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    2017年相城區(qū)政府辦預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2017-03-29 10:47 訪問量:字體:

    第一部分 部門概況

        一、主要職能。
        相城區(qū)政府辦作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機構(gòu),承擔著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有:(一)負責區(qū)政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。(二)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領(lǐng)導部分講話稿和其他文稿。 (三)辦理黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府和上級其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導審批。 (四)督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導批示的貫徹落實情況。 (五)負責區(qū)政府值班工作。 (六)負責應(yīng)急管理工作。 (七)負責全國、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。 (八)負責向市政府辦公室報送重要政務(wù)信息。(九)負責組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。(十)負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。(十一)負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。(十二)負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。(十三)指導全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。(十四)指導、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。(十五)負責區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)印章的管理工作。(十六)做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。(十七)辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
        二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
        根據(jù)以上職責要求,2017年,區(qū)政府辦公室將重點做好以下幾項工作:一是按照區(qū)人代會《政府工作報告》確定的目標任務(wù),協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導抓好落實。認真履行好辦公室應(yīng)盡職責。二是加強因公出國(境)管理,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),做好涉外接待工作。三是貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》,做好行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和規(guī)范性文件備案審查等工作。四是完成區(qū)年鑒出版。五是做好金融管理工作。六是服務(wù)大局,圍繞中心工作,圓滿完成區(qū)領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
        三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
        蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個內(nèi)設(shè)科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2017年12月,共有在職工作人員36人,退休人員3名,其中,行政編制23人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制10人。
        四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
        為維持區(qū)政府辦日常工作的順利開展,根據(jù)2017年工作計劃任務(wù),編制出了2017年本部門項目支出預(yù)算;根據(jù)國家規(guī)定的統(tǒng)一標準,編制出了2017年本部門人員經(jīng)費預(yù)算;根據(jù)區(qū)財政局制定的定額標準,編制出了2017年本部門公用經(jīng)費預(yù)算。所有經(jīng)費全部由財政撥款。

