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    2016年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算公開(kāi)

    來(lái)源: 發(fā)布日期: 2016-11-14 00:00 訪問(wèn)量:字體:

    關(guān)于蘇州市相城區(qū)2015年總預(yù)算執(zhí)行情況
    和2016年總預(yù)算草案的報(bào)告
    ——2016年1月6日在區(qū)三屆人大五次會(huì)議上
    相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   丁  儉

    各位代表:
        我受區(qū)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告相城區(qū)2015年總預(yù)算執(zhí)行情況和2016年總預(yù)算草案,請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席的成員提出意見(jiàn)。

    一、2015年總預(yù)算執(zhí)行情況

        2015年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下,區(qū)財(cái)政部門(mén)積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)核心要求,開(kāi)源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,提升發(fā)展質(zhì)量、提高財(cái)政績(jī)效,增強(qiáng)體制活力、增進(jìn)民生幸福,全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
        (一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況(為快報(bào)數(shù),下同)
        (1)全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
        區(qū)三屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為687500萬(wàn)元。2015年,全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入700451萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)6.4 %,同口徑增長(zhǎng)9.5%。 
        全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為454946萬(wàn)元,經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn),一般公共預(yù)算支出預(yù)算為609310萬(wàn)元。2015年,全區(qū)一   般公共預(yù)算支出為561049萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的92.1%,比上年增長(zhǎng)8.0%。
    全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況良好,年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬(wàn)元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元。
        (2)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
    區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為478131萬(wàn)元。2015年,區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入493279萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.6%。執(zhí)行情況如下:
    2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    一般公共預(yù)算收入

    預(yù)算數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    增幅%

    完成率%

    區(qū)本級(jí)

    478131

    493279

    10.6

    103.2

    其中:區(qū)級(jí)

    93945

    83621

    -14.8

    89.0

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    113680

    120325

    13.4

    105.8

          高鐵新城

    28426

    37014

    53.0

    130.2

          度假區(qū)

    4600

    4813

    13.3

    104.6

          元和街道

    164850

    176840

    20.9

    107.3

          太平街道

    36680

    37400

    10.4

    102.0

          黃橋街道

    36410

    33267

    0.5

    91.4

        區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為365541萬(wàn)元,經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn),一般公共預(yù)算支出預(yù)算為500878萬(wàn)元。2015年,區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為452617萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的90.4%。
        區(qū)本級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬(wàn)元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元。其中,區(qū)級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬(wàn)元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為37256萬(wàn)元,其他地區(qū)年終收支平衡。
        區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況如下:
        2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
        單位:萬(wàn)元


    類別

    一般公共預(yù)算支出

    預(yù)算數(shù)

    預(yù)算調(diào)整數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    增幅%

    完成率%

    區(qū)本級(jí)

    365541

    500878

    452617

    8.9

    90.4

    其中:區(qū)級(jí)

    173506

    294889

    246628

    17.8

    83.6

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    73030

    67495

    67495

    16.0

    100

          高鐵新城

    22583

    31979

    31979

    66.9

    100

          度假區(qū)

    1480

    7713

    7713

    47.0

    100

          元和街道

    63786

    60222

    60222

    -34.3

    100

          太平街道

    14230

    24363

    24363

    31.9

    100

          黃橋街道

    16927

    14217

    14217

    6.2

    100

    (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
        (1)全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
    年初,區(qū)人大三屆四次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為602860萬(wàn)元,由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)影響,根據(jù)土地出讓收入情況,調(diào)整為390500萬(wàn)元。2015年,全區(qū)政府性基金收入為395819萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3%,比上年同期下降1.1%。
        全區(qū)政府性基金支出年初預(yù)算為602860萬(wàn)元,經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn),政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為486860萬(wàn)元。2015年,全區(qū)政府性基金支出為373978萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的76.8%,比上年同期下降9.6%。年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬(wàn)元。

