第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會(huì)黨校協(xié)助區(qū)委落實(shí)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、承接全區(qū)行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開(kāi)展學(xué)歷培訓(xùn)函授教育活動(dòng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會(huì)黨校為黨的機(jī)關(guān),機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)核定編制人數(shù)4人,其中:事業(yè)編制人數(shù)4人。截至2016年12月31日止職工人數(shù)2人,其中屬于事業(yè)編制人員2人。
三、2016年度主要工作完成情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會(huì)黨校2016年度圓滿完成全區(qū)行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會(huì)黨校2016年度部門(mén)決算表
具體公開(kāi)表樣附后。其中:公開(kāi)09表中“召開(kāi)會(huì)議次數(shù)和參加人次、組織培訓(xùn)次數(shù)和參訓(xùn)人次”需各公開(kāi)部門(mén)單位手工填列。)
另:沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告(即列出空表并附說(shuō)明),但可對(duì)表格中的空項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會(huì)黨校2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
2016年度收入、支出總計(jì)48.71萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長(zhǎng)。其中:
(一)收入總計(jì)48.71萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入48.71萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長(zhǎng)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)支出總計(jì)48.71萬(wàn)元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出48.71萬(wàn)元,主要用于基本行政職能運(yùn)行。與上年相比增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長(zhǎng)。
2.公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元。
3.結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)48.71萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入48.71萬(wàn)元,占100%。
圖1:收入決算圖
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)48.71萬(wàn)元,其中:基本支出48.71萬(wàn)元,占100%。
圖2:支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收、支總決算48.71萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長(zhǎng)。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財(cái)政撥款支出48.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長(zhǎng)。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為52.61萬(wàn)元,支出決算為48.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算3.9萬(wàn)元的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有使用完。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類(lèi))
1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)公共安全(類(lèi))
1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出48.71萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)40.13萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě))
(二)公用經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě))
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.71萬(wàn)元,與上年相比增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%。主要原因是人員支出比上年增加。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為52.61萬(wàn)元,支出決算為48.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有使用完。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出48.71萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)40.13萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě))
(二)公用經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě))
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元。其中:
(1)外事接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少0.06萬(wàn)元,主要原因?yàn)榻哟螖?shù)減少。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待黨校相關(guān)單位人員等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,64人次。
4. 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 0.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少0.84萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰⒓拥臅?huì)議減少; 2016 年度全年召開(kāi)會(huì)議0個(gè),參加會(huì)議2人次。
5. 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少13.61萬(wàn)元,主要原因?yàn)楸灸甓冉M織的培訓(xùn)次數(shù)減少;2016 年度全年組織培訓(xùn)2個(gè),組織培訓(xùn)24人次。主要為培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)黨的理論。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入決算0萬(wàn)元,本年支出決算0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算0萬(wàn)元。
(按“公開(kāi)10表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況分類(lèi)填寫(xiě))
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.58萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致),比2015年減少20.83萬(wàn)元,降低80.49%。主要原因是:2015年度培訓(xùn)費(fèi)和維護(hù)費(fèi)19.4萬(wàn)元,2016年度為0.06萬(wàn)元,大幅下降所致。
(二)政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
(各部門(mén)應(yīng)對(duì)“公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2016年政府收支分類(lèi)科目》(財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
……
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
(各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公開(kāi)決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋,對(duì)未涉及的名詞可以刪除)