    第二部分 相城區(qū)政府辦2017年度部門預(yù)算表

        詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。

    第三部分  相城區(qū)政府辦2017年度部門預(yù)算情況說明

        一、收支預(yù)算總表情況說明
        本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔2017〕1號)填列。
    相城區(qū)政府辦2017年度收入、支出預(yù)算總計1640.3萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加219.22萬元,增長15.4%。主要原因是專項經(jīng)費的增加。其中:
        (一)收入預(yù)算總計1640.3萬元。包括:
        1.財政撥款收入預(yù)算總計1640.3萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1640.3萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元)。
        2.納入財政專戶管理的資金收入預(yù)算總計0萬元。
        3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。
        4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
        (二)支出預(yù)算總計1640.3萬元。包括:
        1.一般公共服務(wù)(類)支出1419.89萬元,社會保障和就業(yè)支出24.81萬元,住房保障支出195.6萬元。
        2.基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為      256萬元。
        二、收入預(yù)算情況說明
        相城區(qū)政府辦本年收入預(yù)算合計1640.3萬元,其中:
        一般公共預(yù)算收入1640.3萬元,占100%;
        三、支出預(yù)算情況說明
        相城區(qū)政府辦本年支出預(yù)算合計1640.3萬元,其中:
        基本支出1384.3萬元,占84.39%;
        項目支出256萬元,占15.61%。
        四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
        相城區(qū)政府辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算1640.3萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加219.22萬元,增長15.4 %。主要原因是專項經(jīng)費的增加。
        五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
        相城區(qū)政府辦2017年財政撥款預(yù)算支出1640.3萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加219.22萬元,增長15.4%。主要原因是專項經(jīng)費的增加。
        其中:一般公共服務(wù)支出1419.89萬元,占86.56%;社會保障和就業(yè)支出24.81萬元,占1.51%;住房保障支出195.6萬元,占11.93%。
        1.一般公共服務(wù)支出1419.89萬元,主要用于政府辦行政機關(guān)及事業(yè)單位開展正常事務(wù)而發(fā)生的支出。
        2. 社會保障和就業(yè)支出24.81萬元,主要用于政府辦退休人員的支出。
        3. 住房保障支出195.6萬元,主要用政府辦行政機關(guān)及事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出,其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為170.41萬元、提租補貼支出預(yù)算數(shù)為25.19萬元。
        六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
        2017年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬元,包括工資福利支出912.86萬元,占65.94%;商品和服務(wù)支出204.67萬元,占14.79 %;對個人和家庭補助支出246.77萬元,占17.83%,其他資本性支出20萬元,占1.44%。
        七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
        2017年度相城區(qū)政府辦無政府性基金。
        八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
        相城區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1640.3萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加219.22萬元,增長15.4 %。主要原因是專項經(jīng)費的增加。
        九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
        相城區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1640.3萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加219.22萬元,增長15.4 %。主要原因是專項經(jīng)費的增加。
        其中:
        (一)一般公共服務(wù)(類)
        政府辦公廳(室)及相關(guān)辦公事務(wù)支出1419.89萬元,與上年相比增加170.66萬元,增長13.66%。主要是用于專項業(yè)務(wù)的經(jīng)費增加。
        (二)社會保障和就業(yè)支出
        行政事業(yè)單位離退休支出24.81萬元,與上年相比增加8.6萬元,增長53.05%。主要是用于新增1名退休人員的費用支出。
        (三)住房保障支出
        住房保障支出195.6萬元,與上年相比增加39.96萬元,增長25.67%。主要用于公積金基數(shù)上調(diào)后的費用支出。
        十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
        2017年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬元。其中,工資福利支出912.86萬元,占65.94%,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費的支出;商品和服務(wù)支出204.67萬元,占14.79%,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他對個人和家庭的補助的支出;對個人和家庭補助支出246.77萬元,占17.83%,主要用于退休經(jīng)費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助的支出;其他資本性支出20萬元,占1.44%,主要用于辦公設(shè)備購置的支出。
        十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
        2017年相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出165萬元,比2016年減少98萬元,降低37.26%。主要原因是:一些下屬各辦的運行經(jīng)費列入專項經(jīng)費支出中。
        該費用主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公費、郵電費、差旅費、印刷費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、生活補助、其他對個人和家庭的補助、辦公設(shè)備購置等支出。
        十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表情況說明
        相城區(qū)政府辦2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出30萬元,占“三公”經(jīng)費的15.96 %;公務(wù)用車購置及運行費支出155萬元,占“三公”經(jīng)費的82.44%;公務(wù)接待費支出3萬元,占“三公”經(jīng)費的1.6 %。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費預(yù)算支出30萬元,和上年持平。
        2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出155萬元。其中:
        (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出90萬元,比上年增加90萬元,變動的主要原因是調(diào)研考察用車年久老化,需購置新車。
        (2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出65萬元,比上年減少3萬元,變動的主要原因是公務(wù)用車的優(yōu)化使用。
        3.公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元,和上年持平。
        相城區(qū)政府辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費預(yù)算支出4萬元,比上年增加1.68萬元,變動的主要原因今年培訓計劃的增加。
        十三、其他重要事項
        相城區(qū)政府辦2017年度安排區(qū)級專項資金5項,具體內(nèi)容是:
        (1)《年鑒》編纂專項資金,2017年安排支出40萬元,主要用于《年鑒》的排版印刷、外聘編纂人員、差旅培訓,支付稿費等。
        (2)行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行系統(tǒng)“兩法銜接”項目升級專項資金,2017年安排支出16萬元,主要用于對系統(tǒng)進行軟件升級和維護。
        (3)課題調(diào)研專項資金,2017年安排支出10萬元,主要用于支付在課題調(diào)研過程中產(chǎn)生的交通費、印刷費、專業(yè)調(diào)研機構(gòu)勞務(wù)費等。
        (4)政府辦下屬各辦正常經(jīng)費資金,2017年安排支出100萬元,主要用于支付政府辦下屬的地方志辦、外事辦、金融辦、法制辦日常所發(fā)生的業(yè)務(wù)經(jīng)費開支。
        (5)調(diào)研車輛更新專項資金,2017年安排支出90萬元,只要用于支付更換調(diào)研車輛所產(chǎn)生的車輛購置費、車船稅費用等。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
    二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
    三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
    四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
    五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

    附件: 政府辦 附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式.pdf


    部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-政府辦.pdf

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