    1. 區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

        區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為328525萬(wàn)元。2015年,區(qū)本級(jí)完成政府性基金收入342397萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%。執(zhí)行情況如下:
    2015年區(qū)本級(jí)政府性基金收入執(zhí)行表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    政府性基金收入

    預(yù)算數(shù)

    預(yù)算調(diào)整數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    完成率%

    區(qū)本級(jí)

    507943

    328525

    342397

    104.2

    其中:區(qū)級(jí)

    221516

    258980

    272652

    105.3

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    168435

    52200

    49736

    99.5

          高鐵新城

    100000

    11046

    11045

    100

          度假區(qū)

     

     

     

     

          元和街道

     

     

    465

     

          太平街道

    9871

    4399

    4399

    100

          黃橋街道

    8121

    4100

    4100

    100

    注:2015年土地出讓收入入庫(kù)級(jí)次發(fā)生變化,區(qū)本級(jí)同期數(shù)無(wú)可比性。
        區(qū)本級(jí)政府性基金支出年初預(yù)算調(diào)整數(shù)為298725萬(wàn)元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo),政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為390477萬(wàn)元。2015年,區(qū)本級(jí)政府性基金支出為277595萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的71.1%。
        區(qū)本級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬(wàn)元。其中,區(qū)級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬(wàn)元,其他地區(qū)年終收支平衡。
    執(zhí)行情況如下: 


    2015年區(qū)本級(jí)政府性基金支出執(zhí)行表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    政府性基金支出

    預(yù)算數(shù)

    預(yù)算調(diào)整數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    增幅%

    完成率%

    區(qū)本級(jí)

    507943

    390477

    277595

    -23.3

    71.1

    其中:區(qū)級(jí)

    221516

    245349

    132466

    -27.0

    54.0

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    168435

    54514

    54514

    156.0

    100

          高鐵新城

    100000

    11555

    11555

    -87.7

    100

          度假區(qū)

     

    1385

    1385

    -28.1

    100

          元和街道

     

    66971

    66971

    135.2

    100

          太平街道

    9871

    5753

    5753

    -37.7

    100

          黃橋街道

    8121

    4950

    4950

    -80.4

    100

    (三)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
        年初,區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為1500萬(wàn)元,根據(jù)相關(guān)國(guó)有公司的經(jīng)營(yíng)情況,調(diào)整為500萬(wàn)元,2015年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成502萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。
        年初,區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為1500萬(wàn)元,調(diào)整為500萬(wàn)元,2015年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為400萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的80%。
    區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)102萬(wàn)元。
    (四)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
    年初,經(jīng)區(qū)三屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為366573萬(wàn)元,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為218197萬(wàn)元。
    2015年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為412450萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)19.7%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為214199萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)24.6%。
    全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1155730萬(wàn)元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為890498萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為41522萬(wàn)元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為182331萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為3699萬(wàn)元,生育基金預(yù)算結(jié)余為6368萬(wàn)元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為19146萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為12167萬(wàn)元。
    2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況如下:

    2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況表
    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    預(yù)算數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    增幅%

    完成率%

    社會(huì)保險(xiǎn)基金收入

    366573

    412450

    19.7

    112.5

    一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    217119

    248021

    16.2

    114.2

    二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入

    12366

    13102

    17.0

    106.0

    三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    74935

    82564

    20.8

    110.1

    四、工傷保險(xiǎn)基金收入

    6745

    7015

    17.5

    104.0

    五、生育保險(xiǎn)基金收入

    3287

    4423

    -19.1

    134.6

    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    44611

    46946

    18.7

    105.2

    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    7510

    10378

    461.7

    138.2

    2015年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況表
    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    預(yù)算數(shù)

    執(zhí)行數(shù)

