一、部門主要職能
我院是國家審判機關(guān),依法獨立行使審判權(quán),接受蘇州市中級人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo),對相城區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。負責審理法律規(guī)定、上級人民法院指定的刑事、民事、行政等第一審案件;審查和處理各類申訴和申請再審案件;依法行使司法執(zhí)行權(quán),執(zhí)行本院發(fā)生法律效力的判決、裁定和決定,以及法律規(guī)定應(yīng)當由本院執(zhí)行的其他法律文書;對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;負責本院的思想政治、教育培訓(xùn)和紀檢、監(jiān)察等工作,按照規(guī)定管理法官和其他人員;結(jié)合審判工作宣傳法制,教育公民自覺遵守《憲法》和法律;承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)上述職責,內(nèi)設(shè)14個職能部門及2個人民法庭。
(一)刑事審判庭:依法審判危害國家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身權(quán)利民主權(quán)利罪、侵犯財產(chǎn)罪、妨害社會管理秩序罪、貪污賄賂罪、瀆職罪、危害國防利益罪等案件。參與社會綜合治理工作。辦理其他有關(guān)刑事審判工作事宜。
(二)民事審判第一庭:依法審理本轄區(qū)內(nèi)訴訟標的在3000萬元以下(如一方當事人不在蘇州大市范圍內(nèi)為1000萬元)的第一審民事案件;宣告失蹤、宣告死亡、選民資格、認定公民無民事行為能力、認定財產(chǎn)無主等特別程序案件;確認人民調(diào)解協(xié)議效力;指導(dǎo)人民法庭的民事審判工作;辦理其他有關(guān)民事審判工作事宜。
?。ㄈ┟袷聦徟械诙ィ阂婪▽徖肀据爡^(qū)內(nèi)訴訟標的在3000萬元以下(如一方當事人不在蘇州大市范圍內(nèi)為1000萬元)的第一審商事案件;依法審理本轄區(qū)內(nèi)破產(chǎn)案件、公司強制清算等案件;指導(dǎo)人民法庭的商事審判工作;辦理其他有關(guān)商事審判工作事宜。
(四)執(zhí)行庭:執(zhí)行本院一審生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當由本院執(zhí)行的其他生效法律文書;依法接受委托執(zhí)行和協(xié)助執(zhí)行;統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全院的執(zhí)行工作。
(五)行政審判庭:依法審判行政案件;審查行政機關(guān)申請強制執(zhí)行案件;審理公民、法人或其他組織因行政行為被侵害使其合法權(quán)益受到損害而提起的一審行政賠償案件。
(六)立案庭:接待和受理來信來訪;對本院依法受理的各類案件登記、立案;審查申訴、申請再審,決定是否再審立案;根據(jù)當事人申請,依法進行訴前財產(chǎn)、訴前證據(jù)保全及訴前調(diào)解;承擔訴訟費用收繳的有關(guān)工作;指導(dǎo)人民調(diào)解工作。
(七)少年審判庭:依法審理當事人是未成年人和侵犯未成年人合法權(quán)益的各類刑事案件和部分涉及未成年人合法權(quán)益的民事案件。
(八)審判管理辦公室:圍繞審判質(zhì)效統(tǒng)一指標體系,開展指標統(tǒng)計、分析、評估、通報工作;對審判質(zhì)效數(shù)據(jù)填報、指標統(tǒng)計的真實性、準確性進行監(jiān)督、檢查和通報;開展對審判運行態(tài)勢分析;組織開展法官庭審(聽證)能力的考評;對有關(guān)影響審判質(zhì)量效率的共性問題和突出問題進行收集、梳理、加工、通報、反饋、提出決策建議,制定規(guī)范性文件。
(九)審判監(jiān)督庭:審判由區(qū)人民檢察院提出抗訴的再審案件;審判已經(jīng)發(fā)生法律效力的有關(guān)刑事、民商事再審案件。
(十)政治處:承辦本院人員的考核、調(diào)配、任免、定級工作;承辦法院工作人員的退休、辭職、辭退工作;承辦法官招考錄用,法官等級和警銜管理工作;協(xié)助院黨組抓好黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);承辦本院公務(wù)員年度考核、崗位目標管理考核、各類評比獎勵及表彰工作;開展全院隊伍思想教育活動;承辦全院有關(guān)機構(gòu)編制工作;負責全院人事信息管理和各類人事報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計;負責日常工資福利管理、干部人事檔案管理、考勤考核、婚姻登記申請審查及出國出境探親旅游等申報工作;負責全院法官教育培訓(xùn)工作;組織管理全院法官等人員的學歷、教育和崗位培訓(xùn)。
(十一)監(jiān)察室:監(jiān)察、檢查法院及其工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、
政策以及行政紀律的情況,糾正違紀事項,處分違紀人員;開展對法院工作人
員遵紀守法、廉潔奉公的教育;受理人民群眾對違紀人員的控告,并及時進行
立案檢查。
(十二)辦公室(司法行政裝備技術(shù)科):協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)政務(wù)工作,協(xié)調(diào)本院各部門工作;辦理院務(wù)會、院長辦公會、審判委員會等會議事務(wù);組織綜合性會議;負責檔案、文印、保密;負責本院的固定資產(chǎn)、基本建設(shè)管理;負責本院各項經(jīng)費、辦公用品保障和車輛管理使用;負責全院的服裝和車輛等專項物資裝備計劃、購置、分配和管理;做好法院財務(wù)、裝備、訴訟費等管理工作。負責全院辦公自動化建設(shè)和本院辦公自動化設(shè)備的管理維護等工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(十三)研究室:提出開展調(diào)查研究工作的建議和計劃;組織落實本院領(lǐng)導(dǎo)或者上級法院指定、委托的調(diào)查研究課題任務(wù);協(xié)調(diào)本院開展綜合性的調(diào)查研究活動;組織交流和推廣調(diào)查研究成果;總結(jié)審判工作經(jīng)驗,為領(lǐng)導(dǎo)科學決策和宏觀指導(dǎo)提出意見和建議;組織辦理區(qū)人大代表建議、市政協(xié)委員提案及來信;起草綜合性文件、報告、總結(jié)材料;負責本院的文秘、調(diào)研、信息簡報、新聞宣傳、法制宣傳。
(十四)法警大隊:負責司法警察警務(wù)工作,警衛(wèi)法庭、押解人犯、送達有關(guān)法律文書,配合有關(guān)審判庭和執(zhí)行局執(zhí)行有關(guān)事項,維護機關(guān)秩序,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全院的法警工作,抓好法警隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)。
另外,下設(shè)渭塘人民法庭、黃埭人民法庭共2個基層人民法庭。
