    1.收入預(yù)算
    財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元,其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元。
    2.支出預(yù)算
    (1)從功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)195.41萬元、交通運輸1292.81萬元、住房保障支出174.02萬元。
    (2)從經(jīng)濟科目分類,包括基本支出1562.24萬元、項目支出100萬元。
    (二)2016年度部門收入預(yù)算總表說明
    一般公共預(yù)算1662.24萬元,其中公共財政撥款(補助)資金1662.24萬元。
    (三)2016年度部門支出預(yù)算總表說明
    總體支出預(yù)算1662.24萬元,其中基本支出1562.24萬元,項目支出100萬元。
    (四)2016年度部門財政撥款收支預(yù)算總表說明
    財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元,其中一般公共預(yù)算收入1662.24萬元;財政撥款支出預(yù)算1662.24萬元,其中基本支出1562.24萬元,項目支出100萬元。
    (五)2016年度部門財政撥款支出預(yù)算表說明
    財政撥款支出預(yù)算1662.24萬元,全部用于交通運輸支出,其中行政運行支出預(yù)算1562.24萬元,公路路政管理100萬元。
    (六)2016年度部門財政撥款基本支出預(yù)算表說明
    財政撥款基本支出預(yù)算156.24萬元,其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬元,商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬元,對個人和家庭的補助支出預(yù)算203.78萬元。
    (七)2016年度部門政府性基金支出預(yù)算表說明
    2016年度部門未安排政府基金支出預(yù)算。
    (八)2016年度部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
    一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元,全部預(yù)算來自公共財政撥款(補助)資金;一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬元,其中基本支出預(yù)算1562.24萬元,項目支出預(yù)算1662.24萬元。
    (九)2016年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
    一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬元,全部支出預(yù)算用于交通運輸支出,其中行政運行支出預(yù)算1562.24萬元,公路路政管理支出預(yù)算100萬元。
    (十)2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
    一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1562.24萬元,其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬元,商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬元,對個人和家庭的補助支出預(yù)算203.78萬元。
    (十一)2016年度部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
    一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.04萬元,主要用于商品和服務(wù)支出。
    (十二)2016年度部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
    2016年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計57萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費46萬元,公務(wù)接待費支出11萬元。會議費3萬,培訓(xùn)費5萬。
    2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算57萬元,與2015年預(yù)算減少了31.5萬元,其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費比2015年減少了32.5萬元,2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬元。
    (十三)2016年度部門政府采購預(yù)算表
    2016年度未安排政府采購項目預(yù)算。
    第三部分 2016年度部門預(yù)算安排情況說明
    2016年度財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元,其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元??傮w支出預(yù)算1662.24萬元,從功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)195.41萬元、交通運輸1292.81萬元、住房保障支出174.02萬元,從經(jīng)濟科目分類,包括基本支出1562.24萬元、項目支出100萬元。與2015年預(yù)算支出減少了2313.13萬元,主要原因是2015年10月交通運輸體制改革,工程項目減少;與2015年決算支出減少了864.88萬元,主要原因是項目減少。
    相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)公路管理處的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2016年相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計57萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費46萬元,公務(wù)接待費支出11萬元,與2015年預(yù)算減少了31.5萬元,其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費比2015年減少了32.5萬元,因2015年含公務(wù)用車購置經(jīng)費,2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬元。
     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門收支預(yù)算總表
    公開表一                             單位:萬元


    收  入  預(yù)  算

    支  出  預(yù)  算

    項目名稱

    金額

    功 能 分 類

    支 出 用 途

    功能科目名稱

    金額

    項目名稱

    金額

    一、財政撥款

    1662.24 

    一、一般公共服務(wù)支出

     

    一、基本支出

    1562.24 

     (一) 一般公共預(yù)算

    1662.24 

    二、外交支出

     

    二、項目支出

    100 

     (二) 政府性基金預(yù)算

     

    三、國防支出

     

    三、部門上下級補助支出

     

    二、納入財政專戶管理的資金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他資金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     195.41

     

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     1292.81

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

     174.02

     

     

     

     

    十九、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    當(dāng)年收入小計

    1662.24 

    當(dāng)年支出小計

    1662.24 

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

     

    結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

     

    收入合計

    1662.24 

    支出合計

    1662.24 

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門收入預(yù)算總表
    公開表二                         單位:萬元


    項  目  名  稱

    金  額

    收  入  總  計

    1662.24

    一、一般公共預(yù)算

    小  計

    1662.24

    公共財政撥款(補助)資金

    1662.24

    納入預(yù)算管理非稅資金

     

    專項收入

     

    二、政府性基金

     

    三、納入財政專戶管理資金

    小  計

     

    專戶管理教育收費

     

    其他非稅收入

     

    四、其他資金

    小  計

     

    經(jīng)營收入

     

    其他收入

     

    債務(wù)資金(銀行貸款)

     

    五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

    小  計

     

    其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門支出預(yù)算總表
    公開表三                 單位:萬元


    合  計

    基 本 支 出

    項目支出

    部門上下級補助支出

    結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

    1662.24 

    1562.24 

    100 

     

     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表
    公開表四                                     單位:萬元


