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    2017年相城區(qū)財政局預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2017-03-28 14:16 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、主要職能。
    (一)切實履行財稅調(diào)控職責(zé),參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議;擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)(街道、區(qū))、國家與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
    (二)貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī),擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道、區(qū))財政部門開展業(yè)務(wù)工作。
    (三)負(fù)責(zé)財政、財務(wù)、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作,擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定;擬訂地方性稅收立法計劃,會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
    (四)承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告決算;組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。
    (五)研究建立預(yù)算績效評價體系和財政資金績效管理機(jī)制,負(fù)責(zé)制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法,組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
    (六)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入;負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作;管理財政票據(jù);擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
    (七)組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
    (八)負(fù)責(zé)各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理,擬訂部門、單位和項目資金的財務(wù)管理辦法;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行項目的可行性研究和效益分析,監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況;監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務(wù)運行和收支預(yù)算執(zhí)行情況;審核有關(guān)部門的財務(wù)決算。
    (九)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責(zé);制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯;監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度。
    (十)研究制定和組織實施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策;負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案;制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法,收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益;貫徹實施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度;按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機(jī)構(gòu)的財務(wù)、資產(chǎn);參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度;按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作;依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十一)研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策;負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出;負(fù)責(zé)編制年度政府投資建設(shè)項目總資金計劃草案;審批下達(dá)具體建設(shè)項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模;制定政府投資建設(shè)項目的資金管理規(guī)定;負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項目的有關(guān)財政管理工作;負(fù)責(zé)相關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財政管理工作。
    (十二)研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理,參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理;指導(dǎo)全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設(shè)工作。
    (十三)管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;擬訂和執(zhí)行社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,組織實施對社會保障資金(基金)使用的財政監(jiān)督,負(fù)責(zé)編制審核區(qū)級社會保障預(yù)決算草案,負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。
    (十四)執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃,制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī);防范財政風(fēng)險;承擔(dān)國外貸款管理有關(guān)工作。
    (十五)牽頭制定國有土地等國有資源收入政策;參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革;參與住房保障政策研究,管理住房改革預(yù)算資金。
    (十六)依法管理全區(qū)會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為;組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
    (十七)依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況,反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議,依法處理財政違紀(jì)違規(guī)問題。
    (十八)制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織財政人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。
