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    2017年相城區(qū)運管處預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2017-03-29 10:41 訪問量:字體:

     2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開模板格式及內(nèi)容

     
    第一部分 部門概況
    一、   主要職能
    1.根據(jù)局交通運輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)公路、運輸、航道、港口、機(jī)動車維修行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃。
    2.負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實。
    3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運輸行業(yè)、機(jī)動車維修行業(yè)行政許可事項的受理和審批。
    4.?dāng)M訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施;參與擬訂公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計劃。
    5.加強轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
    6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。
    7.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊伍建設(shè)、創(chuàng)建工作和群團(tuán)工作。
    8.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作   
    二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
    1.做好國省干線公路、縣道的小修保養(yǎng)工作,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)管工作,道路路況檢測和橋梁定期檢測,新312國道、S228蘇虞張高架道路的路面保潔以及根據(jù)道路及橋梁實際情況、冰雪雷雨災(zāi)害天氣的應(yīng)急搶修工程項目,縣道大中修(太陽路、豐陽線)的立項、設(shè)計、招標(biāo)、施工管理等工作;做好蘇州市公路應(yīng)急處置中心相城基地的應(yīng)急物資儲備、管理以及應(yīng)急機(jī)械設(shè)備的管理工作,對各鎮(zhèn)(街道)農(nóng)路辦的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。2017年重點工作安排: 相城區(qū)豐陽線X301(鳳陽路)改造工程已招標(biāo)完成,預(yù)計20179月份左右施工完成、相城區(qū)太陽路改造工程(正在進(jìn)行項目前期方案討論),預(yù)計2017年施工。
    2加大公交站臺、候車亭建設(shè)。計劃建設(shè)公交候車亭70只,開工建設(shè)市民服務(wù)中心首末站,同時對區(qū)內(nèi)暫無計劃建設(shè)候車亭的公交站(約300只)全部實施站桿固定。同時根據(jù)上級統(tǒng)一部署,進(jìn)一步推進(jìn)公交充電站建設(shè)。
    3.相城公交計劃淘汰報廢老舊車輛38輛。將對軌道4號線開通后和教育組團(tuán)片區(qū)線網(wǎng)優(yōu)化。(經(jīng)聯(lián)系公交公司,公司告知因2016年車輛新購計劃暫時擱淺, 2017年暫無購車計劃)
        4
    .探索深化港口經(jīng)營工作機(jī)制,挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動形成合力的潛力,總結(jié)提煉綜合管理體制在2016年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗,加強工作指導(dǎo),有效發(fā)揮屬地管理的直接作用,深入推進(jìn)港口規(guī)范化管理。為規(guī)范港口建設(shè)和經(jīng)營市場秩序,根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評級管理辦法》,加快推進(jìn)誠信體系建設(shè),全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作,督促企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴(yán)格把關(guān)港口岸線的審批和建設(shè)管理。服務(wù)好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、相城區(qū)糧庫碼頭建設(shè)。繼續(xù)做好碼頭堆場的揚塵污染治理工作,督促企業(yè)完成整改要求,努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
