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    2016年相城區(qū)經(jīng)信局決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 13:14 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、部門主要職能
    1.負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),對經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的重大問題進(jìn)行研究分析并提出建議。提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。擬訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)政策、政策并組織實(shí)施。參與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的擬定、收集、整理、發(fā)布經(jīng)濟(jì)和信息化信息。
    2.擬訂并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施,監(jiān)測分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。參與重要生產(chǎn)要素和重要原材料的產(chǎn)運(yùn)需儲(chǔ)的銜接和緊急調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化的應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)國防科技工業(yè)相關(guān)工作。
    3.制定貫徹執(zhí)行國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施意見,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展的政策措施。提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門安排區(qū)級財(cái)政用于工業(yè)和信息化領(lǐng)域的專項(xiàng)資金。
    4.負(fù)責(zé)引導(dǎo)企業(yè)開拓市場,監(jiān)測分析產(chǎn)品市場運(yùn)行和重要原材料的供求、價(jià)格狀況,擬訂企業(yè)開拓市場的工作計(jì)劃,指導(dǎo)企業(yè)建立產(chǎn)品市場營銷體系。指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展科技服務(wù)業(yè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、會(huì)展業(yè)和售后服務(wù)業(yè)。
    5.負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)改造投資管理工作,擬訂技術(shù)改造投資規(guī)模及投資結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策措施;負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施技術(shù)改造投資規(guī)劃及年度計(jì)劃;按規(guī)定申報(bào)、核準(zhǔn)、備案技術(shù)改造投資項(xiàng)目。組織推動(dòng)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)國家、省、市級企業(yè)技術(shù)中心。
    6.提出行業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展方向、重點(diǎn)和項(xiàng)目布局。發(fā)布產(chǎn)業(yè)信息,協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題。負(fù)責(zé)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力工作。承擔(dān)區(qū)履行《禁止化學(xué)武器公約》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)(基地)的指導(dǎo)和服務(wù)。聯(lián)系和指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。
    7.牽頭負(fù)責(zé)培育發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)、行業(yè)龍頭企業(yè)工作,指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),承擔(dān)推動(dòng)企業(yè)上市和多渠道融資有關(guān)工作。協(xié)調(diào)企業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。承擔(dān)區(qū)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作。
    8.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題,促進(jìn)電信、廣播電視和互聯(lián)網(wǎng)融合,參與指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。參與財(cái)政性建設(shè)資金政府信息化項(xiàng)目的審核、監(jiān)督及績效評估工作,指導(dǎo)推進(jìn)社會(huì)公共事業(yè)等領(lǐng)域的信息化建設(shè)與應(yīng)用,跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)。
    9.擬訂推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合的政策措施,協(xié)調(diào)全區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題,承擔(dān)對全區(qū)信息制造業(yè)和軟件業(yè)的行業(yè)管理工作。協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)無線電管理事宜。
    10. 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)誠信相城發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會(huì)誠信和司法誠信建設(shè)。推動(dòng)建立面向個(gè)人和企業(yè)、覆蓋社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活各方面的社會(huì)信用體系。
