第一部分 部門概況
一、部門主要職能
作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有:
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)部分講話稿和其他文稿。
3.辦理黨中央、國(guó)務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府和上級(jí)其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會(huì))請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會(huì))對(duì)中央、省、市和區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實(shí)情況。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
6.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。
7.負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。
8.負(fù)責(zé)向市政府辦公室報(bào)送重要政務(wù)信息。
9.負(fù)責(zé)組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
10.負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。
11.負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。
12.負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。
13.指導(dǎo)全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。
14.指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。
15.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會(huì))印章的管理工作。
16.做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。17、辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級(jí)建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個(gè)內(nèi)設(shè)科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2016年12月,共有在職工作人員36人,退休人員3名,其中,行政編制23人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制10人。
三、2016年度主要工作完成情況
(一)、抓好信息調(diào)研,發(fā)揮參謀職能
一方面加強(qiáng)信息互通,發(fā)揮信息中樞作用,注重加強(qiáng)橫向、縱向信息溝通,充分把握上情,掌握新時(shí)期信息工作特點(diǎn)和信息需求趨勢(shì),深入了解下情,在面寬量大的基層工作中挖掘信息,拓展信息源。加大信息宣傳力度,圍繞中心工作重點(diǎn)工作開展信息調(diào)研,加大特色工作、亮點(diǎn)工作宣傳力度,提高信息工作質(zhì)效。完善信息考核制度,信息完成要求落實(shí)到人,定期通報(bào)信息上報(bào)情況,全年區(qū)政府辦報(bào)送政務(wù)信息300余篇,獲省政府錄用1篇。另一方面主動(dòng)開展調(diào)查研究,圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)問題,領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展調(diào)研,撰寫《相城區(qū)推進(jìn)智能制造的現(xiàn)狀、問題與建議》、《陽(yáng)澄湖水環(huán)境整治提升的措施、成效、問題與建議》等調(diào)研報(bào)告10余篇,《陽(yáng)澄湖水環(huán)境整治提升的措施、成效、問題與建議》在全市2016年度政府系統(tǒng)研究工作優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告評(píng)選中榮獲三等獎(jiǎng)。
(二)、抓好政務(wù)公開,確保信息透明
依托電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò),以“蘇州相城”政府門戶網(wǎng)站為平臺(tái),大力推進(jìn)政府信息公開。一是完善機(jī)構(gòu)制度。積極開展政府信息主動(dòng)公開工作,認(rèn)真對(duì)照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,設(shè)置信息公開辦,配備專職人員,組織形成政府辦信息公開制度,圍繞黨委政府工作大局及教育、醫(yī)療、社保、拆遷安置等社會(huì)關(guān)注重點(diǎn)難點(diǎn)問題加大公開力度,對(duì)應(yīng)公開信息做到及時(shí)、全部公開。二是積極推進(jìn)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。按照市政府辦公室要求,將全區(qū)90%的政府網(wǎng)站遷移至“蘇州相城”網(wǎng)站,全區(qū)共關(guān)停29 家政府網(wǎng)站,對(duì)區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)整改版,為關(guān)停網(wǎng)站設(shè)置獨(dú)立網(wǎng)頁(yè),基本完成關(guān)停網(wǎng)站信息數(shù)據(jù)遷移工作。三是強(qiáng)化督促檢查。按季度對(duì)各單位政務(wù)公開工作進(jìn)行督察通報(bào),全年“蘇州相城”門戶網(wǎng)站各欄目共更新信息16164條,累計(jì)訪問量達(dá)8303萬(wàn)人次。依托區(qū)政府法制辦,依法依規(guī)做好政府信息依申請(qǐng)公開,全年共完成30件依申請(qǐng)公開。
(三)、抓好政務(wù)督查,督促?zèng)Q策落實(shí)
按照交必辦、辦必果的原則,加大行政決策、重要批示貫徹落實(shí)情況的督查力度,確保政令暢通,工作措施落實(shí)到位。一是圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作抓督查。采取定期督查與專項(xiàng)督查相結(jié)合的方式,對(duì)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議通過的各項(xiàng)議程、區(qū)政府重點(diǎn)工作、實(shí)事工程和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行跟蹤督查。二是圍繞人大議案、政協(xié)提案辦理情況抓督查。全年共承辦市“兩會(huì)”建議提案23件,辦理區(qū)人大議案建議178件、政協(xié)提案158件、社情民意139件,條線承辦,專人督辦,有效提高辦理時(shí)效和質(zhì)量。三是圍繞領(lǐng)導(dǎo)批示件抓督查。登記、交辦并匯總督辦區(qū)長(zhǎng)批示辦理情況,對(duì)每月區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示辦理情況進(jìn)行梳理督查,全年下發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批示與反饋8期,下發(fā)督查通報(bào)12期。四是圍繞群眾反映問題抓督查。切實(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)信箱和人民來(lái)信辦理工作,全年共辦結(jié)“區(qū)長(zhǎng)信箱”、人民來(lái)信446件,辦結(jié)率100%,滿意率98.2%,獲得蘇州市市長(zhǎng)信箱來(lái)信辦理工作先進(jìn)單位。
(四)、抓好綜合協(xié)調(diào),強(qiáng)化服務(wù)保障
