第一部分 部門概況
一、 主要職能。
1.根據(jù)局信息化規(guī)劃建設(shè)要求,參與編制并組織實施交通運輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實施計劃;推動系統(tǒng)各單位信息化建設(shè),為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
2.承擔(dān)交通運輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護工作;承擔(dān)交通運輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運行管理、維護和技術(shù)保障等工作;承擔(dān)交通運輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作;承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺的建設(shè)、管理工作。
3.負責(zé)交通運輸監(jiān)控指揮中心建設(shè);承擔(dān)交通運輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。
4.負責(zé)交通運輸行業(yè)信息化項目的推廣及應(yīng)用;負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊伍建設(shè)工作。
5.負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作。
6.負責(zé)中心黨建、職工隊伍建設(shè)和群團工作。
7.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
二、 2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
2017年,信息管理中心將以“促進系統(tǒng)融合、實現(xiàn)資源共享”為宗旨,推進綜合監(jiān)管平臺二期建設(shè),優(yōu)化相城區(qū)交通運輸綜合管理系統(tǒng),完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè),以信息化技術(shù)為支撐,提升行業(yè)監(jiān)管水平和便民服務(wù)水平,不斷加強人才隊伍建設(shè),為相城區(qū)交通信息化建設(shè)奮力先行。
(一)推進綜合監(jiān)管平臺二期建設(shè)
2016年底,相城區(qū)交通運輸綜合監(jiān)管平臺一期建設(shè)已全部完成。2017年計劃推進綜合監(jiān)管平臺二期建設(shè),進一步優(yōu)化拓展平臺功能,重點開發(fā)行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)和綜合信息發(fā)布系統(tǒng)。
1.完善綜合值守及協(xié)調(diào)處置系統(tǒng):一是要增設(shè)業(yè)務(wù)流程監(jiān)管模塊,主要包括行政許可、行政建議、行政處罰流程以及農(nóng)村公路巡檢系統(tǒng)的流程監(jiān)管;二是要增設(shè)統(tǒng)計分析模塊,主要針對各業(yè)務(wù)條線上的報表,包括上報給區(qū)局、市公路處、市運管處、市航道處、市港口處的統(tǒng)計報表,進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析,為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持。
2.開發(fā)相城區(qū)交通運輸行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng):制定各項業(yè)務(wù)流程并進行系統(tǒng)化,包括行政許可流轉(zhuǎn)、行政建議流轉(zhuǎn)、行政處罰流轉(zhuǎn)等的業(yè)務(wù)的數(shù)字化與流程化,實現(xiàn)收發(fā)上傳、審批流轉(zhuǎn)、處理反饋、信息查詢和統(tǒng)計等功能,實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦公高效、透明、規(guī)范。
3.開發(fā)相城區(qū)交通運輸行業(yè)綜合信息發(fā)布系統(tǒng):包括短信發(fā)布渠道管理、微信發(fā)布渠道管理、微博發(fā)布渠道管理、可變情報板發(fā)布渠道管理等發(fā)布渠道管理、車載設(shè)備發(fā)布渠道管理、移動終端渠道管理及傳統(tǒng)媒體發(fā)布渠道管理等八個子模塊,明確信息發(fā)布機制,及時、準確、有效地發(fā)布權(quán)威信息。
4.開發(fā)相城區(qū)交通行政綜合執(zhí)法系統(tǒng):該系統(tǒng)將采用3G數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢,為執(zhí)法現(xiàn)場外勤執(zhí)法人員提供辦理現(xiàn)場執(zhí)法業(yè)務(wù)。為執(zhí)法監(jiān)督人員提供上級部門對下級部門案件進行實時分類監(jiān)督的功能。主要涉及移動稽查、案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督。
(二)優(yōu)化相城區(qū)交通運輸綜合管理系統(tǒng)
相城區(qū)交通運輸綜合管理系統(tǒng)(原農(nóng)村公路巡檢系統(tǒng))是針對區(qū)交運系統(tǒng)的巡檢業(yè)務(wù)開發(fā)的綜合型業(yè)務(wù)處置管控系統(tǒng)。明年計劃在現(xiàn)有系統(tǒng)基礎(chǔ)上,進一步優(yōu)化界面、集約功能、提升系統(tǒng)智能化水平,更好地實現(xiàn)巡查機制互聯(lián)、巡查信息互通、管養(yǎng)處置互動等效果。
完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)
為順應(yīng)“大數(shù)據(jù)”管理和“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代化交運管理模式,我中心計劃完善相城區(qū)交通行業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集,包括公路路網(wǎng)、航道航標、工程建設(shè)、運輸市場、企業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施信息,執(zhí)法車輛、執(zhí)法人員等基礎(chǔ)信息,深度融合各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù),最終實現(xiàn)一張地圖涵蓋多層信息,數(shù)據(jù)信息動態(tài)互聯(lián)的目標。
(四)網(wǎng)絡(luò)運行優(yōu)化