    (十九)負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務(wù)年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃;參與協(xié)調(diào)重大融資活動;分析研究經(jīng)濟(jì)財政運行形勢和融資信息,擬定債務(wù)管理的相關(guān)制度及措施;對舉債事項進(jìn)行審核,加強(qiáng)債務(wù)信息管理,對相關(guān)單位的債務(wù)管理工作實施考評。
    (二十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    (二)2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
        2017年全區(qū)財政工作的總體思路是:全區(qū)財政工作貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),緊扣結(jié)構(gòu)性改革重點,更大力度推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、深化改革開放、保障改善民生、有效防控風(fēng)險,增強(qiáng)持續(xù)增長動力,為推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供更加堅實的財力保障。
    圍繞這一總體要求,今年要著重抓好五個方面工作。
    一是全力完成收支預(yù)期目標(biāo)。清醒認(rèn)識今年財政增收困難,及早謀劃,掌握工作主動權(quán)。健全收入管理措施,圍繞全年收入目標(biāo),細(xì)化工作方案,及時分解下達(dá);完善稅收征管保障機(jī)制,主動協(xié)調(diào)好國地稅、稅保平臺成員單位等執(zhí)收部門,加強(qiáng)對重點行業(yè)、重點稅種的分析,及時研究應(yīng)對措施,做到依法依規(guī)應(yīng)征盡征;規(guī)范非稅收入預(yù)算編報,完善收費監(jiān)管機(jī)制,加強(qiáng)行政性收費收入、國有資產(chǎn)收益等非稅收入征繳管理。優(yōu)化資金使用,成立政府性引導(dǎo)資金,培育引進(jìn)具有引領(lǐng)性的高端產(chǎn)業(yè)、企業(yè),涵養(yǎng)稅源。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進(jìn)支出績效管理,提高支出精準(zhǔn)度。大力壓縮一般性支出,將有限的資金用于重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),保障區(qū)委、區(qū)政府重點項目資金需求。加快預(yù)算支出進(jìn)度,按規(guī)定及時批復(fù)、下達(dá)、調(diào)整預(yù)算,督促主管部門加快項目準(zhǔn)備,減少“資金等項目”現(xiàn)象。
    二是全力推進(jìn)財政改革創(chuàng)新。繼續(xù)深化預(yù)算管理改革,落實專項資金清單管理,繼續(xù)盤活并統(tǒng)籌使用財政存量資金。嚴(yán)格落實預(yù)決算公開各項規(guī)定,擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容,建立預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺。密切關(guān)注國家重大稅制改革,加強(qiáng)研究,認(rèn)真分析稅制改革對地方財政運行影響。加強(qiáng)財政績效管理,將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。改進(jìn)財政監(jiān)督方式,加大專項監(jiān)督檢查,拓展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、財政投資評審和政府采購的監(jiān)管功能,進(jìn)一步完善財政“大監(jiān)督”體系。實施好降成本行動計劃,認(rèn)真落實好國家減稅降費政策,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力。深化國庫集中收付制度改革,加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。推進(jìn)“金財工程”系統(tǒng)功能開發(fā)建設(shè),進(jìn)一步提升財政管理信息化水平。嚴(yán)格厲行節(jié)約反對浪費各項規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。
    三是全力加快民生事業(yè)發(fā)展。支持富民增收,繼續(xù)支持實施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,突出對高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)困難人群、零就業(yè)家庭的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持,通過就業(yè)創(chuàng)業(yè)富民。支持實施社?;菝瘢€(wěn)步提高各類社會保障水平,城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到每人每月460元,居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到480元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按人均80元安排。提升公共服務(wù)水平,合理安排教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保等關(guān)系群眾切身利益的支出。及時足額安排義務(wù)教育發(fā)展經(jīng)費。落實和完善支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。支持生態(tài)環(huán)境優(yōu)化,認(rèn)真落實“兩減六治三提升”專項行動,做好資金保障。加大環(huán)保投入,支持打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役。支持美麗村鎮(zhèn)建設(shè),推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治。做好新一輪生態(tài)補(bǔ)償政策的落實工作。
    四是全力加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。逐步完善債務(wù)管理制度,制定2017年債務(wù)余額規(guī)??刂朴媱澤舷?,鄉(xiāng)鎮(zhèn)按上年一般公共預(yù)算增幅確定,區(qū)屬國有公司要按上年凈資產(chǎn)增幅確定。妥善處理存量政府債務(wù),加大地方政府債券置換存量債務(wù)工作,積極對上爭取債券額度。高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理,全區(qū)兩級財政部門要切實履行起監(jiān)管責(zé)任,加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理指導(dǎo)。嚴(yán)格依法厘清政府債務(wù)和融資平臺公司等企業(yè)債務(wù)的邊界,加強(qiáng)地方債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警。繼續(xù)多措并舉推進(jìn)資金籌措、投資方式的創(chuàng)新,進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、壓降融資成本。發(fā)揮債務(wù)資金的積極作用,保障財政金融安全,更好地推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