一是樹立高效服務(wù)意識(shí)。明確服務(wù)職責(zé),樹立服務(wù)形象,堅(jiān)持做到處理急件不過夜,調(diào)處問題不拖延,交辦工作不落空,始終保持快捷高效的工作狀態(tài)。二是堅(jiān)持高效辦文辦會(huì)。堅(jiān)持收發(fā)文規(guī)范化管理,高標(biāo)準(zhǔn)做好文件登記、流轉(zhuǎn)和辦理,繼續(xù)推行上級(jí)來(lái)文OA無(wú)紙化流轉(zhuǎn),切實(shí)提高文件流轉(zhuǎn)效率,全年共流轉(zhuǎn)收文4300余件,發(fā)文222件。按照精簡(jiǎn)原則,對(duì)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議議題,把好預(yù)審關(guān),不成熟的議題一律不提交上會(huì)討論,嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量,提高會(huì)議質(zhì)量。三是統(tǒng)籌抓好法制、外事、金融辦、地方志等各項(xiàng)工作。全年共辦理因公出訪團(tuán)組19批67人次,審批來(lái)華申請(qǐng)49批60人次,組織接待外賓11批94人次;參與涉區(qū)行政應(yīng)訴案件3起,辦理行政復(fù)議案件19起(其中2起不予受理),出具法律意見書19份;獲評(píng)全省首批金融生態(tài)優(yōu)秀區(qū),編印相城區(qū)首份金融統(tǒng)計(jì)月報(bào),完成605家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排查整治,通過金融服務(wù)平臺(tái)為全區(qū)200多家企業(yè)提供融資支持,引進(jìn)一級(jí)支行金融機(jī)構(gòu)3家,相城區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心獲批籌建;完成相城區(qū)志出版,2015年相城區(qū)年鑒編撰,牽頭推進(jìn)2016年相城區(qū)年鑒組稿工作。
(五)、抓好自身建設(shè),貫徹“兩學(xué)一做”
結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng),深入開展黨組織活動(dòng),不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。一是完善制度,強(qiáng)化學(xué)習(xí)。統(tǒng)一配發(fā)有關(guān)學(xué)習(xí)材料。做到黨員人手5套讀本,科級(jí)以上黨員干部人手8套讀本。并將全體黨員分到五個(gè)小組,各自制定小組學(xué)習(xí)計(jì)劃,每周三利用午休1小時(shí)時(shí)間,加強(qiáng)對(duì)《黨章》等讀本的認(rèn)真學(xué)習(xí),做好學(xué)習(xí)筆記,撰寫心得體會(huì),做到學(xué)習(xí)全覆蓋、常態(tài)化。二是提高效能,學(xué)用結(jié)合?;谡k職能要求,深入推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè)。要求每位黨員在工作中主動(dòng)踐行宗旨觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),認(rèn)真負(fù)責(zé)做好本職工作,提高服務(wù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門基層、服務(wù)人民群眾的能力和水平。繼續(xù)推行與各板塊掛鉤聯(lián)系,通過電話溝通、實(shí)地調(diào)研等形式,了解掌握各地工作動(dòng)態(tài),及時(shí)反饋政務(wù)信息,在職責(zé)范圍內(nèi)為基層搞好協(xié)調(diào)服務(wù),解決實(shí)際困難,為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)言建策。三是立足自身,堅(jiān)定立場(chǎng)。按照“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)計(jì)劃安排,圍繞“新時(shí)期共產(chǎn)黨員思想行為規(guī)范”、“學(xué)習(xí)系列講話,強(qiáng)化‘四種意識(shí)’”和“做‘四講四有’合格黨員”三大主題開展學(xué)習(xí)討論。黨員對(duì)照“五查擺五強(qiáng)化”、科級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)照“七查擺七強(qiáng)化”的要求,找準(zhǔn)找實(shí)思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面的突出問題,深入進(jìn)行黨性分析,提出有針對(duì)性的整改措施,進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念和政治立場(chǎng)。
第二部分 相城區(qū)政府辦2016年度部門決算表
見附件《蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)2016年度部門決算公開表》
第三部分 相城區(qū)政府辦2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
相城區(qū)政府辦2016年度收入、支出總計(jì)1944.33萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加263.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、公共安全支出的增加以及新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中:
(一)收入總計(jì)1944.33萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入1944.33萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加 263.59 萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、公共安全支出的增加以及新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
3.事業(yè)收入 0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入0萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(二)支出總計(jì)1944.33萬(wàn)元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 1474.16萬(wàn)元,主要用于單位日常正常運(yùn)作。與上年相比增加122.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.05%。主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)、地方志出版費(fèi)用。
2.公共安全(類)支出375.97萬(wàn)元,主要用于消防支出。與上年相比增加47.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.42%。主要原因是公共安全支出增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.20萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。與上年相比增加100%,主要原因是新增規(guī)劃設(shè)計(jì)支出。
3.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、收入決算情況說明
相城區(qū)政府辦本年收入合計(jì)1944.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1944.33萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說明
相城區(qū)政府辦本年支出合計(jì)1944.33萬(wàn)元,其中:基本支出1420.04萬(wàn)元,占73.03%;項(xiàng)目支出524.30萬(wàn)元,占26.97%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