三、2015年主要工作完成情況
2015年,我院在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會和上級法院的監(jiān)督指導(dǎo)下,在區(qū)政府、區(qū)政協(xié)和社會各界的關(guān)心支持下,深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,按照區(qū)委三屆九次、十次全會的部署要求,圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”的目標,堅持司法為民、公正司法工作主線,忠實履行憲法和法律賦予的職責,各項工作取得了新進展,為推動相城后發(fā)崛起和法治建設(shè)作出了積極努力。全院新收各類案件10657件,審執(zhí)結(jié)9115件,同比分別上升19%和18%。其中,民事和執(zhí)行新收案件數(shù)分別同比上升21%和33%,均創(chuàng)歷史新高。
1、強化公正司法,全力抓好執(zhí)法辦案第一要務(wù)
堅持執(zhí)法辦案第一要務(wù),依法履行憲法和法律賦予的審判職責,切實維護社會公平正義。
(一)懲治犯罪維護穩(wěn)定。堅持把維護社會穩(wěn)定作為刑事審判的首要任務(wù),新收刑事案件757件,審結(jié)749件,判處被告人910人,其中判處5年以上有期徒刑的65人。依法懲處故意殺人、故意傷害、“兩搶一盜”等暴力性、多發(fā)性侵財案件318件,切實增進人民群眾的安全感。加大職務(wù)犯罪打擊力度,審結(jié)受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守等案件6件,持續(xù)推動反腐敗斗爭深入開展。堅決遏止黃賭毒等社會丑惡現(xiàn)象,審結(jié)賣淫類案件10件13人、涉賭類案件3件5人、毒品類案件37件40人。加強人權(quán)司法保護,為被告人指定辯護人10次,開展社區(qū)矯正審前調(diào)查477次,對符合法定條件的207人依法適用非監(jiān)禁刑。堅持教育、感化、挽救相結(jié)合原則,審結(jié)涉少刑事案件25件29人,嚴格把控量刑標準,降低犯罪前科影響,幫助失足少年重返社會。
(二)定分止爭促進和諧。將和諧化解民事矛盾作為維護社會秩序的重要手段,新收民事案件4282件,審結(jié)3922件,同比分別上升21%和15%。統(tǒng)籌兼顧“權(quán)益保障、矛盾化解”的司法目標,妥善處理與民生相關(guān)的婚姻家庭、人身損害賠償、房地產(chǎn)糾紛等案件1150件,積極引導(dǎo)當事人在自愿平等、互諒互讓的基礎(chǔ)上達成調(diào)解協(xié)議。著眼于保護勞動者權(quán)益、規(guī)范企業(yè)用工行為,強化與仲裁部門的溝通協(xié)調(diào),合力應(yīng)對新常態(tài)下高發(fā)的勞動爭議糾紛,審結(jié)此類案件570件。認真執(zhí)行民間借貸案件最新司法解釋,從嚴審查借貸關(guān)系,對超出法律、司法解釋規(guī)定的高利貸不予支持,審結(jié)民間借貸案件747件,規(guī)范和促進民間融資市場健康發(fā)展。試點機動車道路交通事故損害賠償案件要素式審理、格式化裁判,提高審理效率。
(三)維護公平交易秩序。注重司法判決的導(dǎo)向作用,推進誠信建設(shè),維護市場秩序。新收商事案件2004件,審結(jié)1938件,同比分別上升11%和26%。針對涉銀行、小貸公司金融借款合同糾紛大幅增加的新情況,組建專門合議庭實行專業(yè)化審理,審結(jié)該類案件463件。依法審理股東權(quán)益、股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案件40件,促進企業(yè)完善現(xiàn)代治理結(jié)構(gòu)。嚴格審理合同糾紛案件,加大判決力度,靈活運用違約金調(diào)整規(guī)則,提高失信方的違約成本,保護守約方合法權(quán)益,審結(jié)買賣、加工、承攬等合同糾紛案件1132件。堅持差異化處理涉企糾紛,對尚有發(fā)展前景的企業(yè)進行破產(chǎn)重整;對惡意逃債、挽救無望的企業(yè),通過破產(chǎn)清算程序退出市場。將妥善審理破產(chǎn)案件作為促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措,依法裁定受理破產(chǎn)、清算案件7件。
(四)推動法治政府建設(shè)。新收行政案件8件,去年舊存10件,審結(jié)12件。加大對行政權(quán)力的司法監(jiān)督力度,嚴格審查行政行為的合法性,對1起行政機關(guān)未充分履行職責的“不作為”案件,依法判決履行法定職責,監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)。密切關(guān)注政府職能轉(zhuǎn)變過程中出現(xiàn)的新問題,積極運用司法手段,推動政府依法行政、規(guī)范“放權(quán)”。積極探索行政爭議多元化解機制,努力實現(xiàn)保護群眾合法權(quán)益與促進行政機關(guān)依法行政的雙贏。依法審查勞動保障等非訴行政執(zhí)行案件7件,裁定準予執(zhí)行6件(撤回申請1件),維護行政機關(guān)行政處罰決定的合法性和權(quán)威性。
(五)兌現(xiàn)權(quán)益維護權(quán)威。將盡快兌現(xiàn)當事人的合法權(quán)益作為提升司法公信的重要舉措,新收執(zhí)行案件3520件,執(zhí)結(jié)2392件,同比均上升33%。豐富執(zhí)行舉措,建成執(zhí)行指揮中心,完善與銀行的“點對點”查控系統(tǒng),提高查控效率。規(guī)范執(zhí)行行為,開展“轉(zhuǎn)變執(zhí)行作風、規(guī)范執(zhí)行行為”專項活動,嚴格審查執(zhí)行中止、終結(jié)等程序,嚴格把關(guān)執(zhí)行款物發(fā)放程序,不斷規(guī)范執(zhí)行工作。配備執(zhí)法記錄儀,提升規(guī)范執(zhí)法、綜合協(xié)調(diào)和團隊作戰(zhàn)水平。強化執(zhí)行威懾,將1074名“老賴”信息錄入全國法院失信名單庫,依法限制出境2人;加大對抗拒執(zhí)行的懲治力度,依法對65名被執(zhí)行人實施了司法拘留、罰款等強制措施,陸續(xù)有17人履行債務(wù)168萬余元。集中執(zhí)行圣旗電子等14批欠薪案件,為121名工人討回工資款近240萬元。
2、強化責任擔當,依法服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展
堅持把嚴格適用法律與貫徹黨的路線方針政策結(jié)合起來,最大限度地發(fā)揮好司法的服務(wù)和保障職能。
(一)護航全區(qū)改革發(fā)展。準確把握黨和國家的有關(guān)政策,正確理解適用法律,依法妥善審理涉及改革的各類案件,確保案件審理效果。充分發(fā)揮司法裁判的評價、規(guī)制、引導(dǎo)和示范作用,通過案件辦理,推動規(guī)則平等、機會平等、權(quán)利平等,促進市場活力充分迸發(fā)。充分發(fā)揮審判職能作用,堅持公平正義與“誠信為先”的司法價值取向,加大干預(yù)力度、強化司法懲治,堅決制裁失信行為,構(gòu)筑抵御失信行為的司法防線。加強司法征信與社會征信系統(tǒng)的有效對接,定期向區(qū)經(jīng)信局提供涉訴企業(yè)相關(guān)信息,促使當事人誠信訴訟并自覺履行法院生效判決,為全區(qū)深化改革營造誠信的社會氛圍。