        5
    .做好蘇虞線(永昌涇-人民橋)護(hù)岸新建工程和蘇虞線護(hù)岸維修工程的的施工和交竣工驗收,并做好項目送審工作。做好蘇虞線護(hù)岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)、施工和項目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級航道的年度清障掃床工作。
    2017年做好相城區(qū)域內(nèi)部航道的建設(shè)工作,包括蘇虞線整治工程、蘇張線整治工程以及兩條航道的沿線綠化工程,配合好京杭運河望亭段疏浚及岸線綠化工程,配合申張線國省干線航道的開工建設(shè)任務(wù);繼續(xù)開展蘇張線繞城高速以西段及蘇虞線蠡口段的整治工程,其中蘇虞線新建護(hù)岸3296m,計劃投資1892.8萬元,蘇張線繞城高速以西計劃實施1760米,計劃投資1684萬元;同時,根據(jù)計劃做好航道沿線綠化工作的推進(jìn),計劃做好蘇虞線渭塘人民橋段已完成新建護(hù)岸1.5公里綠化工程,景觀設(shè)計面積約92200 ㎡,總概算為510萬元。
        6
    .在區(qū)局安全科的指導(dǎo)下,認(rèn)真做好全區(qū)公路、運管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
        7
    .認(rèn)真做好行政審批工作,進(jìn)一步完善行政審批服務(wù)指南和審查工作細(xì)則,全面公開行政審批信息,簡化審批條件,優(yōu)化審批流程,提高審批時效,并建立健全行政審批監(jiān)督機(jī)制。
       8
    .積極參加和舉辦各項航道法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平,更好地提供服務(wù)。
        9
    .加大廉政學(xué)習(xí)力度和職業(yè)道德學(xué)習(xí)力度,提高工作人員道德素養(yǎng),維護(hù)航道的良好形象。加大各類法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項的法制宣傳活動,擴(kuò)大航道執(zhí)法的社會關(guān)注度和影響力。
        10
    .認(rèn)真做好運管2016年綜合檔案整理歸檔工作,對中心的檔案進(jìn)行分類方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
    三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
    單位性質(zhì)及經(jīng)費管理情況:蘇州市相城區(qū)運輸管理處(交通運輸行業(yè)管理中心)是受相城區(qū)交通運輸局領(lǐng)導(dǎo)的自收自支事業(yè)單位,日常行業(yè)管理業(yè)務(wù)受蘇州市公路管理處、蘇州市運輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導(dǎo)。
    單位人員情況:核定編制30人,現(xiàn)有在編人員30人。中心下設(shè)綜合科、公路管理科、運輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
    四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
    蘇州相城區(qū)運輸管理處(區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)主要負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公路、運輸、航道、港口、機(jī)動車維修行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃;負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運輸行業(yè)、機(jī)動車維修行業(yè)行政許可事項的受理和審批;擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施,參與擬訂公共交通設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計劃;加強轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。為進(jìn)一步安排好項目經(jīng)費,提高項目經(jīng)費的使用效益,同時開展好今后的報賬工作,特申請公路小修保養(yǎng)支出、縣道搶修專項工程、縣道大中修工程等經(jīng)常性經(jīng)費支出。經(jīng)常性支出情況如下:
    1.公路小修保養(yǎng)支出(用于G312、S227、S230等國、省道的路面維護(hù)、開挖修補和縣道、縣管鄉(xiāng)村道的小修保養(yǎng)等費用及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金)1500萬元。