    11. 擬訂區(qū)促進(jìn)和扶持中小微企業(yè)發(fā)展政策措施,引導(dǎo)中小微企業(yè)走專精特新道路。監(jiān)測中小微企業(yè)發(fā)展態(tài)勢,改善中小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境,完善中小微企業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)全區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更和終止的審核工作以及日常監(jiān)管。組織開展企業(yè)家隊(duì)伍培訓(xùn),培育和推動(dòng)企業(yè)上市,指導(dǎo)面向小微企業(yè)的創(chuàng)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),培育特色產(chǎn)業(yè)集群。參與組織高級經(jīng)濟(jì)類、工藝美術(shù)類以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審認(rèn)定、報(bào)批工作。推進(jìn)全區(qū)企業(yè)經(jīng)營管理人才隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)依法經(jīng)營法制宣傳教育工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)企業(yè)法制和法律顧問工作。
    12. 推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。履行節(jié)能行政管理職責(zé),負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。擬訂并組織實(shí)施全社會(huì)節(jié)能、低碳經(jīng)濟(jì)及工業(yè)、通信業(yè)資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)促進(jìn)的規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施。負(fù)責(zé)節(jié)能監(jiān)督管理工作,配合相關(guān)部門開展節(jié)能評估審查工作。組織指導(dǎo)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全區(qū)墻體材料革新、發(fā)展散裝水泥和節(jié)能監(jiān)察工作。推動(dòng)新能源裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)區(qū)節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能辦公室的具體工作。負(fù)責(zé)全區(qū)煤炭經(jīng)營監(jiān)督管理。
        13. 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    蘇州市相城區(qū)經(jīng)信局(中小企業(yè)局)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科(新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展科)、企業(yè)綜合管理科、中小企業(yè)服務(wù)科(行政許可服務(wù)科)、信息產(chǎn)業(yè)科和電子政務(wù)科6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正股級建制。設(shè)蘇州市相城區(qū)墻改與節(jié)能中心、蘇州市相城區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心及蘇州市相城區(qū)信息中心3個(gè)下屬事業(yè)單位,其中區(qū)墻改與節(jié)能中心及區(qū)信息中心為財(cái)政全額撥款,區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心為自收自支性質(zhì),均不單獨(dú)設(shè)賬,納入?yún)^(qū)經(jīng)信局統(tǒng)一管理。
    三、2016年度主要工作完成情況
    一是促轉(zhuǎn)型,經(jīng)濟(jì)質(zhì)量明顯提升。大力實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、小巨人工業(yè)企業(yè)培育成長計(jì)劃等一系列政策措施,加快推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐。2016年完成工業(yè)總產(chǎn)值1485億元,同比增長2.4%;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值1087億元,同比增長2.5%規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)到746家,其中年產(chǎn)值超億元企業(yè)203家,超10億元企業(yè)達(dá)到10家;年內(nèi)新增小巨人工業(yè)企業(yè)30家,累計(jì)達(dá)到120家。完成新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值580億元,同比增長5.1%,占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到53.3%,較去年末提高1個(gè)百分點(diǎn)。完成工業(yè)投資167億元,同比回落0.7%,其中技改投資136億元,同比增長5.1%;全區(qū)53個(gè)重點(diǎn)新建(續(xù)建)項(xiàng)目中,到年底投(試)產(chǎn)、竣工18個(gè)、在建項(xiàng)目26個(gè);86個(gè)重點(diǎn)技改項(xiàng)目中,實(shí)施技改投資83個(gè),其中26個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投(試)產(chǎn)。
    二是求創(chuàng)新,競爭優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)。緊扣創(chuàng)新興區(qū)主戰(zhàn)略,深入研究制定轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展扶持政策及創(chuàng)新四問實(shí)施方案,推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)和升級,不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢。年內(nèi),新增省級企業(yè)技術(shù)中心4家、市級12家,省級管理創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)1家,省級示范智能車間1家,列入省級重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新導(dǎo)向計(jì)劃22項(xiàng);新增國家級兩化融合貫標(biāo)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)1家,省級兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)5家,省級互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新示范(試點(diǎn))企業(yè)2家,省市兩化融合示范(試點(diǎn))企業(yè)15家;新增省級科技型中小企業(yè)33家。截止目前,全區(qū)共擁有省級以上企業(yè)技術(shù)中心29家,省級創(chuàng)新類優(yōu)秀(示范)企業(yè)9家,建成省級示范智能車間2家;國家級兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)(含服務(wù)機(jī)構(gòu))3家、省級5家,省市兩化融合示范(試點(diǎn))企業(yè)57

