第一部分 部門概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究,負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作;負(fù)責(zé)經(jīng)營性用地上市計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制;參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)組織及研究工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動(dòng)態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選(包括合同擬定、招標(biāo)、評標(biāo)等),開展規(guī)劃編制后期成果評估,協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收;開展規(guī)劃(信息化)的社會服務(wù)工作,包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心,為區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理,經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。股級建制,滿編8人,核定領(lǐng)導(dǎo)數(shù)3名,其中主任1名(股級),副主任2名(副股級)。
三、2016年度主要工作完成情況
開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng);開展城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作,提升相城區(qū)城市形象;加強(qiáng)規(guī)劃管理工作,配合市局、區(qū)相關(guān)部門做好工作;開展規(guī)劃監(jiān)察工作,有效減少相城區(qū)違法建設(shè)發(fā)生;做好人大意見、政協(xié)提案的答復(fù)和群眾來信來訪工作。
第二部分 相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度部門決算表
第三部分 相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
(一)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度收入、支出總計(jì)856.18萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加510.35萬元,增長147.57%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
財(cái)政撥款收入856.18萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
(二)2016年度支出總計(jì)856.18萬元,比上年增加510.35萬元,增長147.57%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.18萬元,主要用于行政運(yùn)行8.54萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出807.13萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出40.5萬元,即開展單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),公積金支出,委托業(yè)務(wù)支出,城鄉(xiāng)規(guī)劃編制項(xiàng)目等。
二、收入決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入合計(jì)856.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入856.18萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出合計(jì)856.18萬元,其中:基本支出197.11萬元,占23.02%;項(xiàng)目支出659.07萬元,占76.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財(cái)政撥款收、支總決算856.18萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加510.35萬元,增長147.57%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年財(cái)政撥款支出856.18萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加510.35萬元,增長147.57%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1588.15萬元,支出決算為856.18萬元,完成年初預(yù)算的53.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是預(yù)算調(diào)整。其中:
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)(類)
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為193.15萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預(yù)算的4.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為1045萬元,支出決算為807.13萬元,完成年初預(yù)算的77.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為350萬元,支出決算為40.5萬元,完成年初預(yù)算的11.6%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財(cái)政撥款基本支出197.11萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)170.81萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)26.3萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出815.68萬元,與上年相比增加490.41萬元,增長150.77%。主要原因是項(xiàng)目增加。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1588.15萬元,支出決算為 815.68 萬元,完成年初預(yù)算的51.36%。決算數(shù)大于小于年初預(yù)算的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.11萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)170.81萬元。基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)26.8萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中:
(2)國內(nèi)公務(wù)接待支出1.31萬元,完成預(yù)算的26.2%,比上年決算減少1.7萬元,主要原因?yàn)榱π泄?jié)儉;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因力行節(jié)儉。2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待10批次,129人次。
2.相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出2.5萬元,完成預(yù)算的83.33%,比上年決算增加0.3萬元。2016 年度全年組織培訓(xùn)5個(gè),組織培訓(xùn)16人次。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.3萬元,比2015年增加14.91萬元,增長130.9 %。主要原因是:辦公費(fèi)及辦公設(shè)備的購置。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
四、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)(項(xiàng)):指政府性基金項(xiàng)目的基本支出。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。