    2.縣道、227城區(qū)道路、高架道路保潔(按照屬地管理原則,縣道路面保潔由各鎮(zhèn)(街道)、度假區(qū)、開發(fā)區(qū)農(nóng)路辦負(fù)責(zé),2017年將對轄區(qū)內(nèi)12條縣道、永峰路、S228中環(huán)共線段、S228高架、S227城區(qū)段進(jìn)行保潔)2000萬元。
    3.相城區(qū)迎國檢專項養(yǎng)護(hù)工程(2016年交通部對全國干線公路進(jìn)行檢查,為準(zhǔn)備迎檢前對轄區(qū)內(nèi)所有干線公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)費用未完工程)70萬元。
    4.縣道大中修工程(根據(jù)蘇州市人民政府《關(guān)于加強農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的實施意見》的要求,縣道大中修里程原則上不低于評定里程的8%,結(jié)合我區(qū)實際,計劃實施創(chuàng)新路改造400萬,豐陽線改造2500,太陽路改造5000萬,圣塘港橋消涇村路專項修復(fù)170萬,澄林路港灣式公交站臺400萬。);縣道搶修專項工程500萬(主要為突發(fā)事件處置,如水毀、熱毀路段、危橋加固等);共8570萬元。
    5.縣道橋梁定期檢查經(jīng)費(按《公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度》的要求,橋梁定期檢查周期不低于每三年一次,2016年我中心對轄區(qū)內(nèi)小橋109座,中橋73座,大橋17座,特大橋1座,總共200座橋梁進(jìn)行定期檢查,對6座橋梁進(jìn)行特殊檢查。以及農(nóng)村公路路檢測經(jīng)費)100萬元。
    6.農(nóng)村公路路賠款返還經(jīng)費(以農(nóng)村公路賠補償費形式返還給區(qū)農(nóng)路辦及各鎮(zhèn)農(nóng)路辦)260萬元。
    7.G312新線動態(tài)稱重檢測管理系統(tǒng)建設(shè)項目(2016年未支付完費用)80萬元。
    8.項目設(shè)計、地質(zhì)勘探、監(jiān)理、環(huán)境評估、招標(biāo)代理等費用(所有招投標(biāo)項目的各項費用)300萬元。
    9、路域環(huán)境整治100萬,根據(jù)(蘇交[2014]8號文)做好以下工作①完善道路沿線交安設(shè)施②整治非法道口③橋梁隱蔽部位排查④改善集鎮(zhèn)路段路容路貌。
    10、養(yǎng)護(hù)裝備購置經(jīng)費260萬,用于購置龍吸水排水車一輛180萬、挖掘裝載機(jī)一臺80萬。
    11.航道日常維護(hù)經(jīng)費4533萬元,航道日常維護(hù)費主要用于全區(qū)航道的建設(shè)工作,包括航道護(hù)岸維護(hù)、礙航橋維護(hù)、清障掃床、航標(biāo)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、航道綠化維護(hù)、航道監(jiān)控設(shè)備、航道測量、流量觀測、船艇維護(hù)費、前期工作經(jīng)費,主要有2015年蘇虞線永昌涇人民橋段航道整治工程375萬,2016年蘇張線繞城高速蘇虞線公路航道養(yǎng)護(hù)682萬,2016蘇虞線永昌涇慕陽村航道整治469萬,2017蘇虞線航道護(hù)岸新建工程四期1736萬,2017蘇張線航道整治工程二期1178萬,航道小修維護(hù)費93萬(包括清障掃床、航標(biāo)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、航道綠化維護(hù)、航道監(jiān)控設(shè)備、航道測量、流量觀測、船艇維護(hù)費、前期工作經(jīng)費)。
    12、.場站管理費10萬元,用于公交站臺、候車亭、站牌、站桿維護(hù)及公交首末場站維護(hù)建設(shè)。
    13辦案經(jīng)費支出120萬,(承擔(dān)著全區(qū)的道路及航道巡查工作,管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)航道及公路。航政及路政巡查使用的船艇和車輛,汽車船艇養(yǎng)護(hù)修理費用和燃油費上漲,導(dǎo)致車輛船艇經(jīng)費嚴(yán)重不足,航政路政執(zhí)法設(shè)備更新及維護(hù),執(zhí)法人員培訓(xùn),執(zhí)法人員服裝,另全年代辦各項市級、區(qū)級航政路政、養(yǎng)護(hù)等會議約20余次。另我處巡查值班加班人員、稽查人員、后勤人員嚴(yán)重不足,另招聘臨時人員15名,辦案經(jīng)費不足。
    14、編外人員工資106萬,用于支付編外及公益性崗位15人工資社保等人員經(jīng)費。
    綜上所述,區(qū)運輸管理處(區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2017年單位預(yù)算支出專項經(jīng)費為18009萬元。
     