    增幅%

    完成率%

    社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

    218197

    214199

    24.6

    98.2

    一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    102295

    103616

    22.5

    101.3

    二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出

    5970

    6533

    10.7

    109.4

    三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    50355

    47172

    23.4

    93.7

    四、工傷保險(xiǎn)基金支出

    6410

    5713

    6.9

    89.1

    五、生育保險(xiǎn)基金支出

    4938

    4510

    8.1

    91.3

    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    41081

    38607

    16.2

    94.0

    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    7148

    8048

    1902.0

    112.6

        以上是2015年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政總預(yù)算收支完成情況的快報(bào)數(shù),年度預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況待財(cái)政決算編制完成后,再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
        (五)2015年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
        (1)堅(jiān)持增收節(jié)支,組織收入能力明顯增強(qiáng)。加強(qiáng)收支統(tǒng)籌,財(cái)政收支穩(wěn)定在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析,落實(shí)稅收征管保障辦法,加強(qiáng)護(hù)稅協(xié)稅,開(kāi)展稅源清理,健全財(cái)政收入激勵(lì)機(jī)制,不斷推進(jìn)綜合治稅。清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目,加強(qiáng)非稅收入征管。有保有壓,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)加強(qiáng)基本公共服務(wù)支持力度,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,合理壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。 
        (2)堅(jiān)持服務(wù)大局,財(cái)源建設(shè)能力明顯增強(qiáng)。強(qiáng)化財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用,吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資,支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),培育“小巨人”工業(yè)企業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持道路工程、中小學(xué)等重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè),發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用。積極籌措資金,聚焦陽(yáng)澄湖人才計(jì)劃,扶持科技創(chuàng)新,支持清華大學(xué)蘇州汽車(chē)研究院等企業(yè)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 
        (3)堅(jiān)持改善民生,財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度,實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)就業(yè)更加充分。提升社會(huì)保障水平,推動(dòng)全民參保登記,提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、征地保障待遇,全區(qū)60181名被征地農(nóng)民、45875名企業(yè)退休人員受益。加大教育文化衛(wèi)生投入,新建校園校舍,深入推進(jìn)教育惠民;建設(shè)博物館、紀(jì)念園,發(fā)展公益性文化事業(yè);提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)公立醫(yī)院改革,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
        (4)堅(jiān)持改革創(chuàng)新,財(cái)政管理水平不斷增強(qiáng)。以深化財(cái)政改革為抓手,全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》。積極做好部門(mén)決算編審工作,加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算分析,提高預(yù)算管理水平。全面公開(kāi)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,試點(diǎn)公開(kāi)部門(mén)決算。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,盤(pán)活財(cái)政存量資金,統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,逐步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目范圍。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,53項(xiàng)區(qū)級(jí)部門(mén)專項(xiàng)資金納入專項(xiàng)資金監(jiān)管系統(tǒng)。規(guī)范政府性債務(wù)“借、用、還”管理,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

        在肯定成績(jī)的同時(shí),我們清醒地看到,財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題:財(cái)政收入下行壓力大,收入質(zhì)量還不夠高;剛性支出項(xiàng)目增多,平衡壓力加大,增收節(jié)支工作仍需加強(qiáng);財(cái)政專項(xiàng)資金“重安排,輕監(jiān)督;重使用,輕績(jī)效”的情況還不同程度存在;政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,等等。這些問(wèn)題必須引起我們足夠的重視,并在今后工作中切實(shí)加以解決。

    二、2016年總預(yù)算草案

        2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。2016年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,堅(jiān)決貫徹區(qū)委各項(xiàng)決策部署,規(guī)范收入組織,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),深化改革創(chuàng)新,全力支持社會(huì)保障、生態(tài)優(yōu)化、智慧相城、社會(huì)治理等重點(diǎn)工作的實(shí)施,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
        (一)一般公共預(yù)算草案
        (1)全區(qū)一般公共預(yù)算 
        依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及新《預(yù)算法》規(guī)定,全區(qū)2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為753000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.5%。如果國(guó)家稅收政策出現(xiàn)重大調(diào)整,全區(qū)財(cái)政收入目標(biāo)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
    根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為464451萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出安排464451萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。
        (2)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算 
        2016年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為530868萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%。
         根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為388532萬(wàn)元,區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為388532萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。
        2016年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況如下:

