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    2015年相城區(qū)審計(jì)局決算公開(kāi)

    來(lái)源: 發(fā)布日期: 2016-10-12 15:44 訪問(wèn)量:字體:

    第一部分 部門概況

        一、主要職能
        (一)主管全區(qū)審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī),參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)財(cái)政收支和法律、法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)全區(qū)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促審計(jì)單位整改的責(zé)任。
        (二)制定并組織實(shí)施全區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃以及年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
        (三)向區(qū)政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向區(qū)政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況和結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)級(jí)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
        (四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)并出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
        1.區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,區(qū)政府有關(guān)各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
        2.鎮(zhèn)級(jí)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,區(qū)級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
        3.使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
        4.區(qū)級(jí)政府投資和以區(qū)級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
        5.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
        6.區(qū)政府部門、鎮(zhèn)級(jí)人民政府管理和其他單位受區(qū)政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
        7.根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán),對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
        8.國(guó)家法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
        (五)按規(guī)定對(duì)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
        (六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家和區(qū)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
        (七)依法檢查全區(qū)審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
        (八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
        (九)負(fù)責(zé)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
        (十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全區(qū)審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用,組織建設(shè)全區(qū)審計(jì)信息系統(tǒng)。
        (十一)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
        二、部門決算單位構(gòu)成情況
        納入2015年度部門決算匯編范圍的行政單位為蘇州市相城區(qū)審計(jì)局(包括辦公室、法規(guī)科、財(cái)政與行政事業(yè)審計(jì)科、社會(huì)保障與企業(yè)審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科及全額撥款2個(gè)事業(yè)單位:相城區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心和相城區(qū)政府投資審計(jì)中心)。其中:行政編制人數(shù)11人,事業(yè)編制人數(shù)18人,退休人數(shù)2人。
        三、2015年度主要工作完成情況
        共完成審計(jì)項(xiàng)目165個(gè),其中財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目43個(gè),查處各類管理不規(guī)范金額199.40億元,查補(bǔ)漏繳稅費(fèi)及滯納金431.06萬(wàn)元,收繳財(cái)政、預(yù)算指標(biāo)59.35萬(wàn)元,提出審計(jì)建議115個(gè),政府投資工程審計(jì)項(xiàng)目(含標(biāo)底審計(jì))122個(gè),核減金額4.57億元,核減率達(dá)12.70%。上報(bào)各類信息宣傳稿件79篇,被國(guó)家、省、市網(wǎng)站及報(bào)紙雜志采用119篇次。積極開(kāi)展全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)審工作調(diào)研,相關(guān)審計(jì)專報(bào)獲區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視并連續(xù)作出批示。先后榮獲市、區(qū)兩級(jí)文明單位,2013-2014年度法治相城先進(jìn)集體,基層先進(jìn)黨組織等稱號(hào),成功創(chuàng)建區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)“服務(wù)名牌”示范點(diǎn),高分通過(guò)三星檔案工作復(fù)查。

    第二部分 審計(jì)局2015年度決算情況說(shuō)明

        一、收入支出總體情況
        (一)審計(jì)局部門2015 年度收入決算3501.35 萬(wàn)元,比上年增加1029.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.39 %。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加961.73萬(wàn)元。
        1.財(cái)政撥款3501.35萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
        (二)2015 年度支出決算3501.35 萬(wàn)元,比上年增加1029.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.39%。其中:工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加961.73萬(wàn)元.
        1.一般公共服務(wù)(類)支出 3501.35萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、工程審計(jì)等工作經(jīng)費(fèi)。
        二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
        本年收入合計(jì)3501.35 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 3501.35萬(wàn)元,占 100%。
        三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
        本年支出合計(jì) 3501.35萬(wàn)元,其中:基本支出834.22 萬(wàn)元,占 23.83%;項(xiàng)目支出 2667.13萬(wàn)元,占 76.17%。
        四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2015年度財(cái)政撥款收支總決算3501.35 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1029.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.39%%。主要原因是:工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加961.73萬(wàn)元.
        五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
        (一)財(cái)政撥款支出總體情況
        2015年財(cái)政撥款支出3501.35  萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1029.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.39%%。主要原因是:工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加961.73萬(wàn)元。
        (二)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
        2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)(類)支出3501.35萬(wàn)元,占100%。
        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
        2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3501.35萬(wàn)元,支出決算為 3501.35萬(wàn)元。
        1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 834.22萬(wàn)元,支出決算為834.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
        2. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 2667.13萬(wàn)元,支出決算為2667.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        2015年度財(cái)政撥款基本支出 834.22萬(wàn)元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)696.03 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費(fèi)138.19 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
        2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算7.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的79%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的79%。
        (二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
        2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)7.9萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.9萬(wàn)元。主要為接待省市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研會(huì)務(wù)等,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次,1500 人次。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用比上年減少1.8 萬(wàn)元,減少22.78%,主要原因批次人數(shù)少。
        九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        2015年度政府性基金財(cái)政撥款基本支出 834.22萬(wàn)元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)696.03 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費(fèi)138.19 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
        十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
       本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.19萬(wàn)元,比上年減少21.41萬(wàn)元,減少15.49%,主要原因是:?jiǎn)挝辉O(shè)備維修費(fèi)減少等。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
    四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
    各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
    十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
    十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    十四、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
    十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
    十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
    十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
    十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。
    十九、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
    二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
    二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    二十二、國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
    二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
    二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
    二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    二十八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    二十九、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件: 蘇州市相城區(qū)審計(jì)局2015年度部門決算公開(kāi).xls


     

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