     
    第二部分 相城區(qū)運管處2017年度部門預(yù)算表
    詳見附件1-12017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
     
    第三部分  相城區(qū)運管處2017年度部門預(yù)算情況說明
    一、收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔20171號)填列。
    相城區(qū)運管處2017年度收入、支出預(yù)算總計19074.8萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加10497.86萬元,增長122.4%。主要原因是項目支出增加。
    (一)收入預(yù)算總計19074.8萬元。包括:
    1.財政撥款收入預(yù)算總計19074.8萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算4471.8萬元,政府性基金收入預(yù)算14603      萬元)。
    (二)支出預(yù)算總計19074.8萬元。包括:
    1.按功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)支出93.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14603萬元、交通運輸支出4171.5萬元、住房保障支出206.5萬元。
    2.基本支出預(yù)算數(shù)為1065.8萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為18009萬元。
    二、收入預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
    相城區(qū)運管處本年收入預(yù)算合計19074.8萬元,其中:
    一般公共預(yù)算收入4471.8萬元,占23.44%;
    政府性預(yù)算收入14603萬元,占76.56%;
    三、支出預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
    相城區(qū)運管處本年支出預(yù)算合計19074.8萬元,其中:
    基本支出1065.8萬元,占5.59%;
    項目支出18009萬元,占94.41%
    四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
    相城區(qū)運管處2017年度財政撥款收、支總預(yù)算19074.8萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加10497.86萬元,增長122.4 %。主要原因是項目支出增加。
    五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    相城區(qū)運管處2017年財政撥款預(yù)算支出19074.8萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加10497.86萬元,增長122.4 %。主要原因是項目支出增加。六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    相城區(qū)運管處2017年度財政撥款基本支出預(yù)算1065.8萬元,其中:工資福利支出780.9元,商品和服務(wù)支出63.14  萬元,對個人家庭補助支出221.76萬元。
    七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。如無政府性基金預(yù)算的部門請說明本部門無政府性基金預(yù)算。
    相城區(qū)運管處2017年政府性基金支出預(yù)算支出14603萬元。與上年相比增加8603萬元,增長143.38%。主要原因是項目支出增加。全部為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出。
    八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運管處收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
    相城區(qū)運管處2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算4471.8萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加1894.86萬元,增長73.53 %。主要原因是項目支出增加。
    九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    相城區(qū)運管處2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算4471.8萬元,與上年相比增加1894.86萬元,增長73.53 %。主要原因是項目支出增加。
    其中:行政運行支出1002.66萬元,與上年相比增加194.8萬元,增長19.43%。主要是用于工資福利支出和對個人家庭補助支出。
    行政運行支出63.14萬元,與上年相比增加9.06萬元,增長16.75%。主要是用于商品和服務(wù)支出。
    一般行政管理事務(wù)支出120萬元,與上年相比增加70萬元,增長140%。主要是用于商品和服務(wù)支出(辦案經(jīng)費補助)。
    一般行政管理事務(wù)支出106萬元,與上年相比增加41萬元,增長63.07%。主要是用于編外人員經(jīng)費。
    公路運輸管理3180萬元,與上年相比增加1515萬元,增長91%。主要是用于項目支出。
    (按照“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表”中的功能分類“項”科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。)
    十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    相城區(qū)運管處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1065.8萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費1002.66萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫)
    (二)公用經(jīng)費63.14萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫)
    十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
    2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出63.14萬元,比2016年增加6.06萬元,增長9.59%
    十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
    相城區(qū)運管處2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出21萬元,占“三公”經(jīng)費的80.77%;公務(wù)接待費支出5萬元,占“三公”經(jīng)費的19.23 %。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元。
    2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出21萬元。其中:
    1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。
    2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出21萬元,與上年持平。
    3.公務(wù)接待費預(yù)算支出5萬元,與上年持平。
    相城區(qū)運管處2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出2萬元,與上年持平。
    相城區(qū)運管處2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出2萬元,與上年持平。
    十三、其他重要事項
    1.專項資金。
    相城區(qū)運管處2017年度安排區(qū)級專項資金無。
    (凡在《2017年相城區(qū)區(qū)級專項資金目錄》中的專項資金均需列明(涉密項目除外))
    2.其他(若部門還有其他需要說明的重要事項,可在此部分中說明)
     第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
    二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
    三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
    四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
    五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

    附件: 附件1-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式(運管處).pdf

                          部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-運管處.pdf

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