(二)參與法治社會建設(shè)。充分發(fā)揮普法講師、法制副校長作用,利用“法律六進”“三官一律下基層”等多種形式,在民間借貸案件高發(fā)區(qū)域講解日常借貸注意事項,提醒群眾防范借貸風險。赴相城英才學校學生等困難家庭慰問,為太平中學等多所學校師生、家長開設(shè)法制課堂。與團區(qū)委、區(qū)司法局等密切合作,積極參與青少年犯罪預(yù)防、緩刑人員回訪考察、社區(qū)矯正等工作。
3、強化為民司法,切實回應(yīng)人民群眾司法關(guān)切
堅持把群眾滿意作為衡量和評判工作成效的重要標準,積極回應(yīng)人民群眾的訴求和關(guān)切。
(一)夯實基層工作根基。黃埭人民法庭于年初正式成立,渭塘、黃埭兩法庭共新收民商事案件2660件,審結(jié)2150件。開展“和諧共建”活動,建立聯(lián)席會議和信息共享機制,及時介入、合力化解轄區(qū)重大糾紛和群體性事件。渭塘法庭通過與公安聯(lián)動,查找出逃企業(yè)負責人下落,依法審結(jié)合同糾紛案件75件,并就解決工人工資問題提供法律意見;黃埭法庭妥善解決學?;馂?zāi)糾紛、政府集體資產(chǎn)糾紛等多起群體性糾紛,得到當?shù)攸h委政府和當事人好評。兩法庭制定了議案定案制度、法律文書審批簽發(fā)規(guī)定等規(guī)范性文件,確保案件快速、規(guī)范辦理。指派6名法官分別對口一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,輪流參加會議和各項活動,負責法制宣講、法律服務(wù)等工作。
(二)完善便民訴訟服務(wù)。深化訴訟服務(wù)中心建設(shè),升級網(wǎng)上訴訟服務(wù),開通網(wǎng)上申請立案功能,配備復(fù)印機、掃描儀、刷卡繳費機等器材,方便當事人訴訟。共收到網(wǎng)上立案申請239件,正式立案216件。聯(lián)合區(qū)司法局設(shè)立公益律師服務(wù)崗,38名律師每個工作日輪流“坐診”,為當事人免費提供法律咨詢、代寫訴狀等服務(wù)200余次。加強小額訴訟程序適用,審結(jié)案件144件,平均審理天數(shù)25.56天;調(diào)解辦人民調(diào)解員訴前成功調(diào)解離婚和物業(yè)糾紛等案件292件,繁簡分流機制效應(yīng)進一步擴大。
(三)暢通立案信訪渠道。嚴格落實上級要求,將符合條件的案件一律立案,切實保障群眾訴權(quán),順利完成從立案審查制到立案登記制的改革。對不能當場判定立案與否的案件,一次性書面告知需補正的材料。加強信訪接待辦理,處理來信169件、接待來訪99人次,預(yù)約院庭長接待74次;采取首問負責、包案督導(dǎo)等措施,妥善處理上級單位交辦的信訪案件86件。與區(qū)信訪局共同參與郭某進京訪一案的協(xié)調(diào)會商,真心傾聽訴求,耐心釋明法律,妥善處理了該件信訪案件。深化遠程視頻接訪工作機制,根據(jù)當事人申請,對符合最高法院接訪條件的案件,從快辦理預(yù)約登記4件,方便信訪人員表達訴求。及時處理咨詢、投訴、建議等網(wǎng)上信訪101件,認真、及時解答網(wǎng)民提出的矛盾糾紛處理、案件進展情況咨詢等各種問題。
第二部分 相城區(qū)人民法院2015年度決算表
表1 收入支出決算總表
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編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目
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行次
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決算數(shù)
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項目
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行次
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決算數(shù)
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欄次
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1
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欄次
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2
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一、財政撥款收入
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1
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3,131.87
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一、一般公共服務(wù)支出
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29
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其中:政府性基金預(yù)算財政撥款
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2
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二、外交支出
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30
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二、上級補助收入
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3
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三、國防支出
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31
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三、事業(yè)收入
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4
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四、公共安全支出
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32
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3,131.87
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四、經(jīng)營收入