平臺系統(tǒng)的正式運行、無線網(wǎng)絡(luò)的啟用將對系統(tǒng)網(wǎng)速要求將越來越高,為降低網(wǎng)絡(luò)故障,計劃在明年采購政務(wù)網(wǎng)百兆光纖接收器,通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提升局機關(guān)、中心辦公大樓以及各個交管所政務(wù)網(wǎng)運行速度,提高工作人員辦公效率。
推廣掌上服務(wù)
為提升服務(wù)質(zhì)量,提高群眾辦事滿意度,明年我中心計劃將傳統(tǒng)服務(wù)向掌上服務(wù)延伸,建立微信服務(wù)公眾號,通過微信設(shè)立前端“窗口”,后端接入數(shù)據(jù)庫,開發(fā)行政許可、行政處罰等業(yè)務(wù)辦理模塊,實現(xiàn)手機客戶端一鍵預(yù)約、一鍵查詢、一鍵評價等功能,做到對服務(wù)前、中、后的全方位監(jiān)督,真正實現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路,讓老百姓少跑路”。
人才隊伍建設(shè)
明年,我中心將繼續(xù)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動,加強人才隊伍建設(shè),著力提升干部職工素質(zhì)能力。一是加大人才挖掘、培植力度,在隊伍中樹立更多先進典型,并加大宣傳力度,起到示范帶動作用;二是完善考核激勵機制,制定更加細致的考核標準,將考核結(jié)果作為評優(yōu)評先的最主要依據(jù),充分調(diào)動工作積極性,激發(fā)隊伍活力;三是結(jié)合“文化交運”建設(shè),組織開展豐富多彩的戶外拓展活動,拓寬視野,提升團隊凝聚力。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個:綜合科、數(shù)據(jù)管理科、技術(shù)裝備科、應(yīng)急管理科、便民服務(wù)科。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)是自收自支事業(yè)單位。
本單位在編人員情況:共18人。
四、 部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
根據(jù)區(qū)編委[2015] 30號文、相編辦[2015] 20號文及局規(guī)定的要求,我中心主要負責(zé)參與編制并組織實施交通運輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實施計劃;推動系統(tǒng)各單位信息化建設(shè),為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。承擔(dān)交通運輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護;承擔(dān)交通運輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運行管理、維護和技術(shù)保障等工作;承擔(dān)交通運輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作;承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺的建設(shè)、管理工作。負責(zé)交通運輸監(jiān)控指揮中心建設(shè),承擔(dān)交通運輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。負責(zé)交通運輸行業(yè)信息化項目的推廣及應(yīng)用;加強系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊伍建設(shè)。負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作及做好本中心的日常工作。為進一步安排好項目經(jīng)費,提高項目經(jīng)費使用效益,同時開展好今后的報帳工作,特申請專項經(jīng)費合計203萬元:
1.辦公設(shè)備購置經(jīng)費:監(jiān)管平臺新添設(shè)備及其他科室更換辦公設(shè)備,預(yù)計經(jīng)費支出10萬元。
2.房屋租賃、維修費:中心物業(yè)綠化、維修基金等,預(yù)計經(jīng)費支出68萬元。
3.執(zhí)法經(jīng)費:中心日常會議、培訓(xùn)、廣告宣傳等經(jīng)費,預(yù)計經(jīng)費支出30萬元。
3.編外人員經(jīng)費:公益性崗位人員工資由區(qū)里統(tǒng)一支付,年終績效考核等經(jīng)費由用人單位承擔(dān);勞務(wù)派遣人員經(jīng)費由單位承擔(dān),預(yù)計經(jīng)費支出25萬元。
4.應(yīng)急保障經(jīng)費:大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣搶險救災(zāi)物資準備,預(yù)計經(jīng)費70萬元。
第二部分 相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔2017〕1號)填列。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度收入、支出預(yù)算總計919.12萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加431.36萬元,增長88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費增加304.91萬元,包括基本工資、住房公積金和社保等的各項調(diào)整;應(yīng)急保障經(jīng)費預(yù)計70萬元主要用于應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備。
(一)收入預(yù)算總計919.12萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計919.12萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算919.12萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元)。
2.納入財政專戶管理的資金收入預(yù)算總計0萬元。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
(二)支出預(yù)算總計919.12萬元。包括:
1.社會保障和就業(yè)(類)支出83.25萬元,交通運輸(類)支出693.67萬元,住房保障(類)支出142.2萬元。(按照“部門預(yù)算公開表01表 收支預(yù)算總表”中的功能分類明細項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)