     

    三是抓攻堅(jiān),城市環(huán)境展現(xiàn)新貌。全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成4.1億元,26個(gè)智慧相城重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目完成投資4000萬元,潤南大廈信息化中心三庫一平臺(tái)等項(xiàng)目順利竣工,并開始投入使用。積極構(gòu)建誠信相城,大力推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè),年內(nèi),新增省市信用管理示范企業(yè)4家,省級信用管理貫標(biāo)企業(yè)30家。全面實(shí)施去產(chǎn)能三年專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃,細(xì)化工作目標(biāo),加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督,年內(nèi)關(guān)停淘汰劣勢企業(yè)309家,其中關(guān)?;?、電鍍、印染企業(yè)11家;三年(2014-2016年)累計(jì)關(guān)停落后企業(yè)1130家,完成三年行動(dòng)計(jì)劃的107%。大力實(shí)施重點(diǎn)耗能企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng),單位GDP能耗預(yù)計(jì)下降3.9%,完成市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù);完成重點(diǎn)節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)技改項(xiàng)目19項(xiàng),通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)17,建成能效之星企業(yè)3,新增循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)2家。
    四是聚合力,服務(wù)舉措層出不窮。全面貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)優(yōu)惠扶持政策,積極對上爭取,組織和指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)國家和省市有關(guān)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金項(xiàng)目,成功申報(bào)新能源汽車省級財(cái)政補(bǔ)貼7400余萬元、市級財(cái)政補(bǔ)貼6300余萬元;幫助企業(yè)爭取省級專項(xiàng)資金項(xiàng)目17個(gè),市級項(xiàng)目29個(gè)區(qū)級項(xiàng)目263個(gè),累計(jì)下達(dá)各類扶持資金5000余萬。組織數(shù)十家優(yōu)勢企業(yè)參加蘇州名優(yōu)新產(chǎn)品沈陽制博會(huì)等大型展會(huì),幫助企業(yè)拓展市場和產(chǎn)品銷售渠道。堅(jiān)持開展兩化融合三創(chuàng)三新等系列主題培訓(xùn),加強(qiáng)政策解讀、專項(xiàng)輔導(dǎo)、銀企對接等涉企服務(wù),舉辦各類培訓(xùn)活動(dòng)超過15場(次)。堅(jiān)持開展重點(diǎn)企業(yè)掛鉤聯(lián)系服務(wù),加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤、服務(wù)和管理,今年走訪企業(yè)超過400家(次)。
     
     
     