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5
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五、教育支出
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33
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五、附屬單位上繳收入
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6
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六、科學技術(shù)支出
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34
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六、其他收入
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7
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七、文化體育與傳媒支出
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35
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8
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八、社會保障和就業(yè)支出
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36
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9
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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37
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10
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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38
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11
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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39
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12
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十二、農(nóng)林水支出
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40
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13
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十三、交通運輸支出
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41
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14
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十四、資源勘探信息等支出
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42
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15
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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43
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16
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十六、金融支出
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44
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17
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十七、援助其他地區(qū)支出
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45
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18
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十八、國土海洋氣象等支出
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46
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19
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十九、住房保障支出
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47
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20
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二十、糧油物資儲備支出
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48
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21
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二十一、其他支出
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49
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22
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二十二、債務(wù)還本支出
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50
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23
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二十三、債務(wù)付息支出
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51
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本年收入合計
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24
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3,131.87
|
本年支出合計
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52
|
3,131.87
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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25
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結(jié)余分配
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53
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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26
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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54
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|
27
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55
|
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|||||||||||
合計
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28
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3,131.87
|
合計
|
56
|
3,131.87
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表2 收入決算表 |
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編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
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|
單位:萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補助收入
|
事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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附屬單位上繳收入
|
其他收入
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|||||||||
支出功能分類科目編碼
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科目名稱
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類
|
款
|
項
|
欄次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||
合計
|
3,131.87
|
3,131.87
|
|
|
|
|
|
|||||||||
204
|
公共安全支出
|
3,131.87
|
3,131.87
|
|
|
|
|
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||||||||
20405
|
法院
|
3,131.87
|
3,131.87
|
|
|
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|
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||||||||
2040501
|
行政運行
|
2,520.28
|
2,520.28
|
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|
|
|
|
||||||||
2040502
|
一般行政管理事務(wù)
|
499.15
|
499.15
|
|
|
|
|
|
||||||||
2040506
|
“兩庭”建設(shè)
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
||||||||
2040599
|
其他法院支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
表3 支出決算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門:
|
蘇州市相城區(qū)人民法院
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
|||
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
||||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|||||||||
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
||||
204
|
公共安全支出
|
3,131.87
|
|
|
|
|
|
|||
20405
|
法院
|
3,131.87
|
|
|
|
|
|
|||
2040501
|
行政運行
|
2,520.28
|
2,520.28
|
|
|
|
|
|||
2040502
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
499.15
|
|
|
|
|||
2040506
|
“兩庭”建設(shè)
|
|
|
6.00
|
|
|
|
|||
2040599
|
其他法院支出
|
|
|
106.44
|
|
|
|
表4 財政撥款收入支出決算總表
|
|||||||
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
|
|
單位:萬元
|
||||
收 入
|
支 出
|
||||||
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
||
小計
|