2.基本支出預(yù)算數(shù)為716.12萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為 203萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)本年收入預(yù)算合計919.12萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入919.12萬元,占100%;
政府性預(yù)算收入0萬元,占0%;
納入財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)本年支出預(yù)算合計919.12萬元,其中:
基本支出716.12萬元,占77.91%;
項目支出203萬元,占22.09%。
(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度財政撥款收、支總預(yù)算919.12萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加431.36萬元,增長88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費增加304.91萬元,包括基本工資、住房公積金和社保等的各項調(diào)整;應(yīng)急保障經(jīng)費預(yù)計70萬元主要用于應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年財政撥款預(yù)算支出919.12萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加431.36萬元,增長88.44%。主要原因是行政運行支出的人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費增加304.91萬元,包括基本工資、住房公積金和社保等的各項調(diào)整;應(yīng)急保障經(jīng)費預(yù)計70萬元主要用于應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度財政撥款基本支出預(yù)算716.12萬元,其中:工資福利支出532.89萬元,商品和服務(wù)支出33.48萬元,對個人家庭補助支出 149.75萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。如無政府性基金預(yù)算的部門請說明本部門無政府性基金預(yù)算。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。本部門2017年度無政府性基金預(yù)算。
(按“部門預(yù)算公開07表 財政撥款政府性基金支出預(yù)算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫)
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算919.12萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加431.36萬元,增長88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費增加304.91萬元,包括基本工資、住房公積金和社保等的各項調(diào)整;應(yīng)急保障經(jīng)費預(yù)計70萬元主要用于應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算919.12萬元,與上年相比增加431.36萬元,增長88.44%。主要原因是行政運行支出的人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費增加304.91萬元,包括基本工資、住房公積金和社保等的各項調(diào)整;應(yīng)急保障經(jīng)費預(yù)計70萬元主要用于應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備。
其中:
(一)交通運輸(類)
1.公路水路運輸(款)行政運行(項)支出716.12萬元,與上年相比增加318.36萬元,增長80.04%。主要是用于人員經(jīng)費中基本工資。
(二)交通運輸(類)
1.公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)支出203萬元,與上年相比增加113萬元,增長125.56%。主要是用于辦公設(shè)備的添置和更新、應(yīng)對大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險救災(zāi)物資儲備的應(yīng)急保障經(jīng)費。
(按照“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表”中的功能分類“項”科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。)
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 716.12萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費682.64萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
(二)公用經(jīng)費33.48萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出33.48萬元,比2016年增加13.45萬元,增長67.15 %。主要原因是:水電費、電話費、差旅費、維修費的增加。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出6萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出3萬元,占“三公”經(jīng)費的25 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出6萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出6萬元,比上年增加(減少)0萬元。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元,比上年增加(減少)0萬元。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出3萬元,比上年增加(減少)0萬元。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
相城區(qū)交通運輸信息管理中心(原航道處)2017年度安排區(qū)級專項資金0項。
(凡在《2017年相城區(qū)區(qū)級專項資金目錄》中的專項資金均需列明(涉密項目除外))
2.其他(若部門還有其他需要說明的重要事項,可在此部分中說明)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。