相城區(qū)政府辦2016年度財(cái)政撥款收、支總決算1944.33萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加263.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、公共安全支出的增加以及新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)政府辦2016年財(cái)政撥款支出1944.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加263.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、公共安全支出的增加以及新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
相城區(qū)政府辦2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1421.08萬(wàn)元,支出決算為1944.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.82%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加了公共安全支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 1474.16 萬(wàn)元,主要用于單位日常正常運(yùn)作。與上年相比增加 122.40 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 9.05 %。主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)、地方志出版等一般行政管理事務(wù)的支出。
2.公共安全(類)支出375.97萬(wàn)元,主要用于消防支出。與上年相比增加47.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.42%。主要原因是公共安全支出增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.20萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。與上年相比增加100%,主要原因是新增了規(guī)劃設(shè)計(jì)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)政府辦2016年度財(cái)政撥款基本支出1944.33萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1213.23萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)206.80萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)政府辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1944.33萬(wàn)元,與上年相比增加263.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%。主要原因是一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。相城區(qū)政府辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1421.08萬(wàn)元,支出決算為1944.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.82%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加了公共安全支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)政府辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1420.04萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1213.23萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)206.80萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
相城區(qū)政府辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出30.96萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.17%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.58萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的54.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出30.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的 103.21 %,比上年決算增加28.22萬(wàn)元,主要原因是2015年因巡查,長(zhǎng)時(shí)間暫停因公出國(guó),許多出訪任務(wù)延至2016年;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是匯率變動(dòng)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè),累計(jì)7人次。開支內(nèi)容主要為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、簽證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.58萬(wàn)元。其中:
(1)未進(jìn)行公務(wù)用車購(gòu)置,無(wú)決算數(shù)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出37.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的 55.27 %,比上年決算減少31萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣珓?wù)用車改革,費(fèi)用精簡(jiǎn);決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革,費(fèi)用精簡(jiǎn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于汽車保險(xiǎn)、維修、加油等支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。
3.無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
4.相城區(qū)政府辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
5.相城區(qū)政府辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出3.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的132.93%,比上年決算增加0.76萬(wàn)元,主要原因?yàn)榕嘤?xùn)周期變長(zhǎng),費(fèi)用增加;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)周期變長(zhǎng),費(fèi)用增加。2016 年度全年組織培訓(xùn)1個(gè),組織培訓(xùn) 20人次。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.80萬(wàn)元,比2015年增加3.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.49 %。主要原因是地方志出版勞務(wù)費(fèi)用增加。
(二)政府采購(gòu)支出決算情況說明
2016年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。