    第二部分 區(qū)經(jīng)信局2016年度部門決算表
    具體公開表樣附后。
     
    第三部分  區(qū)經(jīng)信局2016年度決算情況說明
    一、收入支出總體情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度收入、支出總計(jì)7031.04萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加3015.34萬元,增長75.09%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。其中:
    (一)收入總計(jì)7031.04萬元。包括:
    1.財(cái)政撥款收入6990.84萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    2.其他收入40.20萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為上交省市墻改辦墻改留成專項(xiàng)款。與上年相比增加0.20萬元,增長0.50%。主要原因是新增文明城市管理工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.20萬元。
    (二)支出總計(jì)7031.4萬元。包括:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出3830.25萬元,主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能以及信息事務(wù)支出需要。與上年相比增加3000.63萬元,增長361.69%。主要原因是統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)中的信息事務(wù)支出增幅較大。
    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出2841.46萬元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。與上年相比增加2841.46萬元。主要原因是清理償還原經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)改制企業(yè)社保保險(xiǎn)欠費(fèi)支出。
    3資源勘探信息等支出(類)支出147.67萬元,主要用于行政運(yùn)行、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出以及其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。與上年相比減少8.41萬元,減少5.39。主要原因是其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出減少。
    4商業(yè)服務(wù)等支出(類)支出211.66萬元,主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比增加211.66萬元。主要原因是商務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金專項(xiàng)支出增加。
    二、收入決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局本年收入合計(jì)7031.04萬元,其中:財(cái)政撥款收入6990.84萬元,占99.43%;其他收入40.20萬元,占0.57%。
    三、支出決算情況說明
        區(qū)經(jīng)信局本年支出合計(jì)7031.04萬元,其中:基本支出795.98萬元,占11.32%;項(xiàng)目支出6235.06萬元,占88.68%。
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算6990.84萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)經(jīng)信局2016年財(cái)政撥款支出6990.84萬元,占本年支出合計(jì)的99.43%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9048.13萬元,支出決算為6990.84萬元,完成年初預(yù)算的77.26%。決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算的主要原因是部分項(xiàng)目因?qū)嶋H建設(shè)進(jìn)度原因未在本年度完成支出。其中:
    (一)一般公共服務(wù)(類)
    1.信息統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為4317.44萬元,支出決算為3084.71萬元,完成年初預(yù)算的71.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項(xiàng)目因?qū)嶋H建設(shè)進(jìn)度原因未在本年度完成支出。
    2.商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為745.33萬元,支出決算為745.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
    (二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
    其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2841.46萬元,支出決算為2841.46萬元,完成年初預(yù)算的100%
    (三)資源勘探信息等(類)
    1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為187.99萬元,支出決算為50.65萬元,完成年初預(yù)算的26.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控行政運(yùn)行中的辦公經(jīng)費(fèi)開支。
    2.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為54萬元,支出決算為32.55萬元,完成年初預(yù)算的62.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場開拓工作經(jīng)費(fèi)與人才開發(fā)資金專項(xiàng)實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
    3.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款) 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為24.47萬元,完成年初預(yù)算的81.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是墻改節(jié)能工作及宣傳經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。
    (四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)
    商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為825萬元,支出決算為211.67萬元,完成年初預(yù)算的25.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分專項(xiàng)支出因項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度原因未在本年度支出。
    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財(cái)政撥款基本支出795.98萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費(fèi)757.92萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    (二)公用經(jīng)費(fèi)38.06萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)經(jīng)信局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6990.84萬元,與上年相比增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。區(qū)經(jīng)信局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9048.13萬元,支出決算為6990.84萬元,完成年初預(yù)算的77.26%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出中部分項(xiàng)目因?qū)嶋H建設(shè)進(jìn)度原因未在本年度完成支出。
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出   萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費(fèi)757.92萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    (二)公用經(jīng)費(fèi)38.06萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出2.79萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的68.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.28萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的31.45%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費(fèi)決算支出2.79萬元,比上年決算增加2.79萬元,主要原因?yàn)樯夏甓葻o因公出國(境)支出;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初無因公出國(境)安排。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開支內(nèi)容主要為:因公出國(境)產(chǎn)生的交通、住宿等費(fèi)用。
    2.公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中:
    國內(nèi)公務(wù)接待支出1.28萬元,完成預(yù)算的25.6%,比上年決算減少0.14萬元,主要原因?yàn)閲?yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是由于業(yè)務(wù)調(diào)整,公務(wù)接待需求減少;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省“十項(xiàng)規(guī)定”和市“十二項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng),2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待5批次,85人次。主要為接待會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)。
    3.區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0.69萬元,完成預(yù)算的34.5%,比上年決算增加0.69萬元,主要原因?yàn)闀?huì)務(wù)支出增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制會(huì)務(wù)支出,盡可能的利用單位現(xiàn)有會(huì)議室開展各類會(huì)議。2016 年度全年召開會(huì)議3個(gè),參加會(huì)議70人次。主要為召開政策解讀、專項(xiàng)輔導(dǎo)、銀企對接、專家評審等會(huì)議。
    4.區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出19.09萬元,完成預(yù)算的70.70%,比上年決算增加4.21萬元,主要原因?yàn)橄喑菂^(qū)中青年企業(yè)家創(chuàng)新發(fā)展專題研修班培訓(xùn)費(fèi)支出較上年增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制各類培訓(xùn)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。2016 年度全年組織培訓(xùn)5個(gè),組織培訓(xùn)500人次。主要為 “兩化融合”“三創(chuàng)”“三新”系列主題培訓(xùn)。
    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年無政府性基金支出。
    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.06萬元,比2014年減少24.76萬元,降低39.41%。主要原因是:委托業(yè)務(wù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少幅度較大。
    (二)政府采購支出決算情況說明
    2016年度政府采購支出總額2591.52萬元,其中:政府采購貨物支出2164.65萬元、政府采購服務(wù)支出426.87萬元。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至20161231日,單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
     
    第四部分 名詞解釋
    一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    八、一般公共服務(wù)(類)信息統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng)):指國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。
    九、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
    十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng)):指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
    十一、資源勘探信息等(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
    十二、資源勘探信息等(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
    十三、資源勘探信息等(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款) 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):指其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
    十五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

    附件: 經(jīng)信局2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式(經(jīng)信).xls

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