公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|||||
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
3,131.87
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
3131.87
|
3131.87
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國債還本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
本年收入合計
|
24
|
3131.87
|
本年支出合計
|
54
|
3131.87
|
3131.87
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
|
|
|
一、公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入總計
|
30
|
3131.87
|
支出總計
|
60
|
3131.87
|
3131.87
|
|
表5 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
|
|
單位:萬元
|
|
||||||
項目
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
||||||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
||||||
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
||||
204
|
公共安全支出
|
|
3131.87
|
|
|
|
|
|||
20405
|
法院
|
|
3131.87
|
3131.87
|
2520.28
|
611.59
|
|
|||
2040501
|
行政運行
|
|
2,520.28
|
2,520.28
|
2,520.28
|
|
|
|||
2040502
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
499.15
|
499.15
|
|
499.15
|
|
|||
2040506
|
“兩庭”建設(shè)
|
|
6.00
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|||
2040599
|
其他法院支出
|
|
106.44
|
106.44
|
|
106.44
|
|
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
單位:萬元
|
||||||
項目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
||||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
||||||
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
2,520.27
|
2,301.35
|
218.92
|
||||
301
|
工資福利支出
|
1,771.02
|
1,771.02
|
|
|||
30101
|
基本工資
|
644.06
|
644.06
|
|
|||
30102
|
津貼補貼
|
893.75
|
893.75
|
|
|||
30103
|
獎金
|
|
|
|
|||
30104
|
社會保障繳費
|
110.31
|
110.31
|
|
|||
30199
|
其他工資福利支出
|
122.9
|
122.9
|
|
|||
302
|
商品和服務(wù)支出
|
206.59
|
|
206.59
|
|||
30201
|
辦公費
|
20.04
|
|
20.04
|
|||
30205
|
水費
|
1.17
|
|
1.17
|
|||
30206
|
電費
|
42.68
|
|
42.68
|
|||
30207
|
郵電費
|
5.31
|
|
5.31
|
|||
30209
|
物業(yè)管理費
|
46
|
|
46
|
|||
30211
|
差旅費
|
|
|
|
|||
30212
|
因公出國(境)費用
|
1.04
|
|
1.04
|
|||
30213
|
維修(護)費
|
31.98
|
|
31.98
|
|||
30214
|
租賃費
|
1.49
|
|
1.49
|
|||
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.22
|
|
1.22
|
|||
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.02
|
|
2.02
|
|||
30218
|
專用材料費
|
|
|
|
|||
30219
|
被裝購置費
|
|
|
|
|||
30226
|
勞務(wù)費
|
1.2
|
|
1.2
|
|||
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.74
|
|
4.74
|
|||
30228
|
工會經(jīng)費
|
24.31
|
|
24.31
|
|||
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
2.25
|
|
2.25
|
|||
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
21.14
|
|
21.14
|
|||
303
|
對個人和家庭的補助
|
530.33
|
530.33
|
|
|||
30302
|
退休費
|
66.37
|
66.37
|
|
|||
30305
|
生活補助
|
2.14
|
2.14
|
|
|||
30306
|
救濟費
|
|
|
|
|||
30307
|
醫(yī)療費
|
14.01
|
14.01
|
|
|||
30311
|
住房公積金
|
444.37
|
444.37
|
|
|||
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
3.44
|
3.44
|
|
|||
310
|
其他資本性支出
|
12.33
|
|
12.33
|
|||
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
4.73
|
|
4.73
|
|||
31003
|
專用設(shè)備購置
|
7.6
|
|
7.6
|
|||
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
表7: 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
|
|||
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
單位:萬元
|
||
項 目
|
行次
|
2015年預(yù)算數(shù)
|
2015年決算數(shù)
|
1
|
2
|
||
一、“三公”經(jīng)費支出
|
1
|
─
|
─
|
(一)支出合計
|
2
|
120.00
|
80.78
|
1.因公出國(境)費
