第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能。
負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究,負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類(lèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀(guān)規(guī)劃及各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作;負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性用地上市計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣(mài)規(guī)劃條件設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的編制;參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)組織及研究工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動(dòng)態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評(píng)選(包括合同擬定、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等),開(kāi)展規(guī)劃編制后期成果評(píng)估,協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收;開(kāi)展規(guī)劃(信息化)的社會(huì)服務(wù)工作,包括規(guī)劃咨詢(xún)、規(guī)劃公示等。
二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng); 繼續(xù)做好規(guī)劃編制工作; 加快規(guī)劃展示館裝修、布展工作;開(kāi)展相城區(qū)規(guī)劃地理信息數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè);進(jìn)一步做好規(guī)劃管理工作;積極做好群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。
三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
單位性質(zhì):區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,股級(jí)建制,具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。
經(jīng)費(fèi)管理方式:經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款,區(qū)財(cái)政局單獨(dú)設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套,編研中心經(jīng)費(fèi)由規(guī)劃分局負(fù)責(zé)使用;規(guī)劃編研中心年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告由規(guī)劃分局上報(bào)區(qū)政府。
人員情況:編制8名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中設(shè)主任1名,副主任2名;所有人員由規(guī)劃分局統(tǒng)一調(diào)配使用。
第二部分 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附件2-1:2017年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表式。
第三部分 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 4402.45萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2814.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)4402.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4402.45萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1502.45萬(wàn)元,政府性基金收入預(yù)算2900萬(wàn)元)。
(二)支出預(yù)算總計(jì)4402.45萬(wàn)元。包括:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出4368.67萬(wàn)元,住房保障(類(lèi))支出33.78萬(wàn)元。
2.基本支出預(yù)算數(shù)為217.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為4185萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入預(yù)算合計(jì)4402.45萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入1502.45萬(wàn)元,占34.13%;政府性預(yù)算收入2900萬(wàn)元,占65.87%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出預(yù)算合計(jì)4402.45萬(wàn)元,其中:基本支出217.45萬(wàn)元,占4.94%;項(xiàng)目支出4185萬(wàn)元,占95.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2814.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4402.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加2814.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 萬(wàn)元,其中:工資福利支出133.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出48.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出35.17萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出 萬(wàn)元。與上年相比增加2550萬(wàn)元,增長(zhǎng)728.57%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)(項(xiàng))支出2900萬(wàn)元,主要是用于相城規(guī)劃展示館布展及各類(lèi)規(guī)劃編制項(xiàng)目的實(shí)施。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1502.45萬(wàn)元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加264.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.59 %。主要原因是項(xiàng)目增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 萬(wàn)元,與上年相比增加264.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.59%。主要原因是項(xiàng)目增加。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出35.76萬(wàn)元,主要是用于單位日常運(yùn)行。2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))支出1432.91萬(wàn)元,主要是用于各類(lèi)規(guī)劃編制項(xiàng)目的開(kāi)展。
(二)住房保障(類(lèi))
住房改革(款)住房改革(項(xiàng))支出33.78萬(wàn)元,主要是用于為職工繳納住房公積金。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算217.45萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)168.96萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)48.49萬(wàn)元。主要包括:福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48.49萬(wàn)元,比2016年增加6.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.67%。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.5萬(wàn)元,比上年減少0.5萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因是力行節(jié)儉。
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元,與上年持平。
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元,比上年增加2萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因是促進(jìn)單位人員工作能力的提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門(mén)單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門(mén)用安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。