    此外,財政部在全國財政工作會議上特別強(qiáng)調(diào),地方財政部門和專員辦要進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理和監(jiān)督工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,2017年財政部將重點從以下幾個方面加強(qiáng)監(jiān)管:第一,加強(qiáng)地方政府性債務(wù)監(jiān)管,加大對違法違規(guī)舉債、擔(dān)保的查處問責(zé)力度,每季度至少開展一次專項核查。第二,強(qiáng)化財政收入質(zhì)量監(jiān)管,對查出“虛收空轉(zhuǎn)”嚴(yán)重的市縣,約談主要領(lǐng)導(dǎo),加大懲戒力度。第三,做好政府采購領(lǐng)域監(jiān)管工作,解決政府采購中暗箱操作,重復(fù)浪費等問題。第四,進(jìn)一步治理虛報冒領(lǐng)、截留挪用專項資金問題,從制度上及時堵塞漏洞。第五,防止違規(guī)出臺新的稅收優(yōu)惠政策。第六,積極配合巡視、審計方面的工作,共同加大監(jiān)督力度。全區(qū)兩級財政部門,對上述情況要高度重視,一方面,嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,自覺接受專員辦和審計部門的監(jiān)督;另一方面,也要開展自查自糾,對存在不符合上述要求的問題,要嚴(yán)肅處理,限期整改。
    五是全力落實全面從嚴(yán)治黨各項要求。加強(qiáng)財政部門黨的建設(shè),以黨建工作成果促進(jìn)財政工作水平提升。落實“兩個責(zé)任”,堅持高標(biāo)準(zhǔn)、守底線,做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán),“兩個責(zé)任”考核要上新臺階,凡影響考核的,要見人見事見措施。完善內(nèi)控制度,規(guī)范財政權(quán)力運行。加強(qiáng)財政監(jiān)督,財政部門要主動抓好會計隊伍建設(shè),財政干部要帶頭嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,將嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律作為從源頭上預(yù)防和治理腐敗的重要措施、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容抓緊抓好。認(rèn)真落實巡視整改任務(wù),確保一個不漏、一步不松地整改到位。毫不松懈抓好中央八項規(guī)定和區(qū)委十四項規(guī)定精神的落實,抓實對局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財政考核制度,加大暗訪力度,作風(fēng)建設(shè)見實效。強(qiáng)化財政干部擔(dān)當(dāng)意識,積極研究在新常態(tài)下如何做好財政工作、如何管理財政專項資金、如何進(jìn)行監(jiān)督。深度參與黨委、政府重大決策,真正體現(xiàn)財政部門作用。大力弘揚(yáng)求真務(wù)實和馬上就辦精神,以實實在在的工作業(yè)績,優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委、區(qū)政府重點任務(wù)。強(qiáng)化服務(wù)意識,主動為服務(wù)對象解決實際困難和問題。
    (三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
    1
    、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、預(yù)算科、國庫科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、文教行政科、社會保障科、債務(wù)管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
    2
    、局下屬事業(yè)單位:相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務(wù)中心4個全額撥款事業(yè)單位。
    (四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
    2017
    年相城區(qū)財政局預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求,圍繞相城區(qū)財政局工作目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算;二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作,提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
    基本支出預(yù)算編制:人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定;商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
    項目支出預(yù)算編制:根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知(蘇財規(guī)〔200911號)和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法(試行)》的通知(蘇財規(guī)〔201130號),結(jié)合2017年相城區(qū)財政局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金,體現(xiàn)?;具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事,保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
     
     
    第二部分 財政部門2017年度部門預(yù)算表
    詳見附件2-12017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
     
    第三部分  財政部門2017年度部門預(yù)算情況說明
    一、收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔20171號)填列。
    財政 部門2017年度收入、支出預(yù)算總計26294.07、26294.07   萬元。
    (一)收入預(yù)算總計  26294.07  萬元。包括:
    1.財政撥款收入預(yù)算總計  26294.07  萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算 22111.07 萬元,政府性基金收入預(yù)算      4183萬元)。
    (二)支出預(yù)算總計26294.07   萬元。包括:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出  26294.07  萬元。
     2.基本支出預(yù)算數(shù)為 2106.07     萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為 24188     萬元。
    二、收入預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《財政部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
    財政部門本年收入預(yù)算合計26294.07  萬元,其中:
    一般公共預(yù)算收入 22111.07    萬元,占 84.1  %;
    政府性預(yù)算收入  4183     萬元,占  15.9     %;
    三、支出預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《財政部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
    財政部門本年支出預(yù)算合計26294.07    萬元,其中:
    基本支出   2106.07          萬元,占  8     %;
    項目支出    24188         萬元,占   92    %。