|
3
|
8.00
|
1.04
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
|
4
|
|
|
(1)公務(wù)用車購置費
|
5
|
|
|
(2)公務(wù)用車運行維護費
|
6
|
90.00
|
77.72
|
3.公務(wù)接待費
|
7
|
|
|
(1)國內(nèi)接待費
|
8
|
12.00
|
2.02
|
(2)國(境)外接待費
|
9
|
|
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
|
10
|
─
|
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)
|
11
|
─
|
1
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人)
|
12
|
─
|
1
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
13
|
─
|
|
4.公務(wù)用車保有量(輛)
|
14
|
─
|
36
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
15
|
─
|
12
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
16
|
─
|
82
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)
|
17
|
─
|
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)
|
18
|
─
|
|
二、會議費
|
19
|
|
|
1.召開會議次數(shù)(個)
|
20
|
─
|
|
2.參加會議人次(人)
|
21
|
─
|
|
三、培訓(xùn)費
|
22
|
10.00
|
7.62
|
1.組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
23
|
─
|
9.00
|
2.參加培訓(xùn)人次(人)
|
24
|
─
|
196.00
|
表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
單位:萬元
|
|||||||||
項目
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
||||||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
||||||
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表9:政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
||||
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
|
|
金額單位:萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
日常公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|||
合計
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
|
表10一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
|
||
編制部門:
|
蘇州市相城區(qū)人民法院
|
金額單位:萬元
|
項 目
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
206.59
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
206.59
|
30201
|
辦公費
|
20.04
|
30205
|
水費
|
1.17
|
30206
|
電費
|
42.68
|
30207
|
郵電費
|
5.31
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
46
|
30211
|
差旅費
|
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
1.04
|
30213
|
維修(護)費
|
31.98
|
30214
|
租賃費
|
1.49
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.22
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.02
|
30218
|
專用材料費
|
|
30219
|
被裝購置費
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.2
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.74
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
24.31
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
2.25
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
21.14
|
表十一政府采購支出決算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
編制部門:蘇州市相城區(qū)人民法院
|
|
|
單位:萬元
|
||
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
采購金額
|
合計
|
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
政法檢測專用設(shè)備
|
安檢儀
|
專用設(shè)備購置
|
X光機\安檢門
|
集中采購
|
27.5
|
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
執(zhí)行指揮中心系統(tǒng)
|
專用設(shè)備購置
|
執(zhí)行指揮中心系統(tǒng)
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集中采購
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45.17
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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后勤保障
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物業(yè)管理
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物業(yè)管理費
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物業(yè)管理