    相城區(qū)2016年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    一般公共預(yù)算收入

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    區(qū)本級(jí)

    530868

    7.6

    其中:區(qū)級(jí)

    85718

    2.5

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    131150

    9.0

          高鐵新城

    41000

    10.8

          度假區(qū)

    5200

    8.0

          元和街道

    189200

    7.0

          太平街道

    40600

    8.5

          黃橋街道

    38000

    14.0

    相城區(qū)2016年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    一般公共預(yù)算支出

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    區(qū)本級(jí)

    388532

    20.9

    其中:區(qū)級(jí)

    223329

    28.7

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    63080

    11.3

          高鐵新城

    32900

    36.5

          度假區(qū)

    1850

    0.5

          元和街道

    37757

    -5.2

          太平街道

    16335

    14.8

          黃橋街道

    13281

    19.8

        (二)政府性基金預(yù)算草案
        (1)全區(qū)政府性基金預(yù)算
        2016年全區(qū)政府性基金收入安排為675415萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)70.6%。
    根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金可用財(cái)力為675415萬(wàn)元,政府性基金支出安排為675415萬(wàn)元。 
        (2)區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算 
        2016年區(qū)本級(jí)政府性基金收入安排為657016萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)91.9%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為657016萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排為657016萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。
    相城區(qū)2016年區(qū)本級(jí)政府性基金收支安排情況如下:

    相城區(qū)2016年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    政府性基金預(yù)算收入

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    區(qū)本級(jí)

    657016

    91.9

    其中:區(qū)級(jí)

    320508

    17.6

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    75428

    51.7

          高鐵新城

    165000

    1393.9

          度假區(qū)

     

     

          元和街道

     

     

          太平街道

     

     

          黃橋街道

    96080

    2243.4

    相城區(qū)2016年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    類別

    政府性基金預(yù)算支出

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    區(qū)本級(jí)

    657016

    119.9

    其中:區(qū)級(jí)

    320508

    41.2

          開(kāi)發(fā)區(qū)

    75428

    44.5

          高鐵新城

    165000

    1393.8

          度假區(qū)

     

     

          元和街道

     

     

          太平街道

     

     

          黃橋街道

    96080

    2243.4

        (三)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
        2016年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1956萬(wàn)元,根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法的通知》(相政辦[2014]103號(hào)),為區(qū)屬國(guó)有公司在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中按規(guī)定上繳的收入。
    區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1956萬(wàn)元,用于區(qū)城建公司增資1600萬(wàn)元,監(jiān)管審計(jì)20萬(wàn)元;區(qū)創(chuàng)投公司增資300萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。
        (四)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
        2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排447576萬(wàn)元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為272820萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為14963萬(wàn)元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為90462萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為7928萬(wàn)元,生育基金預(yù)算收入為3798萬(wàn)元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入48157萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9449萬(wàn)元。
        2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排273941萬(wàn)元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為137854萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為7925萬(wàn)元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為59813萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為5949萬(wàn)元,生育基金預(yù)算支出為5160萬(wàn)元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出48097萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9143萬(wàn)元。
        2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余173635萬(wàn)元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為134966萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為7037萬(wàn)元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為30649萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為1979萬(wàn)元,生育基金預(yù)算結(jié)余為-1362萬(wàn)元(因二胎政策影響),城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為60萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為306萬(wàn)元。 
        相城區(qū)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支安排情況如下:

    相城區(qū)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    社會(huì)保險(xiǎn)基金收入

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    社會(huì)保險(xiǎn)基金收入

    447576

    8.5

    一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    272820

    10.0

    二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入

    14963

    14.2

    三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    90462

    9.6

    四、工傷保險(xiǎn)基金收入

    7928

    13.0

    五、生育保險(xiǎn)基金收入

    3798

    -14.1

    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    48157

    2.6

    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    9449

    -9.0

    2016年相城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

    預(yù)算數(shù)