    收  入  預(yù)  算

    支  出  預(yù)  算

    項  目  名  稱

    金  額

    支  出  用  途

    項  目  名  稱

    金  額

    一、一般公共預(yù)算

    1662.24

    一、基本支出

    1562.24

    二、政府性基金預(yù)算

     

    二、項目支出

    100

     

     

    三、部門上下級補助支出

     

     

     

     

     

    收入合計

    1662.24

    支出合計

    1662.24

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款支出預(yù)算表
    公開表五                       單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     1662.24

     214

     交通運輸

     1662.24

     21401

     公路水路運輸

      1662.24 

     2140101

     行政運行

      1562.24 

     2140108

     公路路政管理

    100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款基本支出預(yù)算表
    公開表六                         單位:萬元


    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預(yù)算安排數(shù)

     

    合  計

     1562.24

    301

    工資福利支出

    1275.42

    30101

    基本工資

    174.97

    30102

    津貼補貼

    816.7

    30104

    社會保障繳費

    283.75

    302

    商品和服務(wù)支出

    83.04

    30201

    辦公費

    10

    30202

    印刷費

    0.6

    30203

    咨詢費

    1

    30205

    水費

    0.4

    30206

    電費

    10

    30207

    郵電費

    0.39

    30209

    物業(yè)管理費

    13

    30211

    差旅費

    3

    30213

    維修費

    11

    30214

    租賃費

    12

    30215

    會議費

    1

    30216

    培訓(xùn)費

    3

    30217

    公務(wù)接待費

    3

    30218

    專用材料費

    2

    30226

    勞務(wù)費

    2

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    3

    30228

    工會經(jīng)費

    4.65

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    3

    303

    對個人和家庭的補助

    203.78

    30302

    退休費

    2.3

    30311

    住房公積金

    174.02

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    27.46

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門政府性基金支出預(yù)算表
    公開表七                       單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
    公開表八                                 單位:萬元


    收  入  預(yù)  算

    支  出  預(yù)  算

    項  目  名  稱

    金  額

    支  出  用  途

    項  目  名  稱

    金  額

    一、一般公共預(yù)算

    1662.24

    一、基本支出

    1562.24

        1、公共財政撥款(補助)資金

     1662.24

    二、項目支出

    100

        2、納入預(yù)算管理非稅資金

     

    三、部門上下級補助支出

     

        3、專項收入

     

     

     

    收入合計

    1662.24 

    支出合計

    1662.24

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    公開表九                          單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     1662.24

    214

    交通運輸

     1662.24

    21401

    公路水路運輸

      1662.24

    2140101

    行政運行

      1562.24

    2140108

    公路路政管理

    100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
    公開表十                     單位:萬元


    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    基本支出預(yù)算安排數(shù)

     

    合  計

    1562.24 

    301

    工資福利支出

    1275.42

    30101

    基本工資

    174.97

    30102

    津貼補貼

    816.7

    30104

    社會保障繳費

    283.75

    302

    商品和服務(wù)支出

    83.04

    30201

    辦公費

    10

    30202

    印刷費

    0.6

    30203

    咨詢費

    1

    30205

    水費

    0.4

    30206

    電費

    10

    30207

    郵電費

    0.39

    30209

    物業(yè)管理費

    13

    30211

    差旅費

    3

    30213

    維修費

    11

    30214

    租賃費

    12

    30215

    會議費

    1

    30216

    培訓(xùn)費

    3

    30217

    公務(wù)接待費

    3

    30218

    專用材料費

    2

    30226

    勞務(wù)費

    2

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    3

    30228

    工會經(jīng)費

    4.65

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    3

    303

    對個人和家庭的補助

    203.78

    30302

    退休費

    2.3

    30311

    住房公積金

    174.02

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    27.46

    2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
    公開表十一                                單位:萬元


    科  目  編  碼

    科  目  名  稱

    機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)

     

    合  計

     83.04

    302

    商品和服務(wù)支出

    83.04

    30201

    辦公費

    10

    30202

    印刷費

    0.6

    30203

    咨詢費

    1

    30205

    水費

    0.4

    30206

    電費

    10

    30207

    郵電費

    0.39

    30209

    物業(yè)管理費

    13

    30211

    差旅費

    3

    30213

    維修費

    11

    30214

    租賃費

    12

    30215

    會議費

    1

    30216

    培訓(xùn)費

    3

    30217

    公務(wù)接待費

    3

    30218

    專用材料費

    2

    30226

    勞務(wù)費

    2

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    3

    30228

    工會經(jīng)費

    4.65

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    3


     2016年度相城區(qū)公路管理處部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
    公開表十二                                   單位:萬元


    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行維護費

    公務(wù)接待費

    會議費

    培訓(xùn)費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行維護費

     65

     

     46

     

    46 

     11

     3

     5


     2016年相城區(qū)公路管理處部門政府采購預(yù)算表
    公開表十三                         單位:萬元


    采購品目大類

    項目名稱

    經(jīng)濟科目

    采購物品名稱

    采購組織形式

    金額

    合計

     

     

     

     

     

    一、貨物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服務(wù)C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
    2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。

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