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集中采購
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62.01
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第三部分 相城區(qū)人民法院2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)相城區(qū)人民法院2015年度收入決算 3131.87萬元。比上年增長333.17萬元,
比上年增長11.9%,主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長及辦案業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費的增長。
其中:財政撥款3131.87萬元,為財政當年撥付的資金。
(二)2015年度支出決算 3131.87萬元。比上年增長333.17萬元,增長11.9%,主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長及辦案業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費的增長。
其中:公共安全(類)支出3131.87萬元,主要用于法院開展審判執(zhí)行業(yè)務(wù)活動、單位日常運轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施修繕、設(shè)備購置以及人員工資等工作的支出。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計3131.87萬元,其中:財政撥款收入3131.87萬元,占100 %。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計3131.87萬元,其中:基本支出2520.28萬元,占80.47 %;項目支出611.59萬元,占19.53 %。
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算3131.87萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加333.17萬元,增長11.9%。主要原因是:主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長及辦案業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費的增長。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出3131.87萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加333.17萬元,增長11.9%。主要原因是:人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長及辦案業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費的增長。
(二)財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于公共安全支出3131.87萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為3744.23萬元,支出決算為3131.87萬元,減少16.35%,主要原因是:項目支出的減少和行政運行經(jīng)費的壓縮。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出2520.27萬元,其中:(1)人員經(jīng)費2301.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出;(2)公用經(jīng)費218.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為120萬元,支出決算80.78萬元,完成預(yù)算的67.32%。其中:因公出國(境)費支出 1.04萬元,完成預(yù)算的13%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出77.72萬元,完成預(yù)算的86.36%;公務(wù)接待費支出2.02萬元,完成預(yù)算的16.83%。
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異的主要原因:一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控經(jīng)費開支。二是堅持“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧”的基本原則,控制和壓縮經(jīng)費支出。三是按照公務(wù)出行、公務(wù)住宿、公務(wù)用餐及其他厲行節(jié)約反對浪費的規(guī)定來落實各項支出。
(二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
1、因公出國(境)費支出 1.04萬元,占“三公”經(jīng)費的1.29 %,比上年減少0.66萬元,下降38.82%;2015年出國(境)1人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出 77.72萬元,占“三公”經(jīng)費的96.21 %。比上年減少70.08萬元,下降47.42%。其中:公務(wù)用車運行維護費支出77.72萬元,主要用于各審判、執(zhí)行業(yè)務(wù)部門用車和部分綜合部門工作用車的運行維護費。
3、公務(wù)接待費支出 2.02萬元,占“三公”經(jīng)費的2.5%。比上年減少8.18萬元,下降80.2%。其中:國內(nèi)公務(wù)接待12批次,累計接待82人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位,2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出206.59萬元,比上年減少16.94萬元,減少7.58%,主要用于辦公費,印刷費,水費,電費,郵電費,差旅費,維修(護)費,培訓(xùn)費,公務(wù)接待費,專用材料費,勞務(wù)費,委托業(yè)務(wù)費,公務(wù)車運行維護費,其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。
十一、政府采購支出決算表情況說明
2015年度政府采購支出總額134.68萬元,其中:政府采購貨物支出72.67萬元、政府采購服務(wù)支出62.01萬元。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日 ,本部門共有車輛36輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學技術(shù)(類)支出:指科學技術(shù)方面的支出。包括科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。