    四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《財政部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
    五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    財政部門2017年財政撥款預(yù)算支出 26294.07  萬元,占本年支出合計的 100  %。
    六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    財政部門2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 2106.07  萬元,其中:工資福利支出 1437.12   萬元,商品和服務(wù)支出   344.45萬元,對個人家庭補(bǔ)助支出 324.5   萬元。
    七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《財政部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    財政部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出 4183  萬元。
    八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《財政部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
    財政部門2017年度收、支總預(yù)算 22111.07、22111.07 萬元。
    九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    財政部門2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算26294.07  萬元。其中:行政運行1798.14萬元,其他財政事務(wù)支出288萬元,信息化建設(shè)300萬元,一般行政管理事務(wù)220萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼87萬元,對村級一事一議的補(bǔ)助200萬元,提住補(bǔ)貼51.36萬元,住房公積金248.64萬元,生態(tài)保護(hù)1000萬元,
    地方政府一般債券還本支出7080萬元,地方政府一般債券付息支出7730萬元,地方政府一般債券發(fā)行費用支出136萬元,
    其他支出2964萬元,歸口管理的行政單位離退休7.93萬元。
    十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    財政部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  2106.07   萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費 1873.98   萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他交通費用、福利費、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
    (二)公用經(jīng)費 232.09  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
    十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 232.09 萬元。
    十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
    財政部門2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出  0  萬元,占“三公”經(jīng)費的  0   %;公務(wù)用車購置及運行費支出  0  萬元,占“三公”經(jīng)費的  0  %;公務(wù)接待費支出 10   萬元,占“三公”經(jīng)費的 35.71    %。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費預(yù)算支出  0  萬元,比上年增加(減少)  0  萬元。
    2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出  0  萬元。
    1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0  萬元,比上年增加(減少) 0   萬元。
    2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出  0  萬元。
    3.公務(wù)接待費預(yù)算支出 10   萬元。
    財政部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 15   萬元。
    財政部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 3   萬元。
    十三、其他重要事項
    1.專項資金。
    財政部門2017年度安排區(qū)級專項資金 14   項,具體內(nèi)容是:
    1 投資評審工作經(jīng)費   專項資金;2017年安排支出    250萬元;
    2  生態(tài)補(bǔ)償        專項資金,2017年安排支出    1800萬元;
    3 農(nóng)業(yè)保險   專項資金;2017年安排支出  87萬元;
    4  農(nóng)橋建設(shè)經(jīng)費        專項資金,2017年安排支出    200萬元;
    5 罰沒變價收入服務(wù)費   專項資金;2017年安排支出    3萬元;
    6  政府采購公開標(biāo)公證費        專項資金,2017年安排支出 35萬元;
    7 非稅收入收繳網(wǎng)絡(luò)租用、維護(hù)設(shè)備經(jīng)費   專項資金;2017年安排支出   300萬元;
    8 國庫集中收付維護(hù)設(shè)備及業(yè)務(wù)管理費       專項資金,2017年安排支出    220萬元;
    9 一般債券還本支出   專項資金;2017年安排支出    7080萬元;
    10  一般債券付息支出        專項資金,2017年安排支出    7730萬元;
    11 一般債權(quán)發(fā)行手續(xù)費   專項資金;2017年安排支出    136萬元;
    12  “十三五”期間對口支援新疆、西藏、青海        專項資金,2017年安排支出   2964萬元;
    13 專項債券付息支出   專項資金;2017年安排支出    250萬元;
    14 專項債券發(fā)行手續(xù)費        專項資金,2017年安排支出   63萬元;
    第四部分 名詞解釋 
    一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
    二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
    三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
    四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
    五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
    六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

    附件: 2017財政局年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式.pdf

                          部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-財政局.pdf

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