    增幅%

    社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

    273941

    27.9

    一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    137854

    33.0

    二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出

    7925

    21.3

    三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    59813

    26.8

    四、工傷保險(xiǎn)基金支出

    5949

    4.1

    五、生育保險(xiǎn)基金支出

    5160

    14.4

    六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    48097

    24.6

    七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    9143

    13.6

    各位代表:為順利實(shí)施相城區(qū)2016年總預(yù)算,我們將努力做好以下四個(gè)方面工作:
    (一)進(jìn)一步規(guī)范稅費(fèi)征管,提高收入質(zhì)量。依法征收稅收和非稅收入,認(rèn)真落實(shí)人代會(huì)收入計(jì)劃。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行分析,抓大戶、抓主稅、抓清欠,增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性和預(yù)見(jiàn)性。完善征管協(xié)調(diào)機(jī)制,科學(xué)分解收入任務(wù),把握征收主動(dòng)權(quán)。推進(jìn)稅收征管保障平臺(tái)使用,突出抓好涉稅信息利用工作,實(shí)現(xiàn)“信息管稅”。加強(qiáng)非稅收入管理,建立完善收費(fèi)監(jiān)管機(jī)制,防范非稅收入流失。落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    (二)進(jìn)一步實(shí)施積極財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化財(cái)政政策導(dǎo)向,支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,培育壯大新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)自主創(chuàng)新的各項(xiàng)扶持,推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)、工藝和產(chǎn)品更新。鼓勵(lì)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì),優(yōu)先支持節(jié)能降耗和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。支持人才扶持政策,激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),增加大氣、水污染防治財(cái)政投入,做好生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作。加強(qiáng)財(cái)稅政策與金融、產(chǎn)業(yè)、投資、能源、土地等政策的協(xié)調(diào)配合,最大限度發(fā)揮財(cái)政“杠桿”作用。
    (三)進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,合理壓縮一般性支出,重點(diǎn)加強(qiáng)基本公共服務(wù)。完善教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制,保障教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。支持公益性文化事業(yè)建設(shè),建立覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)療基本公共服務(wù)均等化。實(shí)施積極的就業(yè)政策,重點(diǎn)支持就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和高技能人才培養(yǎng)。加大財(cái)政對(duì)社會(huì)保障體系投入,提高社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、最低生活保障覆蓋面。落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策措施,加大對(duì)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度。
    (四)進(jìn)一步深化財(cái)政改革,建立現(xiàn)代財(cái)政制度。深化財(cái)政體制改革,完善區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制,提高財(cái)力保障水平。繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量,加大資金統(tǒng)籌使用力度。推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作,涉密部門(mén)除外,2016年部門(mén)預(yù)決算全部公開(kāi)。完善政府采購(gòu)制度,進(jìn)一步推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作。加強(qiáng)政府債務(wù)管理,構(gòu)建政府債務(wù)管理系統(tǒng),實(shí)施政府債務(wù)余額限額管理,防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式,助推更多項(xiàng)目落地。
    各位代表,完成2016年預(yù)算意義重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督,虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議,在區(qū)政府各相關(guān)部門(mén)的共同努力下,銳意改革,真抓實(shí)干,為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

    2016年相城區(qū)區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、
    會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況

    相城區(qū)區(qū)級(jí),包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)和其他單位。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)1950萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少106萬(wàn)元,下降5.1%。主要是2016年計(jì)劃公務(wù)用車(chē)改革,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃逐年減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)100萬(wàn)元,與去年預(yù)算基本持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)600萬(wàn)元,比上年下降約8.5%,主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃明顯減少(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)560萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)1250萬(wàn)元。
        2016年區(qū)級(jí)會(huì)議費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)1600萬(wàn)元,比上年預(yù)算下降約10%,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)3300萬(wàn)元,比上年預(yù)算下降約5.8%。

    附件: 區(qū)級(jí)三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明16年預(yù